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              重慶市江津區(qū)朱楊鎮(zhèn)人民政府

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              重慶市江津區(qū)朱楊鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障 服務(wù)所2024年度決算公開說明

              發(fā)布日期:2025-10-29 10:06:37

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              一、單位基本情況

              (一)職能職責(zé)

              主要承擔(dān)勞動力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移、勞資爭議、就業(yè)、失業(yè)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷、生育保險(xiǎn)等服務(wù)性工作。

              (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

              朱楊鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所內(nèi)設(shè)辦公室 1個:社保所。

              二、部門決算情況

              (一)部門收支總體情況

              1.收入支出總體情況。2024年度收入總計(jì)69.37萬元,支出總計(jì)69.37萬元。收、支與2023年度相比,減少7.50萬元,下降9.8%,主要原因是轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助減少

              2.收入情況。2024年度收入合計(jì)69.37萬元,與2023年度相比,減少7.50萬元,下降9.8%,主要原因是今年無交通運(yùn)輸安全穩(wěn)定相關(guān)支出。其中:財(cái)政撥款收入69.37萬元,占100.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。

              3.支出情況。2024年度支出合計(jì)69.37萬元,與2023年度相比,減少7.50萬元,下降9.8%,主要原因是今年無交通運(yùn)輸安全穩(wěn)定相關(guān)支出。其中:基本支出62.24萬元,占89.72%;項(xiàng)目支出7.13萬元,占10.28%

              4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

              (二)財(cái)政撥款收支總體情況

              2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)69.37萬元。與2023年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少7.50萬元,下降9.8%。主要原因是轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助減少

              (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況

              1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入69.37萬元,與2023年度相比,減少7.50萬元,下降9.8%,主要原因是轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助減少。較年初預(yù)算數(shù)增加5.87萬元,增長9.2%,主要原因是年中追加了城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療保險(xiǎn)工作考核經(jīng)費(fèi)。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

              2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出69.37萬元,與2023年度相比,減少7.50萬元,下降9.8%,主要原因是今年無交通運(yùn)輸安全穩(wěn)定相關(guān)支出較年初預(yù)算數(shù)增加5.87萬元,增長9.2%,主要原因是新增了城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療保險(xiǎn)工作考核經(jīng)費(fèi)支出。

              3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

              4.比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個方面:

              (1)社會保障與就業(yè)支出57.35萬元,占82.68%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.02萬元,增長0.035%,主要原因是人員工資調(diào)標(biāo)經(jīng)費(fèi)增加。

              (2)衛(wèi)生健康支出9.61萬元,占13.85%,較年初預(yù)算數(shù)增加6.17萬元,增長179.4%,主要原因是城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療保險(xiǎn)工作考核經(jīng)費(fèi)支出增加。

              (3)住房保障支出2.41萬元,占3.47%,較年初預(yù)算數(shù)無增減。

              (四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

              2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出62.24萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)54.93萬元,主要用于工資、津貼及保險(xiǎn)等,較上年決算數(shù)減少1.15萬元,下降2.1%,主要原因是人員變動導(dǎo)致支出減少。公用經(jīng)費(fèi)7.30萬元,主要用于辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等,較上年決算數(shù)減少1.21萬元,下降14.2%,主要原因是落實(shí)上級過“緊日子、苦日子”要求,壓減支出

              (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況

              本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

              (六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

              本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

              三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

              (一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

              2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬元,較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減

              (二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

              因公出國(境)費(fèi)用0萬元。

              公務(wù)車購置費(fèi)用0萬元。

              公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

              公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

              (三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

              2024年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2024年本部門人均接待費(fèi)0元,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)0萬元。

              四、其他需要說明的事項(xiàng)

              (一)財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況

              本年度會議費(fèi)支出0.00萬元,與2023年度相比,無增減。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元,與2023年度相比,減少0.05萬元,下降100.0%,主要原因是培訓(xùn)費(fèi)由機(jī)關(guān)本級列支。

              (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

              按照部門決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

              (三)國有資產(chǎn)占用情況說明

              截至20241231日,本部門共有車輛0輛。其中:副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,主要負(fù)責(zé)人用車0輛,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部服務(wù)用車0輛,其他用車0輛。其他用車主要是用于0。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。

              (四)政府采購支出說明

              2024年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng),無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

              五、預(yù)算績效管理情況

              (一)預(yù)算績效管理工作開展情況

              根據(jù)預(yù)算績效管理要求,對1個項(xiàng)目開展了績效自評,其中,以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評1項(xiàng),涉及資金7.13萬元;以委托第三方形式開展績效自評0項(xiàng),涉及資金0萬元。

              (二)績效自評結(jié)果

              1. 績效目標(biāo)自評表

              1)公開范圍。項(xiàng)目績效自評表。

              2)公開內(nèi)容。詳見表格。

              2024年度項(xiàng)目績效自評表

              項(xiàng)目

              名稱

              城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療保險(xiǎn)工作考核經(jīng)費(fèi)

              自評

              總分

              (分)

              100

              項(xiàng)目主管

              部門

              723-重慶市江津區(qū)朱楊鎮(zhèn)人民政府

              財(cái)政歸口科室

              007-預(yù)算科

              項(xiàng)目

              聯(lián)系人

              梅萬忠

              聯(lián)系電話

              47381016

              項(xiàng)目資金(萬元)

              年度總金額

              年初

              預(yù)算數(shù)

              全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

              全年執(zhí)行數(shù)

              執(zhí)行率

              %

              執(zhí)行率

              權(quán)重

              執(zhí)行率

              得分

              (分)

              0

              71317

              71317

              100

              10

              10

              其中:

              財(cái)政撥款

              0

              71317

              71317

              100

              10

              當(dāng)年績效目標(biāo)

              年初績效目標(biāo)

              全年(調(diào)整)績效目標(biāo)

              全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

              朱楊鎮(zhèn)戶籍人口應(yīng)參盡參。

              完成

              績效指標(biāo)

              指標(biāo)

              名稱

              計(jì)量

              單位

              指標(biāo)

              性質(zhì)

              指標(biāo)

              全年

              完成值

              偏離度(%

              得分

              系數(shù)

              %

              指標(biāo)

              權(quán)重

              (分)

              指標(biāo)得分

              (分)

              說明

              城鄉(xiāng)居民參保人數(shù)

              萬人

              1

              1

              0

              100

              20

              20

              項(xiàng)目成本

              萬元/年

              10

              7.13

              28.7

              100

              20

              20

              保障公民能就醫(yī)

              萬人

              1

              1

              0

              100

              20

              20

              群眾滿意度

              %

              60

              60

              0

              100

              10

              10

              保障醫(yī)療

              元/人

              1.5

              1.5

              0

              100

              20

              20















              1. ? 績效自評報(bào)告或案例

              本單位無此事項(xiàng)。

              1. ? 關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

              本單位無此事項(xiàng)。

              (三)重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果

              本單位無此事項(xiàng)。

              六、專業(yè)名詞解釋

              (一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

              (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

              (三)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

              (四)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

              (五)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

              (六)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

              (七)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

              (八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

              (九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

              (十)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

              (十一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

              (十二)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

              (十三)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

              (十四)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

              (十五)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

              七、決算公開聯(lián)系方式

              本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

              聯(lián)系人:梅萬忠??? 聯(lián)系電話:47381016

              ?

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