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              重慶市江津區(qū)雙福街道辦事處

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              重慶市江津區(qū)雙福街道辦事處農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2024年度決算公開說明

              發(fā)布日期:2025-08-21 10:50:59

              一、部門基本情況

              (一)職能職責(zé)

              重慶市江津區(qū)雙福街道辦事處農(nóng)業(yè)服務(wù)中心系重慶市江津區(qū)雙福街道辦事處設(shè)置的事業(yè)站所,事業(yè)站所實(shí)行以街道辦事處管理為主、上級業(yè)務(wù)部門進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)的管理體制,作為街道所屬正科級全額撥款事業(yè)單位,主要承擔(dān)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機(jī)械、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測、動植物疫病防控防治、畜牧獸醫(yī)等服務(wù)性工作。

              (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

              重慶市江津區(qū)雙福街道辦事處農(nóng)業(yè)服務(wù)中心系重慶市江津區(qū)雙福街道辦事處設(shè)置的事業(yè)站所,系全額撥款事業(yè)單位。

              二、部門決算情況說明

              (一)收入支出決算總體情況說明。

              1.收入支出總體情況。2024度收入總計(jì)731.38萬元,支出總計(jì)731.38萬元。收支較上年決算數(shù)增加11.66萬元,增長1.62%,變動原因:農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付(農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎補(bǔ))項(xiàng)目等經(jīng)費(fèi)增加。

              2.收入情況。2024度收入合計(jì)731.38萬元,較上年決算數(shù)增加11.66萬元,增長1.62%,變動原因:農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付(農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎補(bǔ))項(xiàng)目等經(jīng)費(fèi)增加。其中:財(cái)政撥款收入731.38萬元,占100.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

              3.支出情況。2024度支出合計(jì)731.38萬元,較上年決算數(shù)增加11.66萬元,增長1.62%,變動原因:農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付(農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎補(bǔ))項(xiàng)目等經(jīng)費(fèi)增加。其中:基本支出603.66萬元,占82.54%;項(xiàng)目支出127.72萬元,占17.46%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。

              4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減

              (二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

              2024度財(cái)政撥款收、支總計(jì)731.38萬元。與上年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加11.66萬元,增長1.62%,變動原因:農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付(農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎補(bǔ))項(xiàng)目等經(jīng)費(fèi)增加。

              (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

              1.收入情況。2024度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入731.38萬元,較上年決算數(shù)增加11.66萬元,增長1.62%,變動原因:農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付(農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎補(bǔ))項(xiàng)目等經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加65.89萬元, 增長11.22%主要原因是農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付(農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎補(bǔ))項(xiàng)目等經(jīng)費(fèi)增加。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

              2.支出情況。2024度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出731.38萬元,較上年決算數(shù)增加11.66萬元,增長1.62%,變動原因:農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付(農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎補(bǔ))項(xiàng)目等經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加78.27萬元, 增長11.98%主要原因是農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付(農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎補(bǔ))項(xiàng)目等經(jīng)費(fèi)增加。

              3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減

              ?4.比較情況。本部門2024度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個方面:

              1教育支出0.76萬元,占0.10%年初預(yù)算數(shù)減少2.26萬元下降74.83%,主要原因是積極響應(yīng)過緊日子苦日子和八項(xiàng)規(guī)定有關(guān)精神,壓縮培訓(xùn)費(fèi)。

              2)社會保障與就業(yè)支出146.18萬元,占19.99%,較年初預(yù)算數(shù)增加28.18萬元,增長23.88%,主要原因是本單位人員補(bǔ)繳人員保險(xiǎn)等。

              3)衛(wèi)生健康支出35.92萬元,占4.91%,較年初預(yù)算數(shù)無增減

              4)農(nóng)林水支出524.32萬元,占71.69%,較年初預(yù)算數(shù)增加52.35萬元,增長11.09%,主要原因是農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付(農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎補(bǔ))項(xiàng)目等經(jīng)費(fèi)增加。

