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              重慶市江津區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會

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              [ 索引號 ] 11500381MB1985059W/2025-00013 [ 發(fā)文字號 ]
              [ 主題分類 ] 城鄉(xiāng)建設(shè)(城鄉(xiāng)管理) [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
              [ 發(fā)布機構(gòu) ] 江津區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 [ 有效性 ] 有效
              [ 成文日期 ] 2025-02-19 [ 發(fā)布日期 ] 2025-02-19

              重慶市江津區(qū)城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù)中心2025年單位預算情況說明

              發(fā)布日期: 2025-02-19 16:42:11


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              一、單位基本情況

              (一)職能職責。

              受行政主管部門委托,負責城鎮(zhèn)排水管理的具體事務(wù);負責指導城鎮(zhèn)污水處理廠運行管理的具體事務(wù)性工作;負責污水處理費事務(wù)性工作。

              二、部門收支總體情況

              (一)收入支出總體情況。

              2025年年初預算收入總計18056.53萬元,支出總計18056.53萬元。

              (二)收入預算情況。

              2025年年初預算數(shù)18056.53萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,一般公共預算撥款4907.53萬元,政府性基金預算撥款13149萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加13468.95萬元,主要是一般公共預算撥款增加319.95萬元,政府性基金預算撥款增加13149萬元。

              (三)支出預算情況。

              2025年年初預算數(shù)18056.53萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出41.43萬元,衛(wèi)生健康支出16.49萬元,住房保障支出13.98萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出17984.64萬元。支出較去年增加13468.95萬元,主要是基本支出增加5.05萬元,項目支出增加13463.9萬元。

              三、財政撥款收入支出預算情況說明

              ?2025年財政撥款收入年初預算數(shù)18056.53萬元,支出年初預算數(shù)18056.53萬元。

              四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

              2025年一般公共預算財政撥款收入4907.53萬元,一般公共預算財政撥款支出4907.53萬元,比2024年增加319.95萬元。其中:基本支出317.53萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出等,比2024年增加5.05萬元,主要原因是社保繳費基數(shù)調(diào)整,不再預算教育經(jīng)費,同時降低福利費計提標準;項目支出4590萬元,主要用于污水處理設(shè)施運維、污泥處置運輸費專項工作,比2024年增加314.9萬元,主要原因是污水處理設(shè)施運維上年未完成支付。

              ?? 五、政府性基金預算收入支出情況說明

              2025年政府性基金預算收入13149萬元,政府性基金預算支出13149萬元,主要用于污水處理設(shè)施運維、水環(huán)境綜合治理、雨污管網(wǎng)及設(shè)施運維等,比2024年增加13149萬元,主要原因是2024年無政府性基金預算撥款安排的支出。

              六、國有資本經(jīng)營預算收入支出情況說明

              重慶市江津區(qū)城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù)中心2025年無使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

              七、“三公”經(jīng)費情況說明

              (一)“三公”經(jīng)費總體情況說明

              2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費年初預算0.3萬元,比2024年減少0.7萬元,下降70%,主要原因是厲行節(jié)約,控制公務(wù)接待支出。

              (二)“三公”經(jīng)費分項情況說明

              2025年因公出國(境)費用年初預算數(shù)0萬元,比2024年無變化;

              2025年公務(wù)接待費年初預算數(shù)0.3萬元,比2024年減少0.7萬元,主要原因是厲行節(jié)約,控制公務(wù)接待支出;

              2025年公務(wù)用車運行維護費年初預算數(shù)0萬元,比2024年無變化;

              2025年公務(wù)用車購置費年初預算數(shù)0萬元,比2024年無變化。

              八、其他重要事項的情況說明

              (一)我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

              (二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額21萬元:政府采購貨物預算1萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購1萬元:政府采購貨物預算1萬元、政府采購服務(wù)預算20萬元。

              (三)績效目標設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款4907.53萬元。

              (四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

              九、專業(yè)性名詞解釋

              (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

              (二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

              (三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。

              (四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

              (五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。

              (六)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

              (七)其他收入:指債務(wù)收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。

              (八)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

              (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

              (十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

              ?

              部門預算公開聯(lián)系人:范仲冬? 聯(lián)系方式:023-47522252

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              402008重慶市江津區(qū)城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù)中心2025年單位預算附表(表1-10).xlsx

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