發(fā)布日期:2025-03-28 16:38:58 大 中 小
重慶市江津區(qū)支坪鎮(zhèn)人民政府(本級)
2025年預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
依照法律規(guī)定的權(quán)限,執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令,管理本行政區(qū)域內(nèi)的行政工作。堅持鎮(zhèn)街促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入,強化公共服務、著力改善民生,加強社會管理、維護轄區(qū)穩(wěn)定,推進基層民主、促進社會和諧的基本職能,主動適應經(jīng)濟社會發(fā)展新要求和人民群眾新期待,推動鎮(zhèn)街工作重心轉(zhuǎn)移到加強黨的基層組織建設、夯實黨在基層的執(zhí)政根基上來,轉(zhuǎn)移到做好公共服務、公共管理、公共安全工作上來,轉(zhuǎn)移到為經(jīng)濟社會發(fā)展提供良好公共環(huán)境上來。
(二)單位構(gòu)成
我鎮(zhèn)統(tǒng)籌設置基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室,機構(gòu)規(guī)格為正科級。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算
2025年年初預算數(shù)3193萬元,其中:一般公共預算撥款3193萬元,政府性基金預算0元。收入較去年增加430萬元。
(二)支出預算
2025年年初預算數(shù)3193萬元,其中:一般公共服務支出1346萬元,文化旅游體育與傳媒支出1萬元,社會保障和就業(yè)支出380萬元,衛(wèi)生健康支出93萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出420萬元,農(nóng)林水支出205萬元,交通運輸支出41萬元,住房保障支出90萬元,災害防治及應急管理支出28萬元,預備費65萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出524萬元。支出較去年增加430萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入3193萬元,一般公共預算財政撥款支出3193萬元,比2024年增加430萬元。主要原因是2024年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出增加。
我單位2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
“三公”經(jīng)費預算支出安排10.5萬元,其中因公出國(境)費用0萬元;公務接待費1萬元;公務用車運行維護費9.5萬元。公務用車與上年持平,公務接待比上年減少1萬。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費,主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。政府采購預算4.3萬元,主要用于辦公設備采購。
(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。本單位共有車輛3輛,其中一般公務車輛3輛,特種專業(yè)技術車輛3輛(市政垃圾清掃車輛)。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。
(四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。
(六)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(七)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
七、預算公開聯(lián)系方式
預算公開聯(lián)系人:岳孟龍???
聯(lián)系電話:023-47621611?
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