發(fā)布日期:2025-03-19 11:31:26 大 中 小
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。
按照精簡效能原則和綜合設(shè)置要求,本單位統(tǒng)一設(shè)置5個行政部門、5個正科級全額撥款事業(yè)單位,職能職責(zé)如下:
1.基層治理綜合指揮室:負(fù)責(zé)基層治理綜合指揮日常工作。主要負(fù)責(zé)一體化治理智治平臺日常運(yùn)行監(jiān)測、分析研判、協(xié)同流轉(zhuǎn)、應(yīng)急指揮、督查考核等職責(zé)及機(jī)關(guān)綜合協(xié)調(diào)、文電、機(jī)要保密、會務(wù)接待、后勤保障等日常事務(wù)。
2.黨的建設(shè)辦公室:主要負(fù)責(zé)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)、制度建設(shè)和反腐敗斗爭,以及民主法治、意識形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、群眾團(tuán)體等領(lǐng)域的工作,加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo),全面加強(qiáng)黨的建設(shè),落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求。以及負(fù)責(zé)人大、政協(xié)有關(guān)工作。
3.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室:主要負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、村鎮(zhèn)建設(shè)、生態(tài)環(huán)境、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和鄉(xiāng)村振興、財(cái)政管理、經(jīng)濟(jì)社會統(tǒng)計(jì)等領(lǐng)域的工作,制定和執(zhí)行經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展計(jì)劃,強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)引導(dǎo),落實(shí)區(qū)域發(fā)展規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃、國土空間規(guī)劃。
4.民生服務(wù)辦公室:主要負(fù)責(zé)教育、文化、衛(wèi)生健康、體育、勞動就業(yè)等領(lǐng)域的工作,推動社會事業(yè)發(fā)展,落實(shí)社會保險(xiǎn)、社會救助、社會福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟(jì)困等社會保障政策,優(yōu)化基本公共服務(wù)資源配置,統(tǒng)籌公共服務(wù)設(shè)施空間布局,提供優(yōu)質(zhì)高效的便民服務(wù)。
5.平安法治辦公室:主要負(fù)責(zé)平安綜治、應(yīng)急管理、綜合執(zhí)法、信訪穩(wěn)定、人民武裝等領(lǐng)域的工作,健全應(yīng)急管理和除險(xiǎn)清患排查治理體系,完善執(zhí)法協(xié)調(diào)、矛盾糾紛化解調(diào)處、公共法律服務(wù)、普法依法治理、網(wǎng)上網(wǎng)下聯(lián)動化解網(wǎng)絡(luò)輿情風(fēng)險(xiǎn)等機(jī)制,推動平安法治和社會治理工作落細(xì)落實(shí)。
6.綜合行政執(zhí)法大隊(duì):主要承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理、畜牧獸醫(yī)等領(lǐng)域行政執(zhí)法。
7.便民服務(wù)中心(掛退役軍人服務(wù)站牌子):主要承擔(dān)便民服務(wù)、退役軍人服務(wù)相關(guān)工作,包括勞動力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移、勞資爭議、就業(yè)、失業(yè)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷、生育保險(xiǎn)等以及退役軍人關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報(bào)、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問、武裝、民兵等具體事務(wù)。
8.產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心:主要承擔(dān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村、鄉(xiāng)村振興、鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果、林業(yè)、漁業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機(jī)械、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測、動植物疫病防控防治、畜牧獸醫(yī)、農(nóng)村經(jīng)營管理、扶貧開發(fā)、氣象、科技、科協(xié)、知識產(chǎn)權(quán)、地震、供銷、招商引資等工作。
9.新時代文明實(shí)踐服務(wù)中心:主要承擔(dān)社會工作、文化旅游、體育、宣傳、精神文明、意識形態(tài)、廣播電視、群眾性體育活動及相關(guān)設(shè)施維護(hù)與管理、文物保護(hù)、新聞出版、網(wǎng)絡(luò)安全和輿情處置、地方志、統(tǒng)戰(zhàn)、民宗僑臺、民主黨派、工商聯(lián)(商會)等。
10.村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心:主要負(fù)承擔(dān)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)環(huán)保管理相關(guān)服務(wù)工作,包括市政園林、物業(yè)管理、村社區(qū)事務(wù)等服務(wù)工作。
(二)單位構(gòu)成。
本單位設(shè)基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室5個行政部門和綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、便民服務(wù)中心(掛退役軍人服務(wù)站牌子)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、新時代文明實(shí)踐服務(wù)中心、村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心5個正科級全額撥款事業(yè)單位。紀(jì)委、武裝部按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置;工會、團(tuán)委、婦聯(lián)等群團(tuán)按章程設(shè)置。
