發布日期:2026-03-30 16:11:44 大 中 小
一、單位基本情況
(一)職能職責。
加強基層黨的建設。堅持黨要管黨、全面從嚴治黨,切實加強黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設,把制度建設貫穿其中,深入推進反腐敗斗爭,推動全面從嚴治黨向基層延伸。
經濟發展職能。正確處理好政府與市場、政府與社會的關系,規范市場秩序,為各類市場主體創造統一開放、公平競爭的發展環境,激發市場、社會的創造活力。強化產業引導,科學編制發展規劃,構建新型農業經營體系。落實強農惠農政策,推進扶貧開發,促進農民持續增收。
公共服務職能。加快義務教育、學前教育、勞動就業、基本醫療衛生、公共文化體育、計劃生育等社會事業發展,完善社會保險、社會救助、社會福利、優撫安置、扶貧濟困、法律服務等社會保障體系。創新公共服務供給方式,優化基本公共服務資源配置,統籌基本公共服務設施的空間布局,實現基本公共服務全覆蓋。
公共管理職能。加強轄區規劃建設和環境保護,強化城鎮和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、險情等公共突發事件的預防和應急處理機制。推進社會治安綜合治理,完善社會治安防控體系。加強信訪工作,建立調處化解矛盾糾紛綜合機制,確保社會和諧穩定。
公共安全職能。加強安全生產、食品藥品、生態建設、農產品質量安全等監督管理,建立健全隱患排查治理體系和安全預防控制體系。推進基層行政執法體制改革,完善執法保障機制,增強執法監管能力。
服務管理職能。根據工作實際和承接能力,重點擴大農業發展、農村經營管理、生態建設、防災減災、扶貧濟困等方面的服務管理權限。做好與區級放權部門簽訂放權委托書,明確承接權限的具體內容、責任及相關事項。
綜合行政執法。綜合行政執法機構集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、生態環境保護、衛生健康、文化旅游、民政管理等領域的行政執法權。加強執法監管,全面落實行政執法責任制,嚴格執行行政事業性收費和罰沒收入收支兩條線制度,規范執法程序和執法行為。
(二)單位構成。
江津區廣興鎮人民政府機構設置為“一中心四板塊”組織架構,即基層治理指揮中心與黨的建設板塊、經濟發展板塊、民生服務板塊、平安法治板塊。黨的建設板塊設黨群辦公室、人大辦公室,鎮紀委、人民武裝部、工會聯合會、團委、婦女聯合會。經濟發展板塊設經濟發展辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、農業服務中心、規劃自然資源所。民生服務板塊設民政和社會事務辦、勞動就業和社會保障服務所、文化服務中心、退役軍人服務站。平安法治板塊設平安建設辦、應急管理辦、綜合行政執法大隊、司法所、派出所、市場監管所、交警勤務七大隊。
1.基層治理指揮中心:對上承接區級中心指令任務,對下負責村(社區)基層治理中心的調度指揮,橫向協同“四板塊”,主要履行運行監測、分析研判、協同流轉、應急指揮、督查考核等職能。
2.黨的建設板塊:充分發揮黨委“總覽全局,協調各方”作用,統籌負責黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、反腐倡廉建設、民主法治建設,以及意識形態、統一戰線、群眾團體、武裝等領域的工作,加強黨的全面領導,全面加強黨的建設,落實全面從嚴治黨要求。
3.經濟發展板塊:負責經濟發展、村鎮建設、生態環境、農業農村和鄉村振興、財政管理、經濟社會統計等領域的工作,制定和執行經濟社會發展計劃,強化產業引導,落實區域發展規劃、專項規劃、國土空間規劃。
4.民生服務板塊:負責民政、教育、文化、衛生健康、體育、勞動就業、退役軍人服務、審批服務等工作,推動社會事業發展,落實社會保險、社會救助、社會福利、優撫安置、扶貧濟困等社會保障政策,優化基本公共服務資源配置,統籌公共服務設施空間布局,提供優質高效的便民服務。
5.平安法治板塊:負責平安綜治、應急管理、綜合執法、市場監管、信訪穩定、民兵等領域的工作,健全應急管理和除險清患排查治理體系,完善執法協調、矛盾糾紛化解調處、公共法律服務、普法依法治理、網上網下聯動化解網絡輿情風險等機制,推動平安法治和社會治理工作落細落實。
6.規劃建設管理環保辦公室:主要負責村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環衛、環境保護、物業管理等職責。
二、單位收支總體情況
(一)收入支出總體情況。
2026年年初預算收入總計1,588.19萬元,支出總計1,588.19萬元。
(二)收入預算情況。
2026年年初預算數1,588.19萬元,其中:上年結轉75.70萬元,一般公共預算撥款1,510.49萬元,政府性基金預算撥款 2.00萬元,國有資本經營預算收入0.00萬元,事業收入0.00萬元,事業單位經營收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。收入較去年增加8.19萬元,主要是一般公共預算撥款減少47.5萬元,上年結轉增加55.69萬元。
