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              重慶市江津區(qū)衛(wèi)生健康委員會

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              [ 索引號 ] 11500381MB19858095/2025-00164 [ 發(fā)文字號 ]
              [ 主題分類 ] 衛(wèi)生 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
              [ 發(fā)布機構 ] 江津區(qū)衛(wèi)生健康委 [ 有效性 ] 有效
              [ 成文日期 ] 2025-08-20 [ 發(fā)布日期 ] 2025-08-20

              重慶市江津區(qū)中心醫(yī)院2024年度決算公開說明

              發(fā)布日期: 2025-08-20 15:21:04

              重慶市江津區(qū)中心醫(yī)院

              2024年度決算公開說明

              ?

              一、單位基本情況

              (一)職能職責

              本部門是重慶市江津區(qū)中心醫(yī)院(本級)的一級預算單位,下轄重慶市江津區(qū)中心醫(yī)院(本級)是直屬于重慶大學的一所綜合性三級甲等醫(yī)院,?始建于1939年,是一所集醫(yī)療、科研、教學、預防、保健、康復和醫(yī)學救援為一體的國家三級甲等綜合醫(yī)院。醫(yī)院設有博士后科研工作站、RE醫(yī)學教育基地院士專家工作站、國家藥物臨床試驗機構,是重慶市抗癌協(xié)會癌癥康復與姑息治療專業(yè)委員會主任委員單位。同時,我院是重慶大學醫(yī)學院、西南醫(yī)科大學、重慶醫(yī)藥高等??茖W校校外理論課教學基地,是重慶大學等多所高校的研究生和博士后培養(yǎng)單位。江津區(qū)120調(diào)度指揮中心設在本院。

              我院秉承厚德、精醫(yī)、求實、創(chuàng)新院訓,病人至上、服務至真、質(zhì)量至優(yōu)服務宗旨,堅持科教興院、人才強院、質(zhì)量立院、依法治院的辦院方針,承擔了江津區(qū)及貴州省習水縣、赤水市,四川省合江縣,以及周邊區(qū)縣500多萬人口的衛(wèi)生健康與疾病診治任務,特別是在疑難、急危重癥的救治,腫瘤、感染和兒童疾病的診治方面,發(fā)揮著巨大作用;在腫瘤的早期診斷及血管介入治療、腔鏡微創(chuàng)技術、心臟介入與心臟換瓣、腦血管病介入、顱腦損傷的搶救、白內(nèi)障的超聲乳化、泌尿系疾病鈥激光治療、缺血性疾病高壓氧治療等特色優(yōu)勢明顯,已形成內(nèi)科外科化,外科微創(chuàng)化,治療精準化的醫(yī)療格局。

              (二)機構設置

              本部門下轄1個二級預算單位,即重慶市江津區(qū)中心醫(yī)院(本級)。

              我院設本部和東門分院,占地面積共220畝,業(yè)務用房面積18萬平方米,資產(chǎn)總值超過11億元。編制床位1000張,開放床位1300張,年門(急)診量突破100萬人次,出院病人6.5萬余人次,年手術量3萬余臺次。

              醫(yī)院科室門類設置齊全。設有48個業(yè)務科室和22個行政后勤科室,其中,省部級重點學科4個、省部級臨床重點專科8個、省部級特色???個、省部級公共衛(wèi)生重點學科1個、省部級臨床重點藥學???個、區(qū)級臨床重點???個。我院開設了兒童??漆t(yī)院,腫瘤??漆t(yī)院,江津區(qū)醫(yī)學影像會診中心(區(qū)域性),病理遠程會診中心,江津區(qū)呼吸疾病研究所。有重慶市腹膜透析質(zhì)量控制中心區(qū)域分中心、重慶市結核病質(zhì)量控制中心區(qū)域分中心、重慶市重癥醫(yī)學科質(zhì)量控制中心渝西分中心、江津區(qū)醫(yī)學檢驗質(zhì)量控制中心、江津區(qū)心血管病質(zhì)量控制中心、江津區(qū)兒科質(zhì)量控制中心、江津區(qū)呼吸科質(zhì)量控制中心、江津區(qū)病理質(zhì)控中心等14個區(qū)域性質(zhì)量控制中心。

              醫(yī)院醫(yī)療設備配備先進。我院配備進口醫(yī)用直線加速器、磁共振成像系統(tǒng)(3.0T)、超高端科研型螺旋CT、達芬奇手術機器人、數(shù)字化C型臂平板探測器血管造影系統(tǒng)(大C臂)、數(shù)字乳腺X射線攝影系統(tǒng)(乳腺斷層DR)、數(shù)字化醫(yī)用X射線攝影系統(tǒng)(雙板多功能DR)、口腔頜面錐形束計算機體層攝影設備(口腔CT)、雙能X射線骨密度儀、最新型進口準分子激光系統(tǒng)/飛秒激光角膜屈光治療機、人工心肺機系統(tǒng)(ECMO)、椎間孔鏡、關節(jié)鏡系統(tǒng)、神經(jīng)內(nèi)鏡、超聲電子上消化道內(nèi)窺鏡、全自動血細胞分析儀流水線等價值約6億元的醫(yī)學裝備。

