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              重慶市江津區西湖鎮人民政府

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              重慶市江津區西湖文化服務中心 2024年度決算公開說明

              發布日期:2025-09-05 16:14:21


              一、單位基本情況

              (一)職能職責

              主要是開展文化宣傳普及活動負責轄區內的文體設施建設、使用和維護,組織協調開展文體娛樂活動,指導村(社區)開展文體活動;組織群眾開展讀書活動并舉辦各類展覽、講座、培訓,提高群眾文化素養;組織指導群眾藝術創作,開展文化交流活動搜集、整理民間文化藝術遺產,促進鄉村特色文化的發展負責文化產業發展項目的推介、宣傳、招商引資等服務工作負責推進全區公共文化服務體系建設基層基礎工作負責文物宣傳保護和文化市場管理;承辦鎮黨委、政府交辦的其他任務。

              (二)單位構成

              重慶市江津區西湖鎮文化服務中心為正科級全額撥款事業單位,內設科室1個,與重慶市江津區西湖鎮人民政府合署辦公。

              二、部門決算情況

              (一)部門收支總體情況

              1.?????收入支出總體情況。2024年度收入總計114.89萬元,支出總計114.89萬元。收支較上年減少26.76萬元,降低18.89%,主要原因一是在職人員減少1人人員經費減少,二是厲行節約壓減公用經費。

              2.?????收入情況。2024年度本年收入合計114.89萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入114.89萬元,政府性基金預算財政撥款收入0萬元,事業收入0萬元,其他收入0萬元。本年收入較上年減少26.76萬元,降低18.89%,主要原因一是在職人員減少1人人員經費減少,二是厲行節約壓減公用經費。

              3.?????支出情況。2024年度本年支出合計114.89萬元,其中:基本支出105.6萬元,占比91.91%;項目支出9.29萬元,占比8.09%。本年支出較上年減少26.76萬元,降低18.89%,主要原因一是在職人員減少1人人員經費減少,二是厲行節約壓減公用經費

              4.?????結轉結余情況。單位無結轉結余情況。

              (二)財政撥款收支總體情況

              2024年度財政撥款收入總計114.89萬元,支出總計114.89萬元。收支較上年減少26.76萬元,降低18.89%,主要原因一是在職人員減少1人人員經費減少,二是厲行節約壓減公用經費。

              (三)一般公共預算財政撥款收支總體情況

              1.?????收入情況。2024度一般公共預算財政撥款收入114.89萬元,較上年決算數減少26.76萬元,降低18.89%,主要原因一是在職人員減少1人人員經費減少,二是厲行節約壓減公用經費。較年初預算數減少1.59萬元,下降1.37%。主要原因是年初預算在本單位的公用經費綜合定額調整部分到政府本級支付。

              2.?????支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出114.89萬元,較上年決算數減少26.76萬元,降低18.89%,主要原因一是在職人員減少1人人員經費減少,二是厲行節約壓減公用經費。較年初預算數減少1.59萬元,下降1.37%。主要原因是年初預算在本單位的公用經費綜合定額調整部分到政府本級支付。

              3.?????結轉結余情況。2024年度本單位無結轉結余。

              4.?????比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

              (1)一般公共服務支出0萬元,占比0%。較年初預算數減少0.5萬元,降低100%,主要原因是項目調整到政府本級支出。

              (2)教育支出0.11萬元,占比0.09%。較年初預算數減少0.5萬元,降低81.97%,主要原因是職業水平考試支出減少

              (3)文化旅游體育與傳媒支出84.05萬元,占比73.16%。較年初預算數減少4.9萬元,降低5.51%,主要原因是公用經費部分調整到政府本級支出。

              (4)社會保障和就業支出21.35萬元,占比18.58%。較年初預算數增加5.82萬元,增長37.48%,主要原因是社保繳費支出增加。

              (5)衛生健康支出4.82萬元,占比4.2%。較年初預算數減少1.52萬元,降低23.97%,主要原因是醫療保險支出減少。

              6)住房保障支出4.56萬元,占比3.97%。與年初預算數一致。

              (四)一般公共預算財政撥款基本支出情況

              2024年度一般公共預算財政撥款基本支出105.6萬元。其中:人員經費98.19萬元,較上年決算數減少15.29萬元,降低13.47%,主要原因是在職人員減少,人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用經費7.41萬元,較上年決算數減少7.41萬元,下降50%,主要原因是公用經費綜合定額調整到政府本級支付金額增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、租車費、勞務費、差旅費、維修費其他商品服務支出等。