按照我區預算管理要求,財政撥款結轉金額已納入相應性質的資金收入中進行反映,上述收入包括2026年結轉并編制到2026年預算的資金。
(三)支出預算情況。
2026年年初預算數1,588.19萬元,其中:一般公共服務支出636.55萬元,國防支出2.00萬元,文化旅游體育與傳媒支出56.21萬元,社會保障和就業支出290.25萬元,衛生健康支出70.61萬元,城鄉社區支出130.83萬元,農林水支出289.55萬元,住房保障支出66.62萬元,災害防治及應急管理支出26.58萬元,預備費19.00萬元。支出較去年增加8.19萬元,主要是基本支出增加26.37萬元,項目支出減少18.18萬元。
三、財政撥款收入支出預算情況說明
?2026年財政撥款收入年初預算數1,588.19萬元,支出年初預算數1,588.19萬元。
四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入1,586.19萬元,一般公共預算財政撥款支出1,586.19萬元,比2025年增加6.19萬元。其中:基本支出1,180.92萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2025年增加26.37萬元,主要原因是人員保險基數調增后補繳保險、職業年金差額,并補繳事業人員失業保險;項目支出405.27萬元,主要用于保障鐵路護路人員、網格員、交通安全勸導員工資福利、農村綜合改革等重點工作,比2025年減少20.18萬元,主要原因是減少了城鄉社區設施建設的開支。
???五、政府性基金預算收入支出情況說明
2026年政府性基金預算收入2.00萬元,政府性基金預算支出2.00萬元,主要用于三峽水庫庫區建設,比2025年增加2.00萬元,主要原因是重慶市江津區廣興鎮人民政府2025年無政府性基金預算撥款。
六、國有資本經營預算收入支出情況說明
重慶市江津區廣興鎮人民政府2026年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
七、“三公”經費情況說明
(一)“三公”經費總體情況說明
2026年一般公共預算“三公”經費年初預算17.70萬元,比2025年減少9.01萬元,下降33.73%,主要原因是厲行節約,節儉開支,公務用車電車節能,運維費減少。
(二)“三公”經費分項情況說明
2026年因公出國(境)費用年初預算數0.00萬元,與2025年一致;?
2026年公務接待費年初預算數2.20萬元,與2025年一致;
2026年公務用車運行維護費年初預算數15.50萬元,比2025年減少9.01萬元,主要原因是厲行節約,節儉開支,公務用車電車節能,運維費減少;
2026年公務用車購置費年初預算數0.00萬元,與2025年一致。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費99.46萬元,比上年增加0.99萬元,主要原因為辦公費增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。2026年政府采購預算總額8.00萬元:政府采購貨物預算8.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元;其中一般公共預算撥款政府采購8.00萬元:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。
(三)績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款405.27萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截至2025年12月,所屬各預算單位共有車輛4輛,其中機要通信用車1輛,應急保障用車2輛,特種專業技術用車1輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛。
九、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。
(四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等)。
(六)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(七)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(十)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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