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              重慶市江津區(qū)圣泉街道辦事處

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              重慶市江津區(qū)圣泉街道辦事處 綜合行政執(zhí)法大隊2023年度 部門決算公開說明

              發(fā)布日期:2024-08-22 16:27:48


              一、單位基本情況

              圣泉街道辦事處綜合行政執(zhí)法大隊是重慶市江津區(qū)圣泉街道辦事處下屬事業(yè)單位。主要承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理、畜牧獸醫(yī)等領(lǐng)域行政執(zhí)法的職責(zé)。

              二、部門決算情況

              (一)部門收支總體情況

              1. 收入支出總體情況。2023年度收入總計300.52萬元,支出總計300.52萬元。收支較上年減少3.97萬元,下降1.3%,主要原因為厲行節(jié)約,公用經(jīng)費減少。

              2. 收入情況。2023年度本年收入合計300.52萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入300.52萬元,政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,其他收入0萬元。本年收入較上年減少3.97萬元,下降1.3%,主要原因為厲行節(jié)約,公用經(jīng)費減少。

              3. 支出情況。2023年度本年支出合計300.52萬元,其中:基本支出300.52萬元,占比100%;項目支出0萬元,占比0%。本年支出較上年減少3.97萬元,下降1.3%,主要原因為厲行節(jié)約,公用經(jīng)費減少。

              (二)財政撥款收支總體情況

              2023年度財政撥款收入總計300.52萬元,支出總計300.52萬元。收支較上年減少3.97萬元,下降1.3%主要原因為厲行節(jié)約,公用經(jīng)費減少。

              (三)一般公共預(yù)算財政撥款收支總體情況

              1. 收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入300.52萬元,較上年決算數(shù)減少3.97萬元,下降1.3%主要原因為厲行節(jié)約,公用經(jīng)費減少。較年初預(yù)算數(shù)增加24.68萬元,增長8.95%,主要原因是人員經(jīng)費保險基數(shù)逐年增加。

              2. 支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出300.52萬元,較上年決算數(shù)減少3.97萬元,下降1.3%主要原因為厲行節(jié)約,公用經(jīng)費減少。較年初預(yù)算數(shù)增加24.68萬元,增長8.95%,主要原因是人員經(jīng)費保險基數(shù)逐年增加。

              3. 比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

              (1)一般公共服務(wù)支出248.19萬元,占比82.59%。較年初預(yù)算數(shù)增加24.36萬元,增長10.88%,主要原因是人員晉級晉檔經(jīng)費增加。

              (2)教育支出0.21萬元,占比0.07%。較年初預(yù)算數(shù)減少1.18萬元,下降84.89%,主要原因?qū)嶋H培訓(xùn)人數(shù)比預(yù)算減少。

              (3)社會保障和就業(yè)支出25.68萬元,占比8.55%。較年初預(yù)算數(shù)增加0.17萬元,增長0.67%,主要原因是人員經(jīng)費保險繳費基數(shù)提高。

              3)衛(wèi)生健康支出13.95萬元,占比4.64%。較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0%

              4)住房保障支出12.49萬元,占比4.12%。較年初預(yù)算數(shù)增加1.33萬元,增長11.91%,主要原因是公積金繳費基數(shù)提高。

              (四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

              2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出300.52萬元。其中:人員經(jīng)費270.01萬元,較上年決算數(shù)增加0.86萬元,增長0.32%,主要原因是保險繳費基數(shù)提高等。公用經(jīng)費30.51萬元,較上年決算數(shù)減少4.83萬元,減少13.67%,主要原因是厲行節(jié)約。

              (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況

              2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,較上年決算數(shù)增加0萬元,增長0%。本年支出0萬元,較上年決算數(shù)增加0萬元,增長0%

              (六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

              本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

              三、“三公”經(jīng)費情況

              2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少0萬元,下降0%。較上年支出數(shù)減少0萬元,減少0%

              四、其他需要說明的事項

              (一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況

              按照部門決算列報口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

              本年度會議費支出0萬元,較上年0萬元,增長0%

              本年度培訓(xùn)費支出0.21萬元,較上年增長0.13萬元,增長162.5%,主要原因是培訓(xùn)人數(shù)較上年增加。

              (二)國有資產(chǎn)占用情況說明

              截至20231231日,本部門共有車輛0輛。單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。

              (三)政府采購支出說明

              2023年度本部門政府采購支出總額0萬元

              六、專業(yè)名詞解釋

              部門應(yīng)根據(jù)實際情況對專業(yè)名詞進(jìn)行解釋,不得遺漏。示例:

              (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

              (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

              (三)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

              (四)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

              (五)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

              (六)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

              (七)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

              (八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

              (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

              (十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

              (十一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

              (十二)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

              (十三)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

              (十四)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

              (十五)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

              七、決算公開聯(lián)系方式

              本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

              聯(lián)系人:王淳??? 聯(lián)系電話:023-47838105


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