| [ 索引號 ] | 11500381MB19858095/2026-00060 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 衛生 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 江津區衛生健康委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-09 | [ 發布日期 ] | 2026-03-09 |
發布日期: 2026-03-09 17:46:17
重慶市江津區西湖鎮衛生院
2026年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責
1.開展常見病、多發病的門診和住院診治、院內外急救、轉診和中醫藥等服務。
2.負責提供疾病控制、婦幼保健、健康教育、康復、計劃生育指導等基本公共衛生服務,協助或獨立完成重大公共衛生服務項目、衛生應急等任務。負責轄區內衛生監督協管工作。
3.協助主管部門做好轄區內村衛生室和診所的管理及技術指導工作,做好醫療衛生信息統計報告工作。協助當地政府制定、實施農村基本醫療衛生保健規劃,開展愛國衛生工作。
4.開展經審查批準的計劃生育手術項目服務,負責轄區內計劃生育手術后的咨詢和隨訪,做好婦檢和查環查孕工作。
5.負責計劃生育技術咨詢、指導育齡夫婦落實避孕節育措施、參與人口學校教學工作,指導村計生服務室做好避孕藥具發放和保管工作。
6.承辦行政主管部門交辦的其他工作。
(二)單位構成
無二級單位。
二、部門(單位)收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數1583.32萬元,其中:一般公共預算財政撥款648.74萬元(其中:社會保障和就業財政撥款收入194.99萬元;衛生健康支財政撥款收入452.15萬元;住房保障財政撥款收入1.6萬元);事業收入934.58萬元。一般公共預算收入較去年645.62萬元增加3.12萬元,主要原因是人員變動導致社保增加以及退休人員增加導致健康休養費增加。
(二)支出預算:2026年年初預算數1583.32萬元,其中:社會保障和就業支出194.99萬元,衛生健康支出1311.51萬元,住房保障支出76.82萬元。
三、部門(單位)預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入648.74萬元,一般公共預算財政撥款支出648.74萬元,比2025年增加3.12萬元。其中:基本支出648.74萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出。
?2026年政府性基金預算收入0萬元,政府性基金預算支出0萬元。2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算0萬元。其中:無因公出國(境)費用;無公務接待費;無公務用車運行維護費;無公務用車購置費。
五、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2.政府采購情況。政府采購預算總額108萬元:政府采購貨物預算108萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算財政撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理。
4.國有資產占有使用情況。截至2025年12月,本單位共有車輛1輛,其中救護車1輛。2026年一般公共預算未安排購置車輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(四)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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部門(單位)預算公開聯系人: 柯記 ?????電話:47648025
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