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              重慶市江津區油溪鎮人民政府

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              重慶市江津區油溪鎮企業服務中心2024年度決算公開說明

              發布日期:2025-09-30 16:20:00


              一、單位基本情況

              (一)職能職責

              主要承擔轄區企業發展的要素保障、協調引導、營造發展環境等服務性工作。

              (二)機構設置

              本單位為重慶市江津區油溪鎮人民政府下轄的事業單位。

              從預算單位構成看,本單位為2024年度決算編制的二級預算單位。

              二、單位決算情況

              (一)單位收支總體情況

              1.收入支出總體情況。2024年度收入總計69.61萬元,支出總計69.61萬元。收支較2023年增加11.19萬元,增長19.15%,主要原因是增加公用經費3.95萬元,人員經費7.24萬元。

              2.收入情況。2024年度收入合計69.61萬元,較2023年增加11.19萬元,增長19.15%,主要原因是增加公用經費3.95萬元,人員經費7.24萬元。其中:財政撥款收入69.61萬元,占比100.00%;事業收入0.00萬元,占比0.00%;其他收入0.00萬元,占比0.00%。此外,使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元,年初結轉和結余0.00萬元。

              3.支出情況。2024年度支出合計69.61萬元,較2023年增加11.19萬元,增長19.15%,主要原因是增加公用經費3.95萬元,人員經費7.24萬元。其中:基本支出69.61萬元,占100.00%;項目支出0.00萬元,占0.00%。

              4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元,與2023年度持平,主要原因是無結轉結余。

              (二)財政撥款收支總體情況

              2024年度財政撥款收入總計69.61萬元,支出總計69.61萬元。收支較2023年增加11.19萬元,增長19.15%,主要原因是增加公用經費3.95萬元,人員經費7.24萬元。

              (三)一般公共預算財政撥款收支總體情況

              1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入69.61萬元,較2023年決算數增加11.19萬元,增長19.15%,主要原因是增加公用經費3.95萬元,人員經費7.24萬元。較年初預算數增加6.29萬元,增長10.00%,主要原因是增加人員經費3.93萬元,公用經費2.36萬元。此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

              2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出69.61萬元,較2023年決算數增加11.19萬元,增長19.15%,主要原因是增加公用經費3.95萬元,人員經費7.24萬元。較年初預算數增加6.29萬元,增長10.00%,主要原因是增加人員經費3.93萬元,公用經費2.36萬元。

              3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元,與2023年度持平,主要原因是無結轉結余。

              4.比較情況。本單位2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

              (1)一般公共服務支出57.86萬元,占83.11%,較年初預算數增加6.44萬元,增長12.50%,主要原因是增加電費、郵電費等公用經費4.71萬元,因工資調標增加基本工資等人員經費1.73萬元。

              (2)教育支出0.00萬元,占0.00%,較年初預算數減少0.35萬元,下降100.00%,主要原因是按上級及相關文件要求,結合本單位實際情況,壓減非必要培訓教育支出。

              (3)社會保障與就業支出6.23萬元,占8.95%,較年初預算數增加0.60萬元,增長10.70%,主要原因是更新調整職工社保基數增加了基本養老保險、職業年金等人員經費0.60萬元。

              (4)衛生健康支出2.89萬元,占4.15%,較年初預算數減少0.40萬元,下降12.20%,主要原因是減少職工基本醫療保險0.40萬元。

              (5)住房保障支出2.63萬元,占3.78%,較年初預算數持平。

              (四)一般公共預算財政撥款基本支出情況

              2024年度一般公共預算財政撥款基本支出69.61萬元。其中:人員經費57.51萬元,主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金等支出,較2023年決算數增加7.24萬元,增長14.39%,主要原因是2024年工資調標與職工社保基數調整補繳,工資、社會保險等支出相應增加。公用經費12.10萬元,主要用于辦公費、手續費、水費、電費、差旅費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等,較2023年決算數增加3.95萬元,增長48.54%,主要原因是增加電費、郵電費等支出。

              (五)政府性基金預算收支決算情況

              本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

              (六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

              本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

              三、“三公”經費情況

              (一)“三公”經費支出總體情況

              2024年度“三公”經費支出共計0.00萬元,較年初預算數減少0.20萬元,下降100.00%,主要原因是嚴格落實相關要求,進一步管控公務接待支出。較2023年支出數持平。

              (二)“三公”經費分項支出情況

              2024年度本單位因公出國(境)費用0.00萬元。主要用于因公出國(境)費用。費用支出較年初預算數持平,與2023年度持平,主要原因是我單位無因公出國(境)費用。

              公務車購置費0.00萬元。主要用于購置公務用車。費用支出較年初預算數持平,與2023年度持平,原因是未購置公務車。

              公務車運行維護費0.00萬元,主要用于因公出行、燃料費、維修費、路橋通行費、保險費等。費用支出較年初預算數持平,與2023年度持平,原因是無公務車運行維護費。

              公務接待費0.00萬元,主要用于接待上級檢查、調研及企業考察。費用支出較年初預算數減少0.20萬,下降100.00%,主要原因是嚴格落實公務接待要求,持續嚴控公務接待支出。較2023年支出數持平。

              (三)“三公”經費實物量情況

              2024年度本單位因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內公務接待0批次0人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。人均接待費0元,車均購置費0.00萬元,車均維護費0.00萬元。

              四、其他需要說明的事項

              (一)財政撥款會議費和培訓費情況

              2024年度會議費支出0.00萬元,與2023年度持平。本年度培訓費支出0.00萬元,與2023年度相比,減少0.13萬元,下降100.00%,主要原因是按上級及相關文件要求,結合本單位實際情況,壓減非必要培訓教育支出。

              (二)機關運行經費情況

              按照部門決算列報口徑,我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

              (三)國有資產占用情況說明

              因資產統一由政府(本級)管理,我單位資產未納入部門決算報表統計。

              (四)政府采購支出說明

              2024年度我單位未發生政府采購事項,無相關經費支出。

              五、預算績效管理情況

              (一)預算績效管理工作開展情況

              根據預算績效管理要求,我單位對0個項目開展了績效自評,其中,以填報目標自評表形式開展自評0項,涉及資金0.00萬元;未委托第三方形式開展績效自評。

              (二)績效自評結果

              1.績效目標自評表

              2.績效自評報告或案例

              本單位無此事項。

              3.關于績效自評結果的說明

              本單位無此事項。

              (三)重點績效評價結果

              本單位無此事項。

              六、專業名詞解釋

              (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

              (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

              (三)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

              (四)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

              (五)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

              (六)結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

              (七)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

              (八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

              (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

              (十)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

              (十一)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

              (十二)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

              (十三)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

              (十四)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

              (十五)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

              七、決算公開聯系方式

              本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

              聯系人:楊蕓蕓??? 聯系電話:023-47881012


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