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              重慶市江津區(qū)雙福街道辦事處

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              重慶市江津區(qū)雙福街道辦事處2025年部門預(yù)算情況說明

              發(fā)布日期:2025-02-07 09:57:25


              一、單位基本情

              福街道在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),緊扣現(xiàn)代化新江津建設(shè)新目標體系和打造“一樞紐三高地”戰(zhàn)略部署,以“1334”組合拳為抓手(即以黨建為統(tǒng)領(lǐng),以“服務(wù)基層、服務(wù)企業(yè)、服務(wù)群眾”三服務(wù)為導(dǎo)向,突出抓好“‘141’基層智治體系建設(shè)、綜合執(zhí)法改革、鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革”三大改革任務(wù),努力營造良好的“政務(wù)環(huán)境、法治環(huán)境、市場環(huán)境、項目環(huán)境”四大環(huán)境),奮力推進雙福高質(zhì)量發(fā)展。

              (一)職能職責。

              負責全街道黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風建設(shè)、紀律建設(shè)、制度建設(shè)和反腐敗斗爭,以及民主法治、意識形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、群眾團體等領(lǐng)域的工作,加強黨的全面領(lǐng)導(dǎo),全面加強黨的建設(shè),落實全面從嚴治黨要求。負責人大、政協(xié)有關(guān)工作。負責一體化治理智治平臺日常運行監(jiān)測、分析研判、協(xié)同流轉(zhuǎn)、應(yīng)急指揮、督查考核等職責。負責機關(guān)綜合協(xié)調(diào)、文電、機要保密、會務(wù)接待、后勤保障等日常事務(wù)。負責經(jīng)濟發(fā)展、村鎮(zhèn)建設(shè)、生態(tài)環(huán)境、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和鄉(xiāng)村振興、財政管理、經(jīng)濟社會統(tǒng)計等領(lǐng)域的工作,制定和執(zhí)行經(jīng)濟社會發(fā)展計劃,強化產(chǎn)業(yè)引導(dǎo),落實區(qū)域發(fā)展規(guī)劃、專項規(guī)劃、國土空間規(guī)劃。負責教育、文化、衛(wèi)生健康、體育、勞動就業(yè)等領(lǐng)域的工作,推動社會事業(yè)發(fā)展,落實社會保險、社會救助、社會福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟困等社會保障政策,優(yōu)化基本公共服務(wù)資源配置,統(tǒng)籌公共服務(wù)設(shè)施空間布局,提供優(yōu)質(zhì)高效的便民服務(wù)。負責平安綜治、應(yīng)急管理、綜合執(zhí)法、信訪穩(wěn)定、人民武裝等領(lǐng)域的工作,健全應(yīng)急管理和除險清患排查治理體系,完善執(zhí)法協(xié)調(diào)、矛盾糾紛化解調(diào)處、公共法律服務(wù)、普法依法治理、網(wǎng)上網(wǎng)下聯(lián)動化解網(wǎng)絡(luò)輿情風險等機制,推動平安法治和社會治理工作落細落實。承擔便民服務(wù)、退役軍人服務(wù)相關(guān)工作。承擔勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)、公共服務(wù)等服務(wù)工作。按照有關(guān)規(guī)定以街道辦事處名義統(tǒng)一行使行政處罰權(quán)及與之相關(guān)的行政檢查、行政強制權(quán)。承擔產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)服務(wù)工作。承擔農(nóng)業(yè)農(nóng)村、鄉(xiāng)村振興、鞏固拓展脫貧攻堅成果、畜牧、水利、林業(yè)、企業(yè)、商貿(mào)等服務(wù)工作。承擔新時代文明實踐相關(guān)服務(wù)工作。承擔社會工作、文化旅游、體育、廣播電視等服務(wù)工作。承擔城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)環(huán)保管理相關(guān)服務(wù)工作。承擔市政園林、物業(yè)管理、村社區(qū)事務(wù)等服務(wù)工作。