              5住房保障支出24.2萬元,占3.31%,較年初預(yù)算數(shù)無增減

              (四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

              ???? 2024度一般公共財(cái)政撥款基本支出603.66萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)562.47萬元,較上年決算數(shù)增加1.83萬元,增長0.33%,主要原因是本單位人員補(bǔ)繳人員保險(xiǎn)等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效、社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利等。公用經(jīng)費(fèi)41.19萬元,較上年決算數(shù)減少12.26萬元,下降22.94%,主要原因是積極響應(yīng)過“緊日子”“苦日子”和八項(xiàng)規(guī)定有關(guān)精神,壓縮公用經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、差旅費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出等。

              (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

              2024度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減本年支出0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減

              單位2024度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

              (六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

              ?2024度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥本年支出0.00萬元,基本支出0.00萬元,項(xiàng)目支出0.00萬元

              單位2024度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

              三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

              ?(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

              2024度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少3.22萬元,下降100.00%主要原因是積極響應(yīng)過“緊日子”“苦日子”和八項(xiàng)規(guī)定有關(guān)精神,縮減“三公”經(jīng)費(fèi)。 較上年支出數(shù)無增減,與上年持平。

              (二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

              2024度本部門因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減較上年支出數(shù)無增減與上年持平

              ?公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減較上年支出數(shù)無增減與上年持平

              公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減較上年支出數(shù)無增減與上年持平

              ?公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.22萬元,下降100.00%,主要原因是積極響應(yīng)過“緊日子”“苦日子”和八項(xiàng)規(guī)定有關(guān)精神,縮減公務(wù)接待費(fèi)。較上年支出數(shù)無增減,與上年持平。

              (三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

              ? 2024度本部門因公出國(境)共計(jì)0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2024本部門人均接待費(fèi)0元,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)0萬元。

              四、其他需要說明的事項(xiàng)

              ? (一)財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

              ? 本年度會議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減,主要原因是積極響應(yīng)過緊日子苦日子和八項(xiàng)規(guī)定有關(guān)精神,壓縮會議費(fèi)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.76萬元,較上年決算數(shù)增加0.76萬元,增長100.00%,主要原因是本年繼續(xù)教育培訓(xùn)費(fèi)增加。

              (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

              2024度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)無增減

              按照部門決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

              (三)國有資產(chǎn)占用情況說明

              ? 截至20241231日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。

              因雙福街道辦事處與下屬事業(yè)單位合署辦公,固定資產(chǎn)在雙福街道辦事處本級入賬,本事業(yè)單位無固定資產(chǎn)。

              (四)政府采購支出情況說明

              ?2024度本部門政府采購支出總額0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0 %

              2024度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng),無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

              ???? 五、預(yù)算績效管理情況說明

              (一)預(yù)算績效管理工作開展情況

              根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位4個項(xiàng)目開展了績效自評,其中,以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評4項(xiàng),涉及資金127.72萬元;以委托第三方形式開展績效自評0項(xiàng),涉及資金0萬元從評價(jià)情況來看,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用較為規(guī)范、用途明確、核算科學(xué),基本達(dá)到了既定的績效目標(biāo),進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資金支出項(xiàng)目的績效監(jiān)管,增強(qiáng)了績效考核管理的嚴(yán)肅性、操作性和準(zhǔn)確性。

              (二)績效自評結(jié)果

              1. 績效目標(biāo)自評表(詳見附表)

              2.?????績效自評報(bào)告或案例

              本單位無此事項(xiàng)。

              3.?????關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

              本單位無此事項(xiàng)。

              (三)重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果

              本單位無此事項(xiàng)。

              ??? 六、專業(yè)名詞解釋

              ?(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

              ?(二)事業(yè)收入指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

              ?(三)經(jīng)營收入指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

              ?(四)其他收入指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

              (五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

              ?(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

              ?(七)結(jié)余分配指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

              ?(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

              ?(九)基本支出指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

              ?(十)項(xiàng)目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

              ?(十一)經(jīng)營支出指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

              ?(十二)“三公”經(jīng)費(fèi)指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

              ?(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

              ?(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級)反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

              ?(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級)反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

              ?(十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級)反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

              ?(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級)反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

              ???? 七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

              本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-47261818


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