發(fā)布日期:2025-04-17 15:24:00 大 中 小
重慶市江津區(qū)四面山鎮(zhèn)人民政府(本級)
2025年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責。
?????重慶市江津區(qū)四面山鎮(zhèn)人民政府(以下簡稱“四面山鎮(zhèn)”)是基層國家行政機關(guān),行使本行政區(qū)域的行政職能,其主要職責有:負責貫徹執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策及法律、法規(guī)并依法制定行政措施和實施方案;負責執(zhí)行本級人民代表大會的決議和區(qū)人民政府的決定和命令,發(fā)布決定和命令并對本級人民代表大會和區(qū)人民政府負責并報告工作;研究制定、執(zhí)行本鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展規(guī)劃、政策,推動全鎮(zhèn)物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展。
(二)單位構(gòu)成。
四面山鎮(zhèn)人民政府為行政單位,內(nèi)設(shè)基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室,機構(gòu)規(guī)格為正科級。
二、部門收支總體情況
(一)收入支出總體情況。
2025年年初預算收入總計2,042.02萬元,支出總計2,042.02萬元。
(二)收入預算情況。
2025年年初預算數(shù)2,042.02萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)353.26萬元,一般公共預算撥款1,688.76萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。
按照我區(qū)預算管理要求,結(jié)轉(zhuǎn)金額已納入相應性質(zhì)的資金收入中進行反映,上述收入包括2024年結(jié)轉(zhuǎn)并編制到2025年預算的資金。
(三)支出預算情況。
2025年年初預算數(shù)2,042.02萬元,其中:一般公共服務支出830.35萬元,國防支出10.00萬元,文化旅游體育與傳媒支出4.00萬元,社會保障和就業(yè)支出95.39萬元,衛(wèi)生健康支出38.80萬元,節(jié)能環(huán)保支出18.29萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出650.47萬元,農(nóng)林水支出183.07萬元,交通運輸支出45.38萬元,住房保障支出69.80萬元,災害防治及應急管理支出94.47萬元,其他支出2.00萬元。
三、財政撥款收入支出預算情況說明
?2025年財政撥款收入年初預算數(shù)2,042.02萬元,支出年初預算數(shù)2,042.02萬元。
四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入2,040.02萬元,一般公共預算財政撥款支出2,040.02萬元。其中:基本支出555.15萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出,;項目支出1,486.87萬元,主要用于市政項目、民生實事項目、公路維修維護、城鎮(zhèn)房屋主體使用安全管理等重點工作。
????五、政府性基金預算收入支出情況說明
2025年政府性基金預算撥款收入2.00萬元,政府性基金預算支出2.00萬元,為上年結(jié)轉(zhuǎn),主要用于中央集中彩票公益金支持體育事業(yè)項目。
六、國有資本經(jīng)營預算收入支出情況說明
本單位2025年無使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費總體情況說明
2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費年初預算16.60萬元。
(二)“三公”經(jīng)費分項情況說明
2025年因公出國(境)費用年初預算數(shù)0萬元。
2025年公務接待費年初預算數(shù)4.60萬元。
2025年公務用車運行維護費年初預算數(shù)12.00萬元。
2025年公務用車購置費年初預算數(shù)0萬元。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費46.20萬元,。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款1,486.87萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預算單位共有車輛4輛,其中機要通信用車1輛,應急保障用車3輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛。
九、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。
(四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。
(六)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(七)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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部門預算公開聯(lián)系人:邱琬軫,聯(lián)系方式:023-47666022
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