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              重慶市江津區衛生健康委員會

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              [ 索引號 ] 11500381MB19858095/2025-00168 [ 發文字號 ]
              [ 主題分類 ] 衛生 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
              [ 發布機構 ] 江津區衛生健康委 [ 有效性 ] 有效
              [ 成文日期 ] 2025-08-20 [ 發布日期 ] 2025-08-20

              重慶市江津區紅十字會2024年部門決算情況說明

              發布日期: 2025-08-20 15:41:47

              重慶市江津區紅十字會

              2024年部門決算情況說明

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              一、單位基本情況

              重慶市江津區紅十字主要職責任務有1、宣傳和執行《中華人民共和國紅十字會法》和《中華人民共和國紅十字標志使用辦法》;2、開展救災的準備工作,建設和管理備災救災設施;3、開展衛生救護和防病知識的宣傳普及;4、協助各級人民政府開展無償獻血的宣傳推動工作; 5、開展社會服務及社區紅十字服務工作;6、推動遺體(器官)捐獻工作;7、開展預防控制艾滋病宣傳和健康教育、關心護艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作;8、開展有益于青少年身心健康的紅十字青少年活動

              二、部門決算情況說明

              (一)收入支出決算總體情況

              1.收入情況

              單位2024年度收入合計97.4萬元,系一般公共預算財政撥款收入較上年決算數減少9.48萬元,減少8.87%,主要原因是人員退休、新進人員存在工資保險等差額。

              2.支出情況

              單位2024年度支出合計97.4萬元,基本支出,較上年決算數減少9.48萬元,減少8.87%,主要原因是人員退休、新進人員存在工資保險等差額。

              3.結轉結余情況

              單位2024年度年末結轉和結余0萬元,上年決算數一致

              (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

              單位2024年度財政撥款收入、支出總計97.4萬元。與2023年相比,財政撥款收入、支出總計各減少9.48萬元,減少8.87%,一般公共預算財政撥款較上年決算數減少9.48萬元。

              (三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

              1.收入情況

              單位2024年度一般公共預算財政撥款收入97.4萬元,較上年決算數減少9.48萬元,減少8.87%;較年初預算數減少8.4萬元,減少7.94%主要原因是人員退休、新進人員存在工資保險等差額。

              2.支出情況

              單位2024年度一般公共預算財政撥款支出97.4萬元,較上年決算數減少9.48萬元,減少8.87%;較年初預算數減少8.4萬元,減少7.94%。主要原因是人員退休、新進人員存在工資保險等差額。

              3.結轉結余情況

              單位2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元,上年決算數一致。

              4.比較情況。本單位2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

              1)教育支出0.48萬元,占0.49%。

              2)社會保障與就業支出85.07萬元,占87.34%,較年初預算數減少6.58萬元,減少7.18%,主要原因是人員退休、新進人員存在保險等差額。

              3)衛生健康支出5.94萬元,占6.1%,較年初預算數減少0.71萬元,減少10.68%,主要原因是人員退休、新進人員存在工資等差額。

              4)住房保障支出5.91萬元,占6.07%,較年初預算數減少1.11萬元,減少15.81%,主要原因是在編在職人員住房保障支出較年初預算減少。

              (四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

              單位2024年度一般公共財政撥款基本支出97.4萬元,較上年決算數減少9.48萬元,減少8.87%,主要原因是人員退休、新進人員存在工資保險等差額。基本支出中:人員經費80.18萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助支出等;公用經費17.22萬元,主要包括辦公費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。

              (五)政府性基金預算收支決算情況說明

              單位無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,與上年決算數、年初預算數持平。

              (六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

              單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出,與上年決算數、年初預算數持平。

              三、“三公”經費情況說明

              ????(一)“三公”經費支出總體情況說明

              2024年度,本單位無使用財政撥款列支“三公”經費支出

              (二)“三公”經費分項支出情況

              2024年度本單位未發生因公出國(境)費用,與上年一致。

              公務用車購置費支出0萬元,與年初預算數、上年支出數一致。

              公務車運行維護費支出0萬元,年初預算數、上年支出數一致。

              公務接待費用0萬元,年初預算數減少0.2萬元,與上年支出數一致。

              (三)“三公”經費實物量情況

              ?2024年度本單位因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內公務接待0批次0,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2024年本單位人公務接待用0元。

              四、其他重要事項的情況說明

              (一)機關運行經費情況說明(即公用經費)

              2024本單位運行經費支出17.22萬元,較上年決算數減少4.12萬元,減少19.31%,主要原因是其他交通費用、差旅費用等減少。

              本年度一般公共預算財政撥款會議費支出0萬元,上年決算數一致;一般公共預算財政撥款培訓費支出0.48萬元,較上年決算數減少0.16萬系職工教育支出。

              (二)國有資產占用情況說明

              截至2024年12月31日本單位有車輛0輛,單價100萬元以上設備不含車輛)0臺(套)。

              (三)政府采購支出情況說明

              2024單位政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,其中:授予小微企業合同金額0萬元。

              五、預算績效管理情況說明

              2024本單位項目支出故不涉及預算績效目標管理。

              六、專業名詞解釋

              (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

              其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

              )基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

              )項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

              )“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

              機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

              工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

              商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

              對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

              七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

              羅麗,電話:023-47577322;郵箱:1433642806@qq.com

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              重慶市江津區紅十字會2024年度部門決算公開說明.doc
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