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              重慶市江津區(qū)信訪辦公室

              當(dāng)前位置: 重慶市江津區(qū)信訪辦公室>政務(wù)公開(kāi)>法定主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容>預(yù)算/決算>決算公開(kāi)

              [ 索引號(hào) ] 11500381739848341A/2025-00005 [ 發(fā)文字號(hào) ]
              [ 主題分類 ] 財(cái)政 [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
              [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 江津區(qū)信訪辦 [ 有效性 ] 有效
              [ 成文日期 ] 2025-08-21 [ 發(fā)布日期 ] 2025-08-21

              重慶市江津區(qū)信訪辦公室(本級(jí))2024年度決算公開(kāi)說(shuō)明

              發(fā)布日期: 2025-08-21 14:20:35

              ?

              重慶市江津區(qū)信訪辦公室(本級(jí))

              2024年度決算公開(kāi)說(shuō)明

              ?

              一、單位基本情況

              職能職責(zé)

              1.宣傳有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策,引導(dǎo)、教育信訪人依法逐級(jí)信訪。2.受理、交辦、轉(zhuǎn)送信訪人提出的信訪事項(xiàng);承辦上級(jí)信訪工作機(jī)構(gòu)和區(qū)委、區(qū)政府交辦的信訪事項(xiàng)。3.提供與信訪人提出的信訪事項(xiàng)有關(guān)的咨詢服務(wù)。4.指導(dǎo)、督促、檢查區(qū)級(jí)各部門、各鎮(zhèn)街信訪工作,總結(jié)交流信訪工作經(jīng)驗(yàn)。5.督查、督辦信訪事項(xiàng)辦理意見(jiàn)的落實(shí)。6.定期研究分析信訪訴求情況。7.協(xié)調(diào)處理跨鎮(zhèn)街、跨部門的疑難復(fù)雜信訪事項(xiàng)。8.負(fù)責(zé)區(qū)信訪工作(群眾工作)聯(lián)席會(huì)議辦公室日常工作;督促、指導(dǎo)各部門、鎮(zhèn)街開(kāi)展社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作;分析研判全區(qū)信訪穩(wěn)定工作形式9.負(fù)責(zé)區(qū)人民政府人民建議征集領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。10.承辦區(qū)政府交辦的其他工作。

              (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

              重慶市江津區(qū)信訪辦公室(本級(jí))為區(qū)政府序列獨(dú)立核算的全額撥款行政單位,內(nèi)設(shè)科室3個(gè)

              二、單位決算情況

              (一)單位收支總體情況

              1.收入支出總體情況。2024度收入總計(jì)540.30萬(wàn)元,支出總計(jì)540.30萬(wàn)元。收支較上年減少76.84萬(wàn)元,下降12.45%主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓縮減少、退休人員死亡撫恤金和喪葬費(fèi)減少

              2.收入情況。2024年度本年收入合計(jì)540.30萬(wàn)元,較上年減少76.84萬(wàn)元,下降12.45%,主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓縮減少、退休人員死亡撫恤金和喪葬費(fèi)減少。其中:財(cái)政撥款收入540.30萬(wàn)元,占100.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入0.00萬(wàn)元,占0.00%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。?????????????????

              3.支出情況。2024年度本年支出合計(jì)540.30萬(wàn)元,較上年減少76.84萬(wàn)元,下降12.45%,主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓縮減少、退休人員死亡撫恤金和喪葬費(fèi)減少。其中:基本支出324.84萬(wàn)元,占60.12%;項(xiàng)目支出215.46萬(wàn)元,占39.88%

              4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

              (二)財(cái)政撥款收支總體情況

              2024年度財(cái)政撥款收入總計(jì)540.30萬(wàn)元,支出總計(jì)540.30萬(wàn)元。收支較上年減少76.84萬(wàn)元,下降12.45%,主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓縮減少、退休人員死亡撫恤金和喪葬費(fèi)減少。