              醫(yī)院人才隊伍實力強勁。醫(yī)院現(xiàn)有在職職工1800余人,柔性引進國內(nèi)知名專家6名?,F(xiàn)有國家級人才1名,重慶英才。創(chuàng)新領軍人才1名,重慶市學術技術帶頭人1名、重慶市學術技術帶頭人后備人選2名,重慶市中青年醫(yī)學高端人才1名,醫(yī)學青年拔尖人才1名,重慶市區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生學術技術帶頭人8人,重慶市區(qū)縣醫(yī)學頭雁人才7名?,F(xiàn)有博士、碩士研究生290余人,高級職稱210余人,在國家級、省級學術專業(yè)委員會任職200余人。

              二、部門決算情況

              (一)部門收支總體情況

              1.?收入支出總體情況。2024年度收入總計106829.22萬元,支出總計106305.14萬元,年末結余分配524.08萬元。

              2.?收入情況。2024年度本年收入合計106829.22萬元,較上年減少6198.36萬元,減少5.48%,主要原因為本年醫(yī)療收入較上年減少。其中:財政撥款收入5180.73萬元,占比4.85%;事業(yè)收入100113.24萬元,占比93.71%;其他收入1535.25萬元,占比1.44%。此外,使用非財政撥款結余和專用結余0萬元,年初結轉(zhuǎn)和結余0萬元。

              3.?支出情況。2024年度本年支出合計106305.14萬元,較上年減少2925.74萬元,減少2.68%主要原因為本年商品和服務支出較上年減少7398.63萬元,而人員經(jīng)費和其他費用較上年增加4435.12其中:基本支出100981.34萬元,占比94.99%;項目支出5323.80萬元,占比5.01%。

              4.?結轉(zhuǎn)結余情況。本年年末無結轉(zhuǎn)和結余。

              (二)財政撥款收支總體情況

              2024年度財政撥款收入總計5180.73萬元,支出總計5180.73萬元。收支較上年增加572.55萬元,增長12.42%,主要原因為財政基本撥款收入較上年增加812.15萬元,財政項目撥款較上年減少239.60萬元。

              (三)一般公共預算財政撥款收支總體情況

              1.?收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入5180.73萬元,較上年決算數(shù)增加572.55萬元,增長12.42%,主要原因為財政基本撥款收入較上年增加812.15萬元,而財政項目撥款較上年減少239.60萬元。較年初預算數(shù)增加1683.12萬元,增長48.12%,主要原因是年中追加在編人員養(yǎng)老保險和職業(yè)年金預算761.51萬元;另一方面是年中陸續(xù)收到財政撥付的財政項目資金,主要是本年收到重慶市財政局下達的一次性疫情防控財政補助結算資金(第九批)(渝財社〔2023191號)812.00萬元,2024年第二批衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)中央補助資金(津財社〔202434號)117.00萬元等其他財政性資金。

              2.?支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出5180.73萬元,較上年決算數(shù)增加572.55萬元,增長12.42%,主要原因是本年補繳在編人員養(yǎng)老保險及職業(yè)年金761.51萬元。較年初預算數(shù)增加1683.12萬元,增長48.12%,主要原因是年初預算未包含養(yǎng)老保險補繳支出和一次性疫情防控補助等項目支出。

              3.?結轉(zhuǎn)結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉(zhuǎn)和結余0萬元,與2023年度相比無變化。

              4.?比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

              1)社會保障和就業(yè)支出3216.24萬元,占62.08%,較年初預算數(shù)增加787.01萬元,增加32.40%,主要原因是本年補繳在編人員養(yǎng)老保險和職業(yè)年金761.51萬元。

              2)衛(wèi)生健康支出1964.48萬元,占37.92%,較年初預算數(shù)增加896.10萬元,增長82.49%,主要原因是追加下?lián)?/span>一次性疫情防控財政補助結算資金(第九批)(渝財社〔2023191號)812.00萬元等項目。

              (四)一般公共預算財政撥款基本支出情況

              2024年度一般公共預算財政撥款基本支出3338.65萬元。其中:人員經(jīng)費3338.65萬元,主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、離退休人員健康休養(yǎng)費、死亡撫恤、退休中人一次性退休補貼、離退休人員公務員醫(yī)療補助。較上年決算數(shù)增加812.15萬元,增長32.15%,主要原因是本年機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出、職業(yè)年金繳費和離退休人員健康休養(yǎng)費、退休人員公務員醫(yī)療補助較上年增加。公用經(jīng)費0萬元。

              (五)政府性基金預算收支決算情況

              本部門2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

              (六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

              本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

              三、三公經(jīng)費情況

              (一)三公經(jīng)費支出總體情況

              2024年度三公經(jīng)費支出共計0萬元,與年初預算數(shù)一致,主要原因是我單位屬于差額撥款事業(yè)單位,財政未保障我單位“三公”經(jīng)費,因此無“三公”經(jīng)費財政撥款預算收支。

