發(fā)布日期:2025-04-08 10:10:00 大 中 小
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一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。
????1. 貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國(guó)家的法律法規(guī)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、加強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。
????2. 制定并執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃,管理農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作,負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)算和支出,依法監(jiān)督檢查各種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。負(fù)責(zé)有關(guān)的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)統(tǒng)計(jì)工作。
????3. 依照法律規(guī)定的權(quán)限,管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、村鎮(zhèn)建設(shè)、土地規(guī)劃、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、信訪、司法、計(jì)劃生育、社會(huì)治安、綜合治理、交通安全等行政工作以及其他社會(huì)化服務(wù)的管理工作。
????4. 保護(hù)社會(huì)主義的全民所有制的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有財(cái)產(chǎn),保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn),維護(hù)社會(huì)秩序,保障公民的人身權(quán)利,民主權(quán)利和其他權(quán)利。
????5. 指導(dǎo)村(居)委會(huì)工作,促進(jìn)村(居)委會(huì)建設(shè),提高其自治能力。
6. 承辦上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)單位構(gòu)成。
部門本級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè),各機(jī)構(gòu)規(guī)范簡(jiǎn)稱依次為:統(tǒng)籌設(shè)置基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室。賈嗣鎮(zhèn)紀(jì)委、武裝部按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置。工會(huì)、團(tuán)委、婦聯(lián)等群團(tuán)按章程設(shè)置。
下設(shè)二級(jí)預(yù)算單位5個(gè),分別是:重慶市江津區(qū)賈嗣鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(掛重慶市江津區(qū)賈嗣鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站牌子)、重慶市江津區(qū)賈嗣鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、重慶市江津區(qū)賈嗣鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、重慶市江津區(qū)賈嗣鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心、重慶市江津區(qū)賈嗣鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心。
二、部門收支總體情況
(一)收入支出總體情況。
2025年年初預(yù)算收入總計(jì)2337.53萬(wàn)元,支出總計(jì)2337.53萬(wàn)元。
(二)收入預(yù)算情況。
2025年年初預(yù)算數(shù)2337.53萬(wàn)元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元,一般公共預(yù)算撥款2337.53萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款 0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較去年減少177.08萬(wàn)元,主要是一般公共預(yù)算撥款減少177.08萬(wàn)元。
(三)支出預(yù)算情況。
2025年年初預(yù)算數(shù)2337.53萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出1023.7萬(wàn)元,文化旅游體育與傳媒支出63.05萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出483.31萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出114.24萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出170.55萬(wàn)元,農(nóng)林水支出357.04萬(wàn)元,住房保障支出100.2萬(wàn)元,預(yù)備費(fèi)25萬(wàn)元。支出較去年減少177.08萬(wàn)元,主要是基本支出減少31.27萬(wàn)元,項(xiàng)目支出減少145.81萬(wàn)元。
三、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明
2025年財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)2337.53萬(wàn)元,支出年初預(yù)算數(shù)2337.53萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2337.53萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2337.53萬(wàn)元,比2024年減少177.08萬(wàn)元。其中:基本支出1859.82萬(wàn)元,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),離休人員離休費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出,比2024年減少31.27萬(wàn)元,主要原因是壓縮了公用經(jīng)費(fèi)綜合定額預(yù)算及本年度人員增減變動(dòng)等;項(xiàng)目支出477.71萬(wàn)元,主要用于人大事務(wù)、?一般行政管理事務(wù)、?黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)、?民政管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水等重點(diǎn)工作,比2024年減少145.81萬(wàn)元,主要原因是財(cái)政體制收支基數(shù)調(diào)整后收入減少。
????五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說(shuō)明
重慶市江津區(qū)賈嗣鎮(zhèn)人民政府2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出情況說(shuō)明
重慶市江津區(qū)賈嗣鎮(zhèn)人民政府2025年無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算10萬(wàn)元,比2024年減少0.9萬(wàn)元,下降8.25%,主要原因是厲行節(jié)儉,公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出壓縮。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)情況說(shuō)明
2025年因公出國(guó)(境)費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,與2024年持平;?
2025年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)1萬(wàn)元,比2024年減少0.9萬(wàn)元,主要原因是厲行節(jié)儉,公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出壓縮;
2025年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)9萬(wàn)元,與2024年持平;
2025年公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,與2024年持平。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)232.1萬(wàn)元,比上年減少44.87萬(wàn)元,主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約,壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
(二)政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額10萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算10萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)10萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算10萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
(三)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款477.71萬(wàn)元。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛,其中機(jī)要通信用車1輛,應(yīng)急保障用車2輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。
九、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)財(cái)政專戶管理資金收入:指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,不包括教育收費(fèi)。
(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從主管部門或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入(包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等)。
(六)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(七)其他收入:指?jìng)鶆?wù)收入(不含政府債券、政府向外國(guó)政府貸款和國(guó)際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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