              (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況

              1.?收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入540.30萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少76.84萬(wàn)元,下降12.45%,主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓縮減少、退休人員死亡撫恤金和喪葬費(fèi)減少。較年初預(yù)算數(shù)增加35.92萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.12%主要原因是中途追加群眾來(lái)訪接待中心物業(yè)運(yùn)行費(fèi)用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

              2.?支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出540.30萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少76.84萬(wàn)元,下降12.45%,主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓縮減少、退休人員死亡撫恤金和喪葬費(fèi)減少。較年初預(yù)算數(shù)增加35.92萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.12%主要原因是中途追加群眾來(lái)訪接待中心物業(yè)運(yùn)行費(fèi)用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)

              3.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元

              4.?比較情況。單位2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

              (1)一般公共服務(wù)支出452.05萬(wàn)元,占83.67%,較年初預(yù)算數(shù)增加34.02萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.14%,主要原因是中途追加群眾來(lái)訪接待中心物業(yè)運(yùn)行費(fèi)用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

              (2)教育支出1.41萬(wàn)元,占0.26%,與年初預(yù)算數(shù)一致。

              3社會(huì)保障與就業(yè)支出48.19萬(wàn)元,占8.92%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.92萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.15%,主要原因是其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出增加

              4衛(wèi)生健康支出18.85萬(wàn)元,占3.49%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬(wàn)元,下降0.11%,與年初預(yù)算數(shù)基本持平。

              5住房保障支出19.80萬(wàn)元,占3.66%,與年初預(yù)算數(shù)一致。 ??

              (四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

              2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出324.84萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)275.88萬(wàn)元,主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等,較上年決算數(shù)減少13.89萬(wàn)元,下降4.79%,主要原因是退休人員死亡撫恤金和喪葬費(fèi)減少。公用經(jīng)費(fèi)48.96萬(wàn)元,主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等,較上年決算數(shù)減少2.09萬(wàn)元,下降4.09%,主要原因是厲行勤儉節(jié)約,嚴(yán)控公用經(jīng)費(fèi)支出。

              (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況

              本單位2024年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

              (六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

              本單位2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

              三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

              (一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

              2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.31萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.19萬(wàn)元,下降5.43%,主要原因是厲行勤儉節(jié)約,嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)減少1.04萬(wàn)元,下降23.91%,主要原因是厲行勤儉節(jié)約,公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)壓縮減少。

              (二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

              因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,較上年支出數(shù)無(wú)增減。

              公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,較上年支出數(shù)無(wú)增減。

              公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.99萬(wàn)元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬(wàn)元,下降0.33%,較上年支出數(shù)減少1.01萬(wàn)元,下降25.25%,主要原因是厲行勤儉節(jié)約,公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)壓縮減少。

              公務(wù)接待費(fèi)0.32萬(wàn)元,主要用于接待甘肅省慶陽(yáng)市信訪局來(lái)津調(diào)研和市信訪辦來(lái)津開(kāi)展依法分類處理信訪事項(xiàng)專題調(diào)研。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.18萬(wàn)元,下降36.00%,較上年支出數(shù)減少0.03萬(wàn)元,下降8.57%,主要原因是厲行勤儉節(jié)約,嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)支出。

              (三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

              2024年度本單位因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次38人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。人均接待費(fèi)84.21元,車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)2.99萬(wàn)元。

              四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

              (一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況

              2024年度會(huì)議費(fèi)支出0.71萬(wàn)元,與2023年度相比,增加0.61萬(wàn)元,增長(zhǎng)610.00%,主要原因是召開(kāi)了全區(qū)信訪工作法治化推進(jìn)會(huì)議暨業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)議、全區(qū)信訪工作會(huì)議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.41萬(wàn)元,與2023年度相比,減少1.17萬(wàn)元,下降45.35%,主要原因是精簡(jiǎn)支出,壓縮培訓(xùn)費(fèi)用。

