發(fā)布日期:2025-03-20 18:15:23 大 中 小
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
1.基層治理綜合指揮室。負(fù)責(zé)基層治理綜合指揮日常工作。負(fù)責(zé)一體化治理智治平臺(tái)日常運(yùn)行監(jiān)測(cè)、分析研判、協(xié)同流轉(zhuǎn)、應(yīng)急指揮、督查考核等職責(zé)。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)綜合協(xié)調(diào)、文電、機(jī)要保密、會(huì)務(wù)接待、后勤保障等日常事務(wù)。完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
2.黨的建設(shè)辦公室。負(fù)責(zé)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)、制度建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng),以及民主法治、意識(shí)形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、群眾團(tuán)體等領(lǐng)域的工作,加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo),全面加強(qiáng)黨的建設(shè),落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求。負(fù)責(zé)人大、政協(xié)有關(guān)工作。完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
3.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、村鎮(zhèn)建設(shè)、生態(tài)環(huán)境、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和鄉(xiāng)村振興、財(cái)政管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)等領(lǐng)域的工作,制定和執(zhí)行經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)引導(dǎo),落實(shí)區(qū)域發(fā)展規(guī)劃、專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃、國(guó)土空間規(guī)劃。完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
4.民生服務(wù)辦公室。負(fù)責(zé)教育、文化、衛(wèi)生健康、體育、勞動(dòng)就業(yè)等領(lǐng)域的工作,推動(dòng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展,落實(shí)社會(huì)保險(xiǎn)、社會(huì)救助、社會(huì)福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟(jì)困等社會(huì)保障政策,優(yōu)化基本公共服務(wù)資源配置,統(tǒng)籌公共服務(wù)設(shè)施空間布局,提供優(yōu)質(zhì)高效的便民服務(wù)。完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
5.平安法治辦公室。負(fù)責(zé)平安綜治、應(yīng)急管理、綜合執(zhí)法、信訪穩(wěn)定、人民武裝等領(lǐng)域的工作,健全應(yīng)急管理和除險(xiǎn)清患排查治理體系,完善執(zhí)法協(xié)調(diào)、矛盾糾紛化解調(diào)處、公共法律服務(wù)、普法依法治理、網(wǎng)上網(wǎng)下聯(lián)動(dòng)化解網(wǎng)絡(luò)輿情風(fēng)險(xiǎn)等機(jī)制,推動(dòng)平安法治和社會(huì)治理工作落細(xì)落實(shí)。完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
嘉平鎮(zhèn)紀(jì)委、武裝部按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置。工會(huì)、團(tuán)委、婦聯(lián)等群團(tuán)按章程設(shè)置。
(二)單位構(gòu)成
我鎮(zhèn)統(tǒng)籌設(shè)置基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室,機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級(jí)。
二、單位收支總體情況
(一)收入支出總體情況
2025年年初預(yù)算收入總計(jì)1224.36萬(wàn)元,支出總計(jì)1224.36萬(wàn)元。
(二)收入預(yù)算情況
2025年年初預(yù)算數(shù)1224.36萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入1224.36萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較去年減少358.3萬(wàn)元,下降22.64%,主要是人員增加導(dǎo)致基本支出增加26.67萬(wàn)元,但項(xiàng)目支出減少384.97萬(wàn)元。
(三)支出預(yù)算情況
2025年年初預(yù)算數(shù)1224.36萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出710.32萬(wàn)元,國(guó)防支出0.5萬(wàn)元,教育支出0.3萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出154.89萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出48.15萬(wàn)元,節(jié)能環(huán)保支出5萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出52.04萬(wàn)元,農(nóng)林水支出124.1萬(wàn)元,交通運(yùn)輸支出48.81萬(wàn)元,住房保障支出46.8萬(wàn)元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出14.05萬(wàn)元,預(yù)備費(fèi)19.4萬(wàn)元。支出較去年減少358.3萬(wàn)元,下降22.64%,主要是人員增加導(dǎo)致基本支出增加26.67萬(wàn)元,但項(xiàng)目支出減少384.97萬(wàn)元。
三、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1224.36萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1224.36萬(wàn)元,收支出較去年減少358.3萬(wàn)元,下降22.64%,主要是人員增加導(dǎo)致基本支出增加26.67萬(wàn)元,但項(xiàng)目支出減少384.97萬(wàn)元,項(xiàng)目支出預(yù)算的大幅度降低導(dǎo)致今年收支大幅度下降。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1224.36萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1224.36萬(wàn)元,收支出較去年減少358.3萬(wàn)元,下降22.64%。其中:基本支出715.65萬(wàn)元,比2024年增加26.67萬(wàn)元,主要原因是預(yù)算的人員數(shù)量增加,用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等增加;項(xiàng)目支出508.71萬(wàn)元,比2024年減少384.97萬(wàn)元,主要用于一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)、農(nóng)林水等重點(diǎn)工作,主要原因是財(cái)政體制收支基數(shù)調(diào)整后收入減少。
五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說(shuō)明
重慶市江津區(qū)嘉平鎮(zhèn)人民政府(本級(jí))2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出情況說(shuō)明
重慶市江津區(qū)嘉平鎮(zhèn)人民政府(本級(jí))2025年無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況說(shuō)明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算17.19萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)1.19萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)情況說(shuō)明
2025年因公出國(guó)(境)費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,比2024年減少0萬(wàn)元;
2025年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)1.19萬(wàn)元,比2024年減少0萬(wàn)元;
2025年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)16萬(wàn)元,比2024年減少4萬(wàn)元,主要原因是按照過(guò)緊日子的要求壓減公用經(jīng)費(fèi);
2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,比2024年減少0萬(wàn)元。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)116.79萬(wàn)元,比上年減少1.48萬(wàn)元,下降1.25%,主要原因?yàn)榘凑者^(guò)緊日子苦日子的要求壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
(二)政府采購(gòu)情況。2025年單位政府采購(gòu)預(yù)算總額7.39萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算7.39萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)7.39萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算7.39萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
(三)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款508.71萬(wàn)元。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛4輛,其中一般公務(wù)用車(chē)4輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛4輛,其中一般公務(wù)用車(chē)4輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。
九、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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