發(fā)布日期:2024-03-12 10:39:15 大 中 小
一、單位基本情況
(一)職能職責。
主要承擔轄區(qū)內(nèi)農(nóng)林水利、規(guī)劃建設、生態(tài)環(huán)境保護、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理、畜牧獸
醫(yī)等領域行政執(zhí)法的職責。
(二)單位構(gòu)成。
柏林鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊為柏林鎮(zhèn)所屬全額撥款事業(yè)單位,核定編制8名。
二、部門收支總體情況
(一)收入支出總體情況。
2024年年初預算收入總計64.47萬元,支出總計64.47萬元。收支較上年預算數(shù)減少80.92萬元, 下降55.6%,主要原因是一般公共服務支出減少118.59萬元,教育支出減少0.43萬元,社會保障和就業(yè)增加45.35萬元,衛(wèi)生健康支出減少4.07萬元,住房保障支出減少3.18萬元。
(二)收入預算情況。
2024年年初預算數(shù)64.47萬元,一般公共預算撥款64.47萬元。收入較去年減少80.92萬元,主要是一般公共預算經(jīng)費撥款減少80.92萬元。
(三)支出預算情況。
2024年年初預算數(shù)64.47萬元,其中:教育支出0.36萬元,社會保障和就業(yè)支出58.03萬元,衛(wèi)生健康支出3.37萬元,住房保障支出2.71萬元。支出較去年減少80.92萬元,主要是基本支出減少80.92萬元。
三、財政撥款收入支出預算情況說明
2024年財政撥款收入年初預算數(shù)64.47萬元,支出年初預算數(shù)64.47萬元。收支較上年預算數(shù)減少80.92萬元, 下降55.6%,主要原因是一般公共服務支出減少118.59萬元,教育支出減少0.43萬元,社會保障和就業(yè)增加45.35萬元,衛(wèi)生健康支出減少4.07萬元,住房保障支出減少3.18萬元。
四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入64.47萬元,一般公共預算財政撥款支出64.47萬元,比2023年減少 80.92萬元。其中:基本支出64.47萬元,比2023年減少80.92萬元,主要原因是一般公共服務支出減少118.59萬元,教育支出減少0.43萬元,社會保障和就業(yè)增加45.35萬元,衛(wèi)生健康支出減少4.07萬元,住房保障支出減少3.18萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出。
五、政府性基金預算收入支出情況說明
重慶市江津區(qū)柏林鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
六、國有資本經(jīng)營預算收入支出情況說明
重慶市江津區(qū)柏林鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊2024年無使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費總體情況說明
2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費年初預算0萬元,比2023年減少0萬元,下降 0,主要原因是重慶市江津區(qū)柏林鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊本年無三公經(jīng)費支出預算。
八、其他重要事項的情況說明
1、我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元。
3、績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛。
九、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。
(四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。
(六)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(七)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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