              (二)單位構(gòu)成

              內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置5個,即基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室,雙福街道紀工委、武裝部按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置。工會、團工委、婦聯(lián)等群團按章程設(shè)置。事業(yè)單位設(shè)置5個,即重慶市江津區(qū)雙福街道便民服務(wù)中心(掛重慶市江津區(qū)雙福街道退役軍人服務(wù)站牌子)、重慶市江津區(qū)雙福街道綜合行政執(zhí)法大隊、重慶市江津區(qū)雙福街道產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、重慶市江津區(qū)雙福街道新時代文明實踐服務(wù)中心、重慶市江津區(qū)雙福街道城鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心。

              二、部門收支總體情況

              (一)收入支出總體情況。

              2025年初預(yù)算收入總計11,350.81萬元,支出總計11,350.81萬元。

              (二)收入預(yù)算情況

              2025年年初預(yù)算數(shù)11,350.81萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,一般公共預(yù)算撥款11,350.81萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加 3,526.79萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款增加 3,526.79萬元。

              (三)支出預(yù)算情況

              2025年年初預(yù)算數(shù)11,350.81元,其中:一般公共服務(wù)支出3,599萬元,文化旅游體育與傳媒支出156.02萬元,社會保障和就業(yè)支出884.18萬元,衛(wèi)生健康支出199.51萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出5,930萬元,農(nóng)林水支出407.69萬元,住房保障支出174.41萬元。支出較去年增加3,526.79萬元,主要是基本支出增加82.05萬元,項目支出增加3,444.74萬元。

              三、財政撥款收入支出預(yù)算情況說明

              ?2025年財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)11,350.81萬元,支出年初預(yù)算數(shù)11,350.81萬元。

              四、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出情況說明

              2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入11,350.81萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出11,350.81萬元,比2024年增加3,526.79萬元。其中:基本支出3,323.11萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出,2024年增加82.05元,主要原因是人員工資福利及保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品和服務(wù)支出增加;項目支出8,027.70萬元,主要用于市政運維、民生實事、民政社保、村社運轉(zhuǎn)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村等重點工作,比2024年增加3,444.74萬元,主要原因是市政管護經(jīng)費增加。

              ??? 五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說明

              雙福街道辦事處2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

              六、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出情況說明

              雙福街道辦事處2025年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

              七、“三公”經(jīng)費情況說明

              )“三公經(jīng)費總體情況說明

              2025一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費年初預(yù)算31.32萬元,比2024年減少1.88萬元,下降5.66%,主要原因是嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約舉措

              )“三公經(jīng)費分項情況說明

              2025因公出國(境)費用年初預(yù)算數(shù)0萬元,比2024年減少0萬元;

              2025公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)16.32萬元,比2024年減少1.88萬元,主要原因是嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約舉措;

              2025公務(wù)用車運行維護費年初預(yù)算數(shù)15萬元,2024持平;

              2025公務(wù)用車購置費年初預(yù)算數(shù)0萬元,2024年減少0萬元。

              八、其他重要事項的情況說明

              機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費449.89萬元,比上年減少72.63萬元,主要原因為是厲行節(jié)約。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

              政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額28萬元:政府采購貨物預(yù)算28萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購28萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

              績效目標設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款8027.70萬元。其中:本年年初預(yù)算項目開展績效自評0個,金額0萬元;公開績效目標的項目1個,金額5,640萬元;公開部門整體績效目標11,350.81萬元,三級指標16個,其中:基層智治平臺應(yīng)用任務(wù)事項按期完成率、當年不發(fā)生森林火災(zāi)次數(shù)、社會穩(wěn)定提升率、服務(wù)對象滿意度、“三公”經(jīng)費控制率5個三級指標為核心指標。向人大報告績效目標的項目12個,金額8,027.70萬元;向人大報告整體績效目標11,350.81萬元。

              國有資產(chǎn)占有使用情況。202412月,所屬各預(yù)算單位共有車輛5輛,其中應(yīng)急保障用車5輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0。

              九、專業(yè)性名詞解釋

              (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

              (二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。

              (三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。

              (四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

              (五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。

              (六)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

              (七)其他收入:指債務(wù)收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。

              (八)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

              (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

              (十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

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              部門預(yù)算公開聯(lián)系人:周天英? 聯(lián)系方式:023-47260586


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