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              重慶市江津區(qū)醫(yī)療保障局

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              [ 索引號 ] 11500381MB15122519/2025-00044 [ 發(fā)文字號 ]
              [ 主題分類 ] 衛(wèi)生、計劃生育、婦女兒童 [ 體裁分類 ] 其他
              [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 江津區(qū)醫(yī)療保障局 [ 有效性 ] 有效
              [ 成文日期 ] 2025-08-21 [ 發(fā)布日期 ] 2025-08-21

              重慶市江津區(qū)醫(yī)療保障局(本級)2024年度決算公開說明

              發(fā)布日期: 2025-08-21 14:56:13

              一、單位基本情況

              (一)職能職責(zé)

              江津區(qū)醫(yī)療保障局于20192月正式掛牌成立,主要職能職責(zé)1.貫徹執(zhí)行國家和重慶市醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)。2.建立完善職工醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險、生育保險、離休干部公費醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助參保籌資體系,并組織實施全民參保登記和籌資。3.負(fù)責(zé)職工醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險、生育保險、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、離休干部公費醫(yī)療、1-6級傷殘軍人醫(yī)療補(bǔ)助、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等待遇政策落實工作。4.建立完善醫(yī)療保障監(jiān)督檢查體系;建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制;監(jiān)督管理納入醫(yī)保支付范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用;負(fù)責(zé)醫(yī)療保障領(lǐng)域行政執(zhí)法,依法查處違法違規(guī)行為。5.建立完善醫(yī)療保險藥品目錄、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等支付體系;負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)政府定價的醫(yī)保相關(guān)醫(yī)療服務(wù)價格確定和動態(tài)調(diào)整工作,推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價格形成機(jī)制;負(fù)責(zé)建立全區(qū)醫(yī)療服務(wù)價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度;負(fù)責(zé)受理相關(guān)價格舉報投訴、矛盾糾紛調(diào)解等工作。6.負(fù)責(zé)組織實施、監(jiān)督管理藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購工作。7.負(fù)責(zé)全區(qū)醫(yī)藥定點機(jī)構(gòu)協(xié)議管理工作,建立健全全區(qū)醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度。8.負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。負(fù)責(zé)異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算以及醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)工作。9.指導(dǎo)各鎮(zhèn)(街道)醫(yī)療保障經(jīng)辦工作。10.承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策規(guī)定的應(yīng)急、安全、穩(wěn)定等相關(guān)工作職責(zé)。11.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。12.職能轉(zhuǎn)變。貫徹實施重慶市城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,不斷提高醫(yī)療保障水平,確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控,推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥三醫(yī)聯(lián)動改革,更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負(fù)擔(dān)。13.有關(guān)單位的職責(zé)分工。重慶市江津區(qū)醫(yī)療保障局要建立與重慶市江津區(qū)發(fā)展改革委、重慶市江津區(qū)衛(wèi)生健康委、重慶市江津區(qū)市場監(jiān)督管理局、重慶市江津區(qū)稅務(wù)局、重慶市江津區(qū)民政局等單位的溝通協(xié)商機(jī)制,加強(qiáng)制度、政策銜接,協(xié)同推進(jìn)改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

              (二)單位構(gòu)成。

              重慶市江津區(qū)醫(yī)療保障局(本級)

              (三)機(jī)構(gòu)設(shè)置

              重慶市江津區(qū)醫(yī)療保障局設(shè)置4內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、業(yè)務(wù)管理科、基金監(jiān)管科、醫(yī)藥價格和招標(biāo)采購科。

              二、部門決算情況

              (一)部門收支總體情況

              1.收入支出總體情況。2024年度收入總計939.27萬元,支出總計939.27萬元。收支較上年增加87.12萬元,增長10.22%,主要原因為衛(wèi)生健康支出增加。

              2.收入情況。2024年度本年收入合計939.27萬元,較上年增加87.12萬元,增長10.22%,主要原因為衛(wèi)生健康支出增加。其中:財政撥款收入921.42萬元,占比98.1%;事業(yè)收入0.00萬元,占比0.00%;其他收入17.85萬元,占比1.9%此外,使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

              3.支出情況。2024年度本年支出合計939.27萬元,上年增加87.12萬元,增長10.22%,主要原因為衛(wèi)生健康支出增加。其中:基本支出443.16萬元,占比47.18%;項目支出496.11萬元,占比52.82%

              4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元.