              (二)三公經(jīng)費分項支出情況

              本部門“三公”經(jīng)費,因此無“三公”經(jīng)費分項支出。

              (三)三公經(jīng)費實物量情況

              本部門無“三公”經(jīng)費,因此無“三公”經(jīng)費實物量情況,因公出國(境)團組數(shù)及人數(shù)、公務用車購置數(shù)及保有量、國內(nèi)公務接待的批次及人數(shù)均為0,與年初預算數(shù)以及上年決算數(shù)一致。

              四、其他需要說明的事項

              (一)財政撥款會議費和培訓費情況

              2024年度會議費支出0萬元,與2023年度相比,減少0.36萬元,下降100%,主要原因是本年未使用財政撥款經(jīng)費安排會議支出。本年度培訓費支出53.28萬元,與2023年度相比,減少1.55萬元,減少2.83%,主要原因是本年落實過“緊日子”要求,嚴格控制各項培訓開支。

              (二)機關運行經(jīng)費情況

              按照部門決算列報口徑,我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

              (三)國有資產(chǎn)占用情況說明

              截至2024年12月31日,本部門共有車輛7輛。其中:副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛,主要負責人用車0輛,機要通信用車0輛,應急保障用車2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車5輛,離退休干部服務用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設備(不含車輛)98臺(套)。

              (四)政府采購支出說明

              2024年度本部門政府采購支出總額3828.82萬元,其中:政府采購貨物支出1324.78萬元、政府采購工程支出925.78萬元、政府采購服務支出1578.26萬元。授予中小企業(yè)合同金額3540.78萬元,占政府采購支出總額的92.48%,其中:授予小微企業(yè)合同金額2615.00萬元,占政府采購支出總額的68.30%。主要用于采購醫(yī)院日常運營所需的服務和設備。

              五、預算績效管理情況

              (一)預算績效管理工作開展情況

              根據(jù)預算績效管理要求,我院對部門整體和18個項目開展了績效自評,其中,以填報目標自評表形式開展自評18項,涉及資金1842.08萬元;以委托第三方形式開展績效自評0項,涉及資金0萬元。

              (二)績效自評結果

              1. 績效目標自評表

              (1)公開范圍。部門應公開部門整體績效自評表和項目績效自評表,單位只需公開項目績效自評表。有重點專項項目的部門應公開所有重點專項項目績效自評表;無重點專項項目的部門應選擇至少一個一般性項目績效自評表進行公開。

              (2)公開內(nèi)容。詳見表格。

              2024年度部門整體績效自評表

              項目名稱

              重慶市江津區(qū)中心醫(yī)院部門整體績效

              自評總分(分)

              95.50

              項目主管

              部門

              313重慶市江津區(qū)中心醫(yī)院

              財政歸口科室

              社會保障科

              部門

              聯(lián)系人

              張玲濤

              聯(lián)系電話

              47530004

              項目資金(萬元)

              年度總金額

              年初

              預算數(shù)

              全年(調(diào)整)預算數(shù)

              全年執(zhí)行數(shù)

              執(zhí)行率

              %

              執(zhí)行率

              權重

              執(zhí)行率

              得分(分)

              113932.51

              11561.56

              5180.73




              其中:

              財政撥款

              3497.61

              5180.73

              5180.73

              100

              10

              10

              年初績效目標

              全年(調(diào)整)績效目標

              全年目標實際完成情況

              為患者提供較好的就醫(yī)環(huán)境,并嚴格按照改革政策實行藥品零差率銷售,減少患者看病的負擔,提升患者就醫(yī)的滿意度。使公立醫(yī)院平均住院日縮短至8天以內(nèi),藥占比保持在28%以下,醫(yī)療服務收入占醫(yī)療收入比重超過24%,使門診患者和住院患者滿意度達到80%。

              為患者提供較好的就醫(yī)環(huán)境,并嚴格按照改革政策實行藥品零差率銷售,減少患者看病的負擔,提升患者就醫(yī)的滿意度。使公立醫(yī)院平均住院日縮短至7天以內(nèi),藥占比保持在25%以下,醫(yī)療服務收入占醫(yī)療收入比重超過33%,使門診患者和住院患者滿意度達到85%,嚴格控制負債規(guī)模,使公立醫(yī)院資產(chǎn)負債率小于45%。按預算法要求及時公開部門預決算,保障公開內(nèi)容真實完整、細化程度高,按年初預算執(zhí)行政府采購,全年無采用保障金方式的政府采購,嚴控公立醫(yī)院運行成本,三公經(jīng)費使用不超年初預算,年末聘用人員人數(shù)不超過人社局核定的數(shù)量。

              本年充分發(fā)揮公立醫(yī)院公益性質(zhì)和主體作用,降低病人負擔,公立醫(yī)院平均住院日6.8天,藥品收入占醫(yī)療收入的比重22.62%;大力發(fā)展科研、教學、預防、保健等工作,為患者提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務,全年醫(yī)療服務收入占比34.49%;提升患者滿意度,全年門診