              (五)政府性基金預算收支決算情況

              2024年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元,較上年決算數無變化。

              (六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

              本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

              三、“三公”經費情況

              (一)“三公”經費支出總體情況

              2024年度“三公”經費支出共計0萬元,年初預算數0萬元。上年支出數0萬元。

              (二)“三公”經費分項支出情況

              因公出國(境)費用0萬元,主要用于因公出國(境)。與上年相比無變化。

              公務車購置費0萬元,公務車運行維護費0萬元,主要用于日常公務發生的燃料費、維修費、保險費等支出。上年數據為0萬元,公務車相關費用在政府本級核算。

              公務接待費0萬元,主要用于會務接待、公餐宴請、會議費等。年初預算數0萬元,上年支出數0萬元。

              (三)“三公”經費實物量情況

              2024年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內公務接待0批次0人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。人均接待費0元,車均購置費0萬元,車均維護費0萬元。

              四、其他需要說明的事項

              (一)財政撥款會議費和培訓費情況

              2024年度會議費支出0萬元,與2023年度相比無變化。本年度培訓費支出0.11萬元,與2023年度相比,增加0.11萬元,增長100%,主要原因是按預算要求開展工作

              (二)機關運行經費情況

              按照部門決算列報口徑,我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

              (三)國有資產占用情況說明

              截至20241231日,本部門共有車輛0輛。其中:副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛,主要負責人用車0輛,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部服務用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設備不含車輛0臺(套)。

              (四)政府采購支出說明

              2024度本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,其中:授予小微企業合同金額0萬元

              五、預算績效管理情況

              (一)預算績效管理工作開展情況

              根據預算績效管理要求,我單位2個項目開展了績效自評,其中,以填報目標自評表形式開展自評2項,涉及資金9.29萬元;以委托第三方形式開展績效自評0項,涉及資金0萬元。

              (二)績效自評結果

              1. 績效目標自評表

              1)公開范圍。

              文化服務工作

              (6)公開內容。

              ?

              2024年度項目績效自評表

              項目

              名稱

              文化服務工作

              自評

              總分

              (分)

              100

              項目主管

              部門

              重慶市江津區西湖鎮人民政府

              財政歸口科室

              預算科

              項目

              聯系人

              王永

              聯系電話

              47648190

              項目資金(萬元)

              年度總金額

              年初

              預算數

              全年(調整)預算數

              全年執行數

              執行率

              %

              執行率

              權重

              執行率

              得分

              (分)

              0.76

              9.2

              9.2

              100

              10

              10

              其中:

              財政撥款

              0.76

              9.2

              9.2

              100

              10

              10

              當年績效目標

              年初績效目標

              全年(調整)績效目標

              全年目標實際完成情況

              嚴格按照預算執行

              嚴格按照預算要求,嚴格根據資金用途支付本項目,規范支付流程。

              嚴格按照預算要求,嚴格根據資金用途支付本項目,規范支付流程,轄區居民文娛生活改善

              績效指標

              指標

              名稱

              計量

              單位

              指標

              性質

              指標

              全年

              完成值

              偏離度(%

              得分

              系數

              %

              指標

              權重

              (分)

              指標得分

              (分)

              說明

              資金撥付準確率

              %

              100

              100

              0

              100

              20

              20


              資金撥付及時率

              %

              90

              90

              0

              100

              20

              20


              資金撥付合理合規率

              %

              100

              100

              0

              100

              20

              20


              轄區居民文娛生活


              定性

              改善

              全部完成

              0

              100

              20

              20


              居民自愿參保

              %

              90

              90

              0

              100

              10

              10















              2.?????績效自評報告或案例

              本單位無此事項。

              3.?????關于績效自評結果的說明

              本單位無此事項。

              專業名詞解釋

              部門應根據實際情況對專業名詞進行解釋,不得遺漏。示例:

              (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

              (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

              )其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

              )使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

              )年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

              )結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

              )年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

              )基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

              )項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

              (十)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

              (十)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

              (十)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

              (十)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

              (十)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

              (十)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

              、決算公開聯系方式

              本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

              聯系人:龍仕捷??? 聯系電話:?023-47656395


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