| [ 索引號(hào) ] | 11500381MB1532973Q/2025-00001 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 江津區(qū)退役軍人事務(wù)局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-06 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-06 |
發(fā)布日期: 2025-01-06 11:23:14
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
區(qū)退役軍人事務(wù)局主要負(fù)責(zé)全區(qū)雙擁優(yōu)撫、移交安置和就業(yè)創(chuàng)業(yè)、軍休管理服務(wù)、褒揚(yáng)紀(jì)念、權(quán)益維護(hù)、基層服務(wù)保障等退役軍人事務(wù)工作,為組織開(kāi)展退役軍人思想政治教育、實(shí)施管理保障和安置優(yōu)撫等政策法規(guī),褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向等重點(diǎn)工作。
(二)單位構(gòu)成
退役軍人事務(wù)局本級(jí)機(jī)關(guān):
辦公室:負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、黨建、財(cái)務(wù)等工作;
移交安置和就業(yè)創(chuàng)業(yè)科:組織實(shí)施計(jì)劃分配的軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、符合條件的退役士兵年度安置工作,退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)等工作。
雙擁優(yōu)撫科:承擔(dān)組織開(kāi)展全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作,組織做好地方支持軍隊(duì)相關(guān)工作,落實(shí)優(yōu)待撫恤政策,接收隨調(diào)家屬。
褒揚(yáng)紀(jì)念和權(quán)益維護(hù)科:承擔(dān)烈士褒揚(yáng)、紀(jì)念設(shè)施管理保護(hù)工作、依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作,負(fù)責(zé)退役軍人權(quán)益維護(hù),信訪接待等工作。
下屬參公事業(yè)單位:
區(qū)軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理中心:負(fù)責(zé)軍隊(duì)離退休干部安置、接收管理和服務(wù)工作。
下屬全額撥款事業(yè)單位:
區(qū)退役軍人服務(wù)中心:退役軍人信息采集,立功受獎(jiǎng)喜報(bào),協(xié)助做好退役軍人管理服務(wù)工作,承辦行政主管部門交辦的任務(wù)。
人員編制共38名,其中行編12人、參公9人、事業(yè)17人,實(shí)際到位33人。
二、部門收支總體情況
(一)收入支出總體情況。
2024年年初預(yù)算收入總計(jì)25958.72萬(wàn)元,支出總計(jì)25958.72萬(wàn)元。收支較上年預(yù)算數(shù)增加1093.39萬(wàn)元, 增長(zhǎng)4.4%,主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出較上年增加1524.63萬(wàn)元,增加了6.6%。
(二)收入預(yù)算情況。
2024年年初預(yù)算數(shù)25958.72萬(wàn)元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元,一般公共預(yù)算撥款25958.72萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加1093.39萬(wàn)元,主要是一般公共預(yù)算撥款經(jīng)費(fèi)撥款增加1093.39萬(wàn)元。
(三)支出預(yù)算情況。
2024年年初預(yù)算數(shù)25958.72萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元,教育支出4.27萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出24633.62萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出1271.28萬(wàn)元,住房保障支出49.55萬(wàn)元。支出較去年增加1093.39萬(wàn)元,主要是基本支出增加 108.05萬(wàn)元,項(xiàng)目支出增加985.34萬(wàn)元。主要社會(huì)保障和就業(yè)支出較上年增加1524.63萬(wàn)元,增加了6.6%。
三、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明
2024年財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)25958.72萬(wàn)元,支出年初預(yù)算數(shù)25958.72萬(wàn)元。收支較上年預(yù)算數(shù)增加1093.39萬(wàn)元, 增長(zhǎng)4.4%,主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出較上年增加1524.63萬(wàn)元,增加了6.6%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入25958.72萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出25958.72萬(wàn)元,比2023年增加1093.39萬(wàn)元。其中:基本支出2056.07元,比2023年增加108.5萬(wàn)元,主要原因是2024年基本支出項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),離休人員離休費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出23902.65萬(wàn)元,比2023年增加985.34萬(wàn)元,主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出較上年增加了1524.63萬(wàn)元。
五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說(shuō)明
重慶市江津區(qū)退役軍人事務(wù)局(本級(jí))2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出情況說(shuō)明
重慶市江津區(qū)退役軍人事務(wù)局(本級(jí))2024年無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算4萬(wàn)元,比2023年減少1萬(wàn)元,下降20% ,主要原因是公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)減少2萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)增加1萬(wàn)元。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)情況說(shuō)明
2024年因公出國(guó)(境)費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元; 2024年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)1萬(wàn)元,比2023年增加1萬(wàn)元,主要原因是預(yù)計(jì)接待人次增加;2024年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)3萬(wàn)元,比2023年減少1萬(wàn)元,主要原因是預(yù)算減少;2024年公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
無(wú)。
九、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)財(cái)政專戶管理資金收入:指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,不包括教育收費(fèi)。
(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從主管部門或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入(包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等)。
(六)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(七)其他收入:指?jìng)鶆?wù)收入(不含政府債券、政府向外國(guó)政府貸款和國(guó)際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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