              (二)財政撥款收支總體情況

              2024年度財政撥款收入總計921.42萬元,支出總計921.42萬元。收支較上年增加69.27萬元增長8.1%主要原因為項目支出增加所致。

              (三)一般公共預(yù)算財政撥款收支總體情況

              1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入921.42萬元,較上年決算數(shù)增加69.27萬元,增長8.1%主要原因為項目支出增加所致。較年初預(yù)算數(shù)增加198.36萬元,增長27.43%,主要原因是項目增加所致。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

              2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出921.42萬元,較上年決算數(shù)增加69.27萬元,增長8.1%主要原因是項目支出增加所致。較年初預(yù)算數(shù)增加198.36萬元,增長27.43%,主要原因是“醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升”預(yù)算項目資金支出增加所致。。

              3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元

              4.比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

              1教育支出0.2萬元,占0.02%,較年初預(yù)算數(shù)減少1.61萬元,下降88.95%主要原因是根據(jù)具體工作需要,用于進(jìn)修及培訓(xùn)的支出進(jìn)行預(yù)算調(diào)減。

              2社會保障與就業(yè)支出98.38萬元,占10.68%,較年初預(yù)算數(shù)增加7.92萬元,增加8.76%主要原因是根據(jù)具體工作需要,用于人力資源和社會保障管理事務(wù)、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出和其他社會保障就業(yè)支出進(jìn)行預(yù)算調(diào)

              3衛(wèi)生健康支出816.65萬元,占88.63%,較年初預(yù)算數(shù)增加210.81萬元,增加34.80%主要原因是用于行政事業(yè)單位醫(yī)療、醫(yī)療救助、醫(yī)療保障管理事務(wù)支出有所增加

              4住房保障支出24.04萬元,占2.61%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.91萬元,下降3.65%,主要原因是根據(jù)具體工作需要,用于住房公積金的支出進(jìn)行預(yù)算調(diào)減。

              (四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

              2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出425.31萬元。其中:人員經(jīng)費371.24萬元,較上年決算數(shù)減少25.53萬元,減少6.43%,主要原因是人員減少,工資福利支出減少占比較大。公用經(jīng)費54.07萬元,主要用于辦公費、培訓(xùn)費、其他商品和服務(wù)等。較上年決算數(shù)減少26.99萬元,減少33.3%主要原因是落實“過苦日子”相關(guān)要求,進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部管理,節(jié)約該項費用支出。

              (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況

              本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支

              (六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

              本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

              三、“三公”經(jīng)費情況

              (一)“三公”經(jīng)費支出總體情況

              2024年度“三公”經(jīng)費支出共計3.5萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少1.6萬元,下降31.37%,主要原因是落實“過苦日子”相關(guān)要求,進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部管理,節(jié)約該項費用支出。較上年支出數(shù)增加0.89萬元,增加34.1%,主要原因是上年度該預(yù)算單位“三公”經(jīng)費僅支付結(jié)算公務(wù)用車運行維護(hù)費,公務(wù)接待未在本預(yù)算單位核算。

              (二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

              1.因公出國(境)費用0.00萬元。

              2.公務(wù)車購置費用0.00萬元。

              3.公務(wù)車運行維護(hù)費2.37萬元,主要用于公務(wù)用車運行維護(hù)相關(guān)費用。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.63萬元,下降21%,主要原因是根據(jù)具體工作需要,當(dāng)年該項經(jīng)費進(jìn)行預(yù)算調(diào)劑累計減少0.63萬元。較上年支出數(shù)減少0.24萬元,下降9.2%,主要原因是落實“過苦日子”相關(guān)要求,進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部管理,節(jié)約該項費用支出。

              4.公務(wù)接待費1.13萬元較上年支出數(shù)增加1.13萬元,上升100.00%,主要原因是預(yù)算單位上年度尚未安排公務(wù)接待預(yù)算費用上年度部門公務(wù)接待費在其他二級預(yù)算單位中列支

              (三)“三公”經(jīng)費實物量情況

              2024年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國內(nèi)公務(wù)接待9批次77人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。人均接待費146.75(包含接待人員住宿費等費用)元,車均維護(hù)費2.37萬元。

              四、其他需要說明的事項

              (一)財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況

              2024年度會議費支出0.21萬元,2023年度會議費支出0.2萬元2023年度相比基本持平。本年度培訓(xùn)費支出4.01萬元,與2023年度相比,減少1.9萬元,減少32.15%,主要原因是根據(jù)開展具體工作需要,當(dāng)年度培訓(xùn)規(guī)模有所減少,導(dǎo)致該項費用增加。

