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              重慶市江津區(qū)退役軍人事務(wù)局

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              [ 索引號(hào) ] 11500381MB1532973Q/2025-00010 [ 發(fā)文字號(hào) ]
              [ 主題分類(lèi) ] 財(cái)政、金融、審計(jì) [ 體裁分類(lèi) ] 財(cái)政;財(cái)政預(yù)算、決算
              [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 江津區(qū)退役軍人事務(wù)局 [ 有效性 ] 有效
              [ 成文日期 ] 2025-08-21 [ 發(fā)布日期 ] 2025-08-21

              重慶市江津區(qū)退役軍人事務(wù)局2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

              發(fā)布日期: 2025-08-21 11:41:05


              重慶市江津區(qū)退役軍人事務(wù)局


              2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

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              一、單位基本情況

              (一)職能職責(zé)

              退役軍人事務(wù)工作機(jī)構(gòu)作為機(jī)構(gòu)改革組建的部門(mén),主要負(fù)責(zé)全區(qū)雙擁優(yōu)撫、移交安置和就業(yè)創(chuàng)業(yè)、軍休服務(wù)、褒揚(yáng)紀(jì)念、權(quán)益維護(hù)、基層服務(wù)保障等退役軍人事務(wù)等工作,重點(diǎn)工作為組織開(kāi)展退役軍人思想政治教育、實(shí)施管理保障和安置優(yōu)撫等政策法規(guī),褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向等重點(diǎn)工作。

              (二)單位構(gòu)成

              辦公室:負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)機(jī)要通信、保密、檔案管理、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)、黨建、財(cái)務(wù)等工作;

              移交安置和就業(yè)創(chuàng)業(yè)科:組織實(shí)施計(jì)劃分配的軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、符合條件的退役士兵年度安置工作,社保接續(xù),退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

              雙擁優(yōu)撫科:承擔(dān)組織開(kāi)展全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作,組織做好地方支持軍隊(duì)相關(guān)工作,落實(shí)優(yōu)待撫恤政策。

              褒揚(yáng)紀(jì)念和權(quán)益維護(hù)科:承擔(dān)烈士認(rèn)定、烈士褒揚(yáng)、紀(jì)念設(shè)施管理保護(hù)工作、依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作,組織實(shí)施軍人公墓規(guī)劃建設(shè)、管理維護(hù)等,退役軍人權(quán)益維護(hù),信訪(fǎng)接待等工作。

              下屬參公事業(yè)單位:

              區(qū)軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理中心:負(fù)責(zé)軍隊(duì)離退休干部安置、接收管理和服務(wù)工作。

              下屬全額撥款事業(yè)單位:

              區(qū)退役軍人服務(wù)中心:退役軍人信息采集,立功受獎(jiǎng)喜報(bào),協(xié)助做好退役軍人管理工作,承辦行政主管部門(mén)交辦的任務(wù)。

              二、部門(mén)決算情況

              (一)部門(mén)收支總體情況

              1.收入支出總體情況。2024年度收入總計(jì)24854.29萬(wàn)元,支出總計(jì)24854.29萬(wàn)元。收支較上年增加了880.96萬(wàn)元,增加了3.67%,主要原因?yàn)樯鐣?huì)保障和就業(yè)支出較上年收支增加了336.4萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出較上年增加了540.5萬(wàn)元,增加了664.86%

              2.收入情況。2024年度本年收入合計(jì)24854.29萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入24854.29萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較上年增加了880.96萬(wàn)元,增加了3.67%,主要因?yàn)樯鐣?huì)保障和就業(yè)支出較上年收入增加了336.4萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出較上年收入增加了540.5萬(wàn)元,增加了664.86%

              3.支出情況。2024年度本年支出合計(jì)24854.29萬(wàn)元,其中:基本支出906.92萬(wàn)元,占比3.65%;項(xiàng)目支出23,947.37萬(wàn)元,占比96.35%

              4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。無(wú)