              (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

              2024年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出48.96萬(wàn)元,較上年減少2.09萬(wàn)元,下降4.09%,主要原因是本年度勤儉節(jié)約嚴(yán)格控制公用經(jīng)費(fèi)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。

              (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

              截至20241231日,本單位共有車輛1輛。其中:副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,主要負(fù)責(zé)人用車0輛,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部服務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。

              (四)政府采購(gòu)支出說(shuō)明

              2024年度本單位政府采購(gòu)支出總額0.55萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.55萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.55萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.55萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00 %。主要用于采購(gòu)A3復(fù)印紙和A4復(fù)印紙。

              五、預(yù)算績(jī)效管理情況

              (一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

              根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我辦對(duì)7個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)7項(xiàng),涉及資金215.46萬(wàn)元。

              (二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

              1. 績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

              1公開(kāi)范圍。2024年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表。

              2公開(kāi)內(nèi)容。詳見(jiàn)表格。

              2024年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

              項(xiàng)目

              名稱

              群眾來(lái)訪接待中心物業(yè)運(yùn)行費(fèi)用

              自評(píng)

              總分

              (分)

              100

              項(xiàng)目主管

              部門

              重慶市江津區(qū)信訪辦公室

              財(cái)政歸口科室

              行政政法科

              項(xiàng)目

              聯(lián)系人

              吳德麗

              聯(lián)系電話

              023-81220601

              項(xiàng)目資金(萬(wàn)元)

              年度總金額

              年初

              預(yù)算數(shù)

              全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

              全年執(zhí)行數(shù)

              執(zhí)行率

              %

              執(zhí)行率

              權(quán)重

              執(zhí)行率

              得分

              (分)

              48

              69.89

              69.89

              100

              10

              10

              其中:

              財(cái)政撥款

              48

              69.89

              69.89

              100

              10

              10

              當(dāng)年績(jī)效目標(biāo)

              年初績(jī)效目標(biāo)

              全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo)

              全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

              保障群眾來(lái)訪接待中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)及周邊燈飾、水的正常使用。


              保障群眾來(lái)訪接待中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)及周邊燈飾、水的正常使用。

              績(jī)效指標(biāo)

              指標(biāo)

              名稱

              計(jì)量

              單位

              指標(biāo)

              性質(zhì)

              指標(biāo)

              全年

              完成值

              偏離度(%

              得分

              系數(shù)

              %

              指標(biāo)

              權(quán)重

              (分)

              指標(biāo)得分

              (分)

              說(shuō)明

              服務(wù)對(duì)象覆蓋率

              %

              80

              100

              25

              100

              10

              10


              開(kāi)展空調(diào)維保次數(shù)

              10

              10

              0

              100

              5

              5


              服務(wù)質(zhì)量達(dá)標(biāo)率

              %

              80

              100

              25

              100

              30

              30


              保障群眾接待大廳正常運(yùn)轉(zhuǎn)率

              %

              95

              100

              5.26

              100

              30

              30


              項(xiàng)目效果的可持續(xù)性

              %

              90

              100

              11.11

              100

              5

              5


              服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

              %

              70

              90

              28.57

              100

              10

              10


              2.?績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

              本單位無(wú)此事項(xiàng)。

              3.?關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明

              單位已完成年度績(jī)效目標(biāo)。

              (三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

              本單位無(wú)此事項(xiàng)。

              六、專業(yè)名詞解釋

              (一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

              (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

              )其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

              )使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

              )年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

              )結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

              )年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

              )基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

              )項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

              (十)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

              (十)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

              (十)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

              (十)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

              (十)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

              (十)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

              七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

              本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:

              聯(lián)系人:吳德麗 ???聯(lián)系電話:023-81220601


              附件下載:

              重慶市江津區(qū)信訪辦公室(本級(jí))2024年度單位決算公開(kāi)報(bào)表.xls

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