              (二)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況

              2024年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出54.07萬元,較上年減少26.9萬元,減少49.92%主要原因是落實“過苦日子”相關(guān)要求,進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部管理,節(jié)約該項費用支出機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、差旅費、其他交通運輸費、商品和服務(wù)費、印刷費、咨詢費、維護(hù)費等。

              (三)國有資產(chǎn)占用情況說明

              截至20241231日,本單位共有車輛1輛,其中:應(yīng)急保障用車1輛,主要是用于單位應(yīng)急保障。2024年未安排購置車輛。

              (四)政府采購支出說明

              2024年度本部門政府采購支出總額256.78萬元,其中:政府采購貨物支出31.89萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出224.9萬元。授予中小企業(yè)合同金額31.89萬元,占政府采購支出總額的12.42%,其中:授予小微企業(yè)合同金額31.89萬元,占政府采購支出總額的12.42%主要用于采購框架協(xié)議辦公設(shè)備及復(fù)印紙。

              五、預(yù)算績效管理情況

              (一)預(yù)算績效管理工作開展情況

              根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位對3個項目開展了績效自評,以填報目標(biāo)自評表形式開展自評3項,涉及資金374.32萬元。

              (二)績效自評結(jié)果

              1.績效目標(biāo)自評表

              1)公開范圍。公開1個一般性項目二級項目績效自評表進(jìn)行公開。

              2)公開內(nèi)容。詳見表格。

              2024年度項目績效自評表

              項目

              名稱

              延續(xù)性信息化項目

              自評總分(分)

              100

              項目主管

              部門

              305-重慶市江津區(qū)醫(yī)療保障局

              財政歸口科室

              003-社會保障科

              項目

              聯(lián)系人

              周藝

              聯(lián)系電話

              47766779

              項目資金(萬元)

              年度總金額

              年初

              預(yù)算數(shù)

              全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

              全年執(zhí)行數(shù)

              執(zhí)行率

              (%)

              執(zhí)行率

              權(quán)重

              執(zhí)行率

              得分

              (分)

              30.00

              30.00

              30.00

              100

              10.00

              10.00

              其中:

              財政撥款

              30.00

              30.00

              30.00

              100

              10.00

              10.00

              當(dāng)年績效目標(biāo)

              年初績效目標(biāo)

              全年(調(diào)整)績效目標(biāo)

              全年目標(biāo)實際完成情況

              及時支付信息化項目經(jīng)費,確保工作平穩(wěn)進(jìn)行

              及時支付信息化項目經(jīng)費,確保工作平穩(wěn)進(jìn)行

              及時支付信息化項目經(jīng)費,確保工作平穩(wěn)進(jìn)行

              績效指標(biāo)

              指標(biāo)

              名稱

              計量

              單位

              指標(biāo)

              性質(zhì)

              指標(biāo)

              全年

              完成值

              偏離度(%)

              得分

              系數(shù)

              (%)

              指標(biāo)

              權(quán)重

              (分)

              指標(biāo)得分(分)

              說明

              網(wǎng)絡(luò)專線租用點

              332

              332

              0

              100

              20

              20


              維護(hù)平臺數(shù)量

              2

              2

              0

              100

              20

              20


              平臺維護(hù)成本

              萬元/年

              6

              5

              16.67

              100

              20

              20


              平臺持續(xù)使用年限

              5

              5

              0

              100

              20

              20


              平臺運行故障次數(shù)

              0

              0

              0

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              2.績效自評報告或案例

              本單位無此事項。

              3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

              從評價結(jié)果來看,本單位績效自評均已完成年度績效目標(biāo)。(三)重點績效評價結(jié)果

              本單位無此事項。

              六、專業(yè)名詞解釋

              部門應(yīng)根據(jù)實際情況對專業(yè)名詞進(jìn)行解釋,不得遺漏。示例:

              (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

              (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

              )其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

              )使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

              )年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

              )結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

              )年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

              )基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

              )項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

              (十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

              (十)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

              (十)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

              (十)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

              (十)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

              (十)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

              七、決算公開聯(lián)系方式

              本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

              聯(lián)系人:周藝 ?????????????????聯(lián)系電話:023-47766779


              附件下載:

              重慶市江津區(qū)醫(yī)療保障局(本級)2024年度決算公開報表.xls

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