              (二)財(cái)政撥款收支總體情況

              2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)24854.29萬(wàn)元,其中社會(huì)保障和就業(yè)支出23430萬(wàn)元,占總支出94.27%較上年增加了336.4萬(wàn)元,主要因?yàn)橥艘圮娙耸聞?wù)管理增加了286.17萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出1373.86萬(wàn)元,占總支出5.53%,較上年增加540.5萬(wàn)元,增加了64.86萬(wàn)元,主要因?yàn)閮?yōu)撫對(duì)象醫(yī)療增加了524.65萬(wàn)元;住房保障支出49.55萬(wàn)元,占總支出0.2%,較上年增加3.18萬(wàn)元,主要因?yàn)樽》扛母镏С鲈黾恿?/span>3.18萬(wàn)元。

              (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況

              1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入24854.29萬(wàn)元,較上年增加了880.96萬(wàn)元,增加了3.67%,主要因?yàn)樯鐣?huì)保障和就業(yè)支出較上年收入增加了336.4萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出較上年收入增加了540.5萬(wàn)元,增加了64.86%。較年初預(yù)算減少了4404.53萬(wàn)元,減少了15.05%,主要因?yàn)樯鐣?huì)保障和就業(yè)支出較年初預(yù)算減少了4503.72萬(wàn)元,減少了16.12%

              2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出24854.29萬(wàn)元,較上年增加了880.96萬(wàn)元,增加了3.67%,主要因?yàn)樯鐣?huì)保障和就業(yè)支出較上年支出增加了336.4萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出較上年支出增加了540.5萬(wàn)元,增加了64.86%。較年初預(yù)算減少了4404.53萬(wàn)元,減少了15.05%,主要因?yàn)樯鐣?huì)保障和就業(yè)支出較年初預(yù)算減少了4503.72萬(wàn)元,減少了16.12%

              3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,與2023年度相比持平。

              4.比較情況。本部門(mén)2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

              1社會(huì)保障與就業(yè)23430.00萬(wàn)元,占財(cái)政撥款總支出94.27%較上年增加了336.4萬(wàn)元,主要因?yàn)橥艘圮娙耸聞?wù)管理增加了286.17萬(wàn)元較年初預(yù)算數(shù)減少了4503.72萬(wàn)元,減少16.12%,主要原因是撫恤支出減少了1829.35萬(wàn)元,退役安置資金減少了2695.7萬(wàn)元。

              2衛(wèi)生健康支出1373.86萬(wàn)元,占5.53%較年初預(yù)算數(shù)增加了102.58萬(wàn)元,增加了8.07%,主要原因是優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療較年初預(yù)算增加了105.14萬(wàn)元。

              3住房保障支出49.55萬(wàn)元,占0.2% 較年初預(yù)算數(shù)沒(méi)有發(fā)生變化。

              (四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

              ?2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出906.92萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)769.73萬(wàn)元,人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利。公用經(jīng)費(fèi)137.19萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

              (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況

              2024年度本單位無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

              (六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

              本部門(mén)2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

              三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

              (一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

              2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)18.63萬(wàn)元。

              (二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

              因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元。

              公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)用0萬(wàn)元

              公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.23萬(wàn)元,主要用于加油費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、洗車(chē)停車(chē)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.27萬(wàn)元,較上年支出數(shù)減少5.4萬(wàn)元,減少29.62%,主要原因是減少了公務(wù)接待及活動(dòng)用車(chē)次數(shù)。

              公務(wù)接待費(fèi)1.23萬(wàn)元,主要用于調(diào)研學(xué)習(xí)的接待費(fèi)用。較年初數(shù)預(yù)算減少0.27萬(wàn)元,主要原因是2024年實(shí)際接待人次比年初預(yù)算減少。較上年增加0.5萬(wàn)元,主要原因是較2023年接待人次增加。

              (三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

              2024年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為3輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待45批次285人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2024年本部門(mén)人均接待費(fèi)43元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元。

              四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

              (一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況

              2024年度會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元,與2023年度相比持平,主要原因是我單位未單獨(dú)產(chǎn)生會(huì)議費(fèi)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.88萬(wàn)元,較上年增加0.88萬(wàn)元,增加了100%,主要原因是我單位2024年增加了參加2024年事業(yè)單位工勤人員轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)等支出。

              (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

              2024年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出94.29萬(wàn)元,我部門(mén)認(rèn)真落實(shí)厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

