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              重慶市江津區杜市鎮人民政府

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              重慶市江津區杜市鎮綜合行政執法大隊2024年度部門決算情況說明

              發布日期:2025-09-17 10:23:50

              一、部門基本情況

              (一)職能職責

              主要承擔轄區內農林水利、規劃建設、生態環境保護、衛生健康、文化旅游、民政管理、畜牧獸醫等領域行政執法的職責。

              (二)單位構成

              本單位屬鎮級下設二級預算單位,屬于公益一類事業單位。

              二、部門決算情況說明

              (一)收入支出決算總體情況說明

              1.總體情況。2024年度收入總計243.70萬元,支出總計243.70萬元。收支較上年決算數減少29.22萬元,縮減10.71%,主要原因是2024年落實過緊日子政策,公用經費綜合定額從人均3萬元壓減到2.8萬元,同時該單位有三名事業人員編制調動到了農業服務中心,人員經費減少。

              2.收入情況。2024年度收入合計243.70萬元,較上年決算數減少29.22萬元,縮減10.71%,主要原因是2024年落實過緊日子政策,公用經費綜合定額從人均3萬元壓減到2.8萬元,同時該單位有三名事業人員編制調動到了農業服務中心,人員經費減少。其中:財政撥款收入243.70萬元,占100%。

              3.支出情況。2024年度支出合計243.70萬元,較上年決算數減少29.22萬元,縮減10.71%,主要原因是2024年落實過緊日子政策,公用經費綜合定額從人均3萬元壓減到2.8萬元,同時該單位有三名事業人員編制調動到了農業服務中心,人員經費減少。其中:基本支出243.70萬元,占100%。

              4.結轉結余情況。2024年度無結轉結余。

              (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

              2024年度財政撥款收、支總計243.70萬元。與2023年相比,財政撥款收、支總計各減少29.22萬元,縮減10.71%。主要原因是2024年落實過緊日子政策,公用經費綜合定額從人均3萬元壓減到2.8萬元,同時該單位有三名事業人員編制調動到了農業服務中心,人員經費減少。

              (三)一般公共預算財政撥款收支總體情況說明

              1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入243.70萬元,較上年決算數減少29.22萬元,縮減10.71%,主要原因是2024年落實過緊日子政策,公用經費綜合定額從人均3萬元壓減到2.8萬元,同時該單位有三名事業人員編制調動到了農業服務中心,人員經費減少。其中基本支出243.70萬元,占100%。較年初預算數減少28.7萬元,縮減10.54%,主要原因是該單位有三名事業人員編制調動到農業服務中心,人員經費減少。

              2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出243.70萬元,較上年決算數減少29.22萬元,縮減10.71%,主要原因是2024年落實過緊日子政策,公用經費綜合定額從人均3萬元壓減到2.8萬元,同時該單位有三名事業人員編制調動到農業服務中心,人員經費減少。其中基本支出243.70萬元,占100%。較年初預算數減少28.7萬元,縮減10.54%,主要原因是該單位有三名事業人到制調動到了農業服務中心,人員經費減少。

              3.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

              (1)一般公共服務支出181.69萬元,占74.55%。較年初預算數減少37.46萬元,縮減17.09%,主要原因是本單位3名人員編制調整至農服中心,工資福利支出減少。

              (2)社會保障與就業支出36.74萬元,占15.08%,較年初預算數增加10.34萬元,增長39.17%,主要原因是事業人員養老保險和職業年金繳費基數調增,補繳了全年的養老保險和職業年金。

              (3)衛生健康支出9.09萬元,占3.73%,較年初預算數減少5.17萬元,縮減36.26%,主要原因是本單位3名人員編制調整至農服中心,醫療保險費用減少。

              (5)住房保障支出16.18萬元,占6.64%,較年初預算數增加5.06萬元,增長45.50%,主要原因是本年住房公積金繳費基數調增。

              (四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

              2024年度一般公共財政撥款基本支出243.70萬元。其中:人員經費211.20萬元,較上年決算數減少25.01萬 元,縮減10.59%,主要原因是2024年該單位有三名事業人員編制調動到了農業服務中心。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、其他工資福利支出。公用經費32.50萬元,較上年決算數減少4.21萬元,縮減11.47%,主要原因是2024年落實過緊日子政策,減少了辦公經費支出。

              (五)政府性基金預算收支決算情況說明

              本單位2024年度無政府性基金預算收支。

              (六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

              本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

              三、“三公”經費情況說明

              (一)“三公”經費支出總體情況說明

              2024年度“三公”經費支出共計0.99萬元,較年初預算數減少0.01萬元,下降1%, 較上年支出數減少0.05萬 元,縮減4.43%,較上年支出減少的主要原因是落實過緊日子政策,減少公務接待,盡量將公務接待安排在機關食堂,減少外出接待的支出。

              (二)“三公”經費分項支出情況

              2024年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,費用支出與年初預算數持平,與上年支出數持平,主要原因是本年度和上年度都未因公出國(境)。

              2024年無公務用車購置費及公務用車運行維護費。

              2024年公務接待費0.99萬元,主要用于接待區級相關部門檢查指導工作、來我鎮考察事項等。費用支出較年初預算數減少0.01萬元,縮減1%。較上年支出數減少0.05萬元,縮減4.43%,較上年支出減少的主要原因是落實過緊日子政策,減少公務接待,盡量將公務接待安排在機關食堂,減少外出接待的支出。

              (三)“三公”經費實物量情況

              2024年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內公務接待25批次163人,其中:國內外 事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2024年本部門人均接待費60.69元,車均購置費0萬元,車均維護費0萬元。

              四、其他需要說明的事項

              (一)財政撥款會議費和培訓費情況

              本年度會議費支出0萬元,較上年決算數減少0.16萬元,縮減100%,主要原因是落實過緊日子政策,減少開會次數和會議費支出。本年度培訓費支出0萬元,較上年決算數減少0.10萬元,縮減100%,主要原因是落實過緊日子政策,減少不必要培訓支出。

              (二)機關運行經費情況說明

              2024年度無機關運行經費。

              (三)國有資產占用情況說明

              截至2024年12月31日,本單位無車輛。

              (四)政府采購支出情況說明

              2024年度本單位無政府采購支出。

              五、預算績效管理情況說明

              (一)預算績效管理工作開展情況

              本單位無此事項。

              (二)績效自評結果

              1. 績效目標自評表

              本單位無此事項。

              2.績效自評報告或案例

              本單位無此事項。

              3.關于績效自評結果的說明

              本單位無此事項。

              (三)重點績效評價結果

              本單位無此事項。

              六、專業名詞解釋

              (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

              (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

              (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

              (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

              (五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

              (六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

              (七)結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

              (八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

              (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

              (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

              (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

              (十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

              (十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

              (十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

              (十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

              (十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

              (十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

              七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

              本單位決算公開信息反饋和聯系方式:023-47692789

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