二、部門收支總體情況
(一)收入支出總體情況。
2025年年初預(yù)算收入總計(jì)2,790.03萬元,支出總計(jì)2,790.03萬元。
(二)收入預(yù)算情況。
2025年年初預(yù)算數(shù)2,790.03萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,一般公共預(yù)算撥款2,790.03萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少716.62萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款減少716.62萬元。
(三)支出預(yù)算情況。
2025年年初預(yù)算數(shù)2,790.03元,其中:一般公共服務(wù)支出1,112.58萬元,文化旅游體育與傳媒支出35.33萬元,社會保障和就業(yè)支出641.89萬元,衛(wèi)生健康支出125.99萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出140.44萬元,農(nóng)林水支出503.5萬元,交通運(yùn)輸支出10萬元,住房保障支出104.97萬元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出85.33萬元,預(yù)備費(fèi)30萬元。支出較去年減少716.62萬元,主要是基本支出減少25.9萬元,項(xiàng)目支出減少690.72萬元。
三、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明
2025年財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)2,790.03萬元,支出年初預(yù)算數(shù)2,790.03萬元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,790.03萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,790.03萬元,比2024年減少716.62萬元。其中:基本支出2,036.23萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi),離休人員離休費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出,比2024年減少25.9萬元,主要原因是本年壓縮了公用經(jīng)費(fèi)綜合定額預(yù)算以及本單位2024年多人退休及調(diào)出,工資性收入支出大幅度減少等;項(xiàng)目支出753.8萬元,主要用于保障各項(xiàng)民生工作等重點(diǎn)工作,比2024年減少690.72萬元,主要原因是本年無鄉(xiāng)村振興試驗(yàn)示范重點(diǎn)鎮(zhèn)村建設(shè)項(xiàng)目以及項(xiàng)目支出控制數(shù)縮減,工會、團(tuán)委及婦女兒童工作經(jīng)費(fèi)、安全維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目預(yù)算大幅度減少。
五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說明
重慶市江津區(qū)石門鎮(zhèn)人民政府2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出情況說明
重慶市江津區(qū)石門鎮(zhèn)人民政府2025年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況說明
2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算7.8萬元,比2024年減少21.7萬元,下降73.56%,主要原因是本年無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)情況說明
2025年因公出國(境)費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)0萬元,與上年數(shù)據(jù)一致;
2025年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)1.8萬元,比2024年減少0.2萬元,主要原因是本年壓縮了公用經(jīng)費(fèi)綜合定額預(yù)算,故公務(wù)接待費(fèi)用預(yù)算減少;
2025年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)6萬元,比2024年減少3.5萬元,主要原因是去年公務(wù)用車報(bào)廢1輛,本年公務(wù)用車總額減少1輛,且公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)減少;
2025年公務(wù)用車購置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬元,比2024年減少18萬元,主要原因是本年無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)165.09萬元,比上年減少32.15萬元,主要原因?yàn)楣媒?jīng)費(fèi)綜合定額預(yù)算大幅度壓縮。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額12.95萬元:政府采購貨物預(yù)算12.95萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購12.95萬元:政府采購貨物預(yù)算12.95萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款753.8萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,本單位單位共有車輛4輛,其中一般公務(wù)用車2輛(機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛)、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車2輛。2025年一般公共預(yù)算未安排購置車輛。
九、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)財(cái)政專戶管理資金收入:指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費(fèi)。
(四)上級補(bǔ)助收入:指從主管部門或上級單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。
(六)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(七)其他收入:指債務(wù)收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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