              (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

              截至20241231日,本部門(mén)共有車(chē)輛4輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛,單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。

              (四)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

              2024年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額108.72萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.47萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出108.25萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額108.72萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額 0.47萬(wàn)元。

              五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

              (一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

              根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)32個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)32項(xiàng),涉及資金20073.39萬(wàn)元

              (二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

              1. 績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

              1)公開(kāi)范圍。本次公開(kāi)整體績(jī)效自評(píng)表和一個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表。

              2)公開(kāi)內(nèi)容。詳見(jiàn)表格。

              2024年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

              項(xiàng)目

              名稱(chēng)

              企業(yè)三類(lèi)人員特困補(bǔ)助

              自評(píng)

              總分

              (分)

              100.00

              項(xiàng)目主管

              部門(mén)

              306-重慶市江津區(qū)退役軍人事務(wù)局

              財(cái)政歸口科室

              003-社會(huì)保障科

              項(xiàng)目

              聯(lián)系人

              成林

              聯(lián)系電話(huà)

              18716377978

              項(xiàng)目資金(萬(wàn)元)

              年度總金額

              年初

              預(yù)算數(shù)

              全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

              全年執(zhí)行數(shù)

              執(zhí)行率

              %

              執(zhí)行率

              權(quán)重

              執(zhí)行率

              得分

              (分)

              2400000

              1600403

              1600403

              100

              10

              100

              其中:

              財(cái)政撥款

              2400000

              1600403

              1600403

              100



              當(dāng)年

              績(jī)效

              目標(biāo)

              年初績(jī)效目標(biāo)

              全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo)

              全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

              有效解決企業(yè)“三類(lèi)”人員(復(fù)員軍人、參戰(zhàn)人員、參試人員)生活醫(yī)療困難問(wèn)題,讓企業(yè)三類(lèi)人員感受到國(guó)家的溫暖,鞏固國(guó)防建設(shè)。解決278名企業(yè)三類(lèi)人員生活醫(yī)療補(bǔ)助待遇全年預(yù)計(jì)投入240萬(wàn)元。


              有效解決企業(yè)“三類(lèi)”人員(復(fù)員軍人、參戰(zhàn)人員、參試人員)生活醫(yī)療困難問(wèn)題,讓企業(yè)三類(lèi)人員感受到國(guó)家的溫暖,鞏固國(guó)防建設(shè)。解決278名企業(yè)三類(lèi)人員生活醫(yī)療補(bǔ)助待遇全年實(shí)際投入160.04萬(wàn)元

              績(jī)效指標(biāo)

              指標(biāo)

              名稱(chēng)

              計(jì)量

              單位

              指標(biāo)

              性質(zhì)

              指標(biāo)

              全年

              完成值

              偏離度(%

              得分

              系數(shù)

              %

              指標(biāo)

              權(quán)重

              (分)

              指標(biāo)得分

              (分)

              說(shuō)明

              補(bǔ)助人數(shù)(戶(hù)數(shù))

              人次

              278

              278


              100

              10

              10


              補(bǔ)助合格率

              %

              100

              100


              100

              20

              20


              補(bǔ)助到位時(shí)間

              5

              5


              100

              20

              20


              實(shí)際成本與計(jì)劃成本差

              %

              5

              5


              100

              10

              10


              補(bǔ)助事項(xiàng)公示率

              %

              100

              100


              100

              10

              10


              政策知曉率

              %

              100

              100


              100

              10

              10


              問(wèn)卷滿(mǎn)意率

              %

              98

              98


              100

              10

              10



              2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

              本單位無(wú)此事項(xiàng)。

              3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明

              無(wú)

              (三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

              本單位無(wú)此事項(xiàng)。

              六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

              部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋?zhuān)坏眠z漏。示例:

              (一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

              (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

              (三)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

              (四)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

              (五)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

              (六)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

              (七)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

              (八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

              (九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

              (十)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

              (十一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

              (十二)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

              (十三)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

              (十四)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

              (十五)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

              七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

              本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:

              聯(lián)系人:張小妮?? 聯(lián)系電話(huà):023-65556303


              2024年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表(306).xlsx

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