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              重慶市江津區(qū)幾江街道辦事處

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              重慶市江津區(qū)幾江街道退役軍人服務(wù)站 2024年度決算公開說明

              發(fā)布日期:2025-08-21 14:18:25

              重慶市江津區(qū)幾江街道退役軍人服務(wù)站

              2024年度決算公開說明

              一、單位基本情況

              (一)職能職責(zé)

              按照江津委辦發(fā)(2019)44號(hào)精神,具體負(fù)責(zé)做好轄區(qū)退役軍人關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報(bào)、懸掛光榮牌和八一、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務(wù),搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學(xué)習(xí)交流等活動(dòng)場(chǎng)所。

              (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

              重慶市江津區(qū)幾江街道退役軍人服務(wù)站所為全額撥款事業(yè)單位,屬于二級(jí)預(yù)算單位。

              二、部門決算情況

              (一)部門收支總體情況

              1. 收入支出總體情況。2024年度收入總計(jì)77.11萬元,支出總計(jì)77.11萬元。收支較上年增加21.11萬元,增長(zhǎng)37.7%,主要原因?yàn)槿藛T增加和工資待遇提標(biāo)。
              2. 收入情況。2024年度本年收入合計(jì)77.11萬元,較上年增加21.11萬元,增長(zhǎng)37.7%,主要原因?yàn)槿藛T增加和工資待遇提標(biāo)。其中:財(cái)政撥款收入77.11萬元,占比100%;事業(yè)收入0萬元,占比0%;其他收入0萬元,占比0%
              3. 支出情況。2024年度本年支出合計(jì)77.11萬元,較上年增加21.11萬元,增長(zhǎng)37.7%,主要原因?yàn)槿藛T增加和工資待遇提標(biāo)。其中:基本支出77.11萬元,占比100%;項(xiàng)目支出0萬元,占比0%。
              4. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度本單位無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,與上年持平。

              (二)財(cái)政撥款收支總體情況

              2024年度財(cái)政撥款收入總計(jì)77.11萬元,支出總計(jì)77.11萬元。收支較上年增加21.11萬元,增長(zhǎng)37.7%,主要原因?yàn)槿藛T增加和工資待遇提標(biāo)。

              (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況

              1. 收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入77.11萬元,較上年決算數(shù)增加21.11萬元,增長(zhǎng)37.7%,主要原因?yàn)槿藛T增加和工資待遇提標(biāo)。較年初預(yù)算數(shù)增加6.29萬元,增長(zhǎng)8.88%,主要原因是工資待遇提標(biāo)。
              2. 支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出77.11萬元,較上年決算數(shù)增加21.11萬元,增長(zhǎng)37.7%,主要原因?yàn)槿藛T增加和工資待遇提標(biāo)。較年初預(yù)算數(shù)增加6.29萬元,增長(zhǎng)8.88%,主要原因是工資待遇提標(biāo)。
              3. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度本部門無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,與上年持平。
              4. 比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

              1)教育支出0.00萬元,占比0%。較年初預(yù)算數(shù)減少0.39萬元,下降100%,主要原因是厲行節(jié)約,打捆一切會(huì)議費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)支出。

              2)社會(huì)保障和就業(yè)支出69.68萬元,占比90.36%。較年初預(yù)算數(shù)增加6.29萬元,增長(zhǎng)9.92%,主要原因是工資待遇提標(biāo)和人員社保繳費(fèi)基數(shù)增加。

              3)衛(wèi)生健康支出3.91萬元,占比5.07%。較年初預(yù)算數(shù)持平。

              4)住房保障支出3.52萬元,占比4.57%。較年初預(yù)算數(shù)增加0.96萬元,增長(zhǎng)12.53%,主要原因是工資待遇提標(biāo)。

              (四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

              2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出77.11萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)66.47萬元,主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、對(duì)家庭和個(gè)人補(bǔ)助支出等,較上年決算數(shù)增加17.47萬元,增長(zhǎng)31.2%,主要原因是人員增加和工資待遇提標(biāo)。公用經(jīng)費(fèi)10.64萬元,主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物管費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等,較上年決算數(shù)增加3.64萬元,增長(zhǎng)52%,主要原因是人員增加

              (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況

              2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元,與2023年度決算數(shù)持平。本年支出0.00萬元,與2023年度決算數(shù)持平。主要原因是本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

              (六)國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

              2024年度國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥本年支出0.00萬元,基本支出0.00萬元,項(xiàng)目支出0.00萬元。主要原因是本單位2024年度無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

              三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

              (一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

              2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬元,較年初預(yù)算數(shù)持平,與上年決算數(shù)持平。主要原因是堅(jiān)持落實(shí)過“緊日子”要求,認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,厲行節(jié)約。

              (二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

              因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元,本單位2024年度未發(fā)生因公出國(境)支出。

              公務(wù)車購置費(fèi)用0.00萬元,本單位2024年度未購置公務(wù)車。

              公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元,本單位2024年度無公務(wù)車。

              公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元,本單位2024年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。

              (三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

              2024年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。人均接待費(fèi)0元,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)0萬元。

              四、其他需要說明的事項(xiàng)

              (一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況

              2024年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元,與2023年度持平。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元,與2023年度相比,下降0.19萬元,下降100%,主要原因是厲行節(jié)約、打捆一切會(huì)議費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)減少支出而下降。

              (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

              按照部門決算列報(bào)口徑,本單位屬事業(yè)單位,不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

              (三)國有資產(chǎn)占用情況說明

              截至20241231日,本單位共有車輛25輛。其中:副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,主要負(fù)責(zé)人用車0輛,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部服務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。

              (四)政府采購支出說明

              2024年度本單位政府采購支出總額0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%。

              2024年度本單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng),無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

              五、預(yù)算績(jī)效管理情況

              2024年本單位無項(xiàng)目支出,未設(shè)置績(jī)效目標(biāo)。

              六、專業(yè)名詞解釋

              (一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

              (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

              (三)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

              (四)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

              (五)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

              (六)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

              (七)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

              (八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

              (九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

              (十)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

              (十一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

              (十二)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

              (十三)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

              (十四)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

              (十五)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

              七、決算公開聯(lián)系方式

              本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

              聯(lián)系人:伍志敏?? 聯(lián)系電話:023-47212909

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