發(fā)布日期:2025-03-18 10:09:44 大 中 小
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一、單位基本情況
重慶市江津區(qū)油溪鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(重慶市江津區(qū)油溪鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站)為油溪鎮(zhèn)政府所屬正科級(jí)全額撥款公益一類事業(yè)單位。
承擔(dān)便民服務(wù)、退役軍人服務(wù)相關(guān)工作。承擔(dān)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)、公共服務(wù)等服務(wù)工作。完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門(單位)收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)186.62萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入186.62萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬(wàn)元,事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,其他收入0.00萬(wàn)元。因機(jī)構(gòu)改革,本部門為2024年新成立單位,2024年無(wú)年初預(yù)算。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)186.62元,其中:一般公共服務(wù)支出0.00萬(wàn)元,國(guó)防支出0.00萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出170.40萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出8.76萬(wàn)元,節(jié)能環(huán)保支出0.00萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬(wàn)元,農(nóng)林水支出0.00萬(wàn)元,交通運(yùn)輸支出0.00萬(wàn)元,住房保障支出7.46萬(wàn)元。因機(jī)構(gòu)改革,本部門為2024年新成立單位,2024年無(wú)年初預(yù)算。
三、部門(單位)預(yù)算情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入186.62萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出186.62萬(wàn)元。其中:基本支出184.62萬(wàn)元,因機(jī)構(gòu)改革,本部門為2024年新成立單位,2024年無(wú)年初預(yù)算;項(xiàng)目支出2.00萬(wàn)元,因機(jī)構(gòu)改革,本部門為2024年新成立單位,2024年無(wú)年初預(yù)算。
2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.30萬(wàn)元,因機(jī)構(gòu)改革,本部門為2024年新成立單位,2024年無(wú)年初預(yù)算。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,因機(jī)構(gòu)改革,本部門為2024年新成立單位,2024年無(wú)年初預(yù)算;公務(wù)接待費(fèi)0.30萬(wàn)元,因機(jī)構(gòu)改革,本部門為2024年新成立單位,2024年無(wú)年初預(yù)算;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元,因機(jī)構(gòu)改革,本部門為2024年新成立單位,2024年無(wú)年初預(yù)算;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,因機(jī)構(gòu)改革,本部門為2024年新成立單位,2024年無(wú)年初預(yù)算;主要原因是無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。本單位為事業(yè)單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出
2、政府采購(gòu)情況。2025年部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0.60萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.60萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0.60萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.60萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元。
3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款186.62萬(wàn)元。其中:本年年初預(yù)算項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)1個(gè),金額2.00萬(wàn)元;公開績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè),金額2.00萬(wàn)元;公開部門整體績(jī)效目標(biāo)186.62萬(wàn)元,三級(jí)指標(biāo)4個(gè),其中:為烈屬、軍屬和其他優(yōu)撫對(duì)象家庭懸掛光榮牌1個(gè)三級(jí)指標(biāo)為核心指標(biāo)。向人大報(bào)告績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè),金額2.00萬(wàn)元;向人大報(bào)告整體績(jī)效目標(biāo)186.62萬(wàn)元。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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附件:重慶市江津區(qū)油溪鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(重慶市江津區(qū)油溪鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站)2025年預(yù)算公開
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重慶市江津區(qū)油溪鎮(zhèn)人民政府
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