| [ 索引號 ] | 11500381MB19858095/2026-00057 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 衛生 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 江津區衛生健康委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-09 | [ 發布日期 ] | 2026-03-09 |
發布日期: 2026-03-09 17:39:57
重慶市江津區塘河鎮衛生院
2026年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責
?部門(單位)現行的職能職責:主要負責提供疾病預防控制、婦幼保健、康復、基本醫療、突發事件的救護、健康教育、社區衛生和計劃生育為主要內容的綜合性服務;承擔區衛生行政部門委托的轄區內愛國衛生、公共衛生管理;協助開展農村衛生行政執法;負責對村級衛生機構的技術指導和對鄉村醫生的管理和培訓;承辦主管部門交辦的其他工作。
(二)單位構成
2026年預算組成單位1個,為重慶市江津區塘河鎮衛生院。重慶市江津區塘河鎮衛生院為區衛生健康委所屬正科級差額撥款事業單位,是公益二類事業單位,無內設機構。
二、部門收支總體情況
(一)收入支出總體情況
2026年年初預算收入總計?648.81萬元,支出總計648.81 萬元。收支較上年預算數減少157.09萬元,?下降19.49% ,主要原因是財政預算補助減少6.61萬元,事業收入預算減少150.48萬元。
(二)收入預算情況
2026年年初預算數648.81萬元,其中:上年結轉 ?0 萬元,一般公共預算財政撥款321.65?萬元,政府性基金預算撥款 0萬元,國有資本經營預算收入0?萬元,事業收入 327.16萬元,事業單位經營收入0?萬元,其他收入0?萬元。收入較去年減少157.09萬元,主要是財政補助經費減少6.61萬元,事業收入經費減少150.48萬元。
(三)支出預算情況
2026年年初預算數 648.81萬元,其中:一般公共服務支出 321.65萬元,教育支出 0萬元,社會保障和就業支出61.4?萬元,衛生健康支出 556.26萬元,住房保障支出31.15萬元。支出較去年減少157.09?萬元,主要是項目支出減少159萬元。
三、財政撥款收入支出預算情況說明
2026年財政撥款收入年初預算數 321.65萬元,支出年初預算數 321.65萬元。收支較上年預算數減少6.61萬元,?下降2.01% ,主要原因是財政預算補助減少6.61萬元,事業收入預算減少150.48萬元。
四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入321.65萬元,一般公共預算財政撥款支出321.65萬元,比2025年減少6.61?萬元。其中:基本支出 321.65?萬元,比2025年減少6.61萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2025年減少6.61萬元,主要原因是人員變動。
五、政府性基金預算收入支出情況說明
重慶市江津區塘河鎮衛生院2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
六、國有資本經營預算收入支出情況說明
重慶市江津區塘河鎮衛生院2026年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
七、“三公”經費情況說明
(一)“三公”經費總體情況說明
2026年一般公共預算“三公”經費年初預算?0萬元,比2025年減少(或增加)0 萬元。
(二)“三公”經費分項情況說明
2026年因公出國(境)費用年初預算數 0?萬元,比2025年減少(或增加)?0?萬元,主要原因是無“三公”經費支出;2026年公務接待費年初預算數?0?萬元,比2025年減少(或增加)?0?萬元,主要原因是無公務接待費支出;
2026年公務用車運行維護費年初預算數0萬元,比2025年減少(或增加)?0萬元,主要原因是無公務用車運行維護費支出;
2026年公務用車購置費年初預算數?0?萬元,比2025年減少(或增加)?0萬元;主要原因是未購置公務用車。
八、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2.政府采購情況。2026年單位政府采購預算總額 8.9?萬元:政府采購貨物預算 8.9?萬元、政府采購工程預算 0萬元、政府采購服務預算 0?萬元;其中一般公共預算財政撥款政府采購 0?萬元:政府采購貨物預算 0?萬元、政府采購服務預算 0?萬元。
3.績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理。
4.國有資產占有使用情況。截至2025年12月,本單位共有車輛1輛,其中特種專業技術用車1輛,2026年無一般公共預算安排購置車輛預算。
九、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。
(四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等)。
(六)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(七)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(十)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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?部門預算公開聯系人:譚平????????聯系方式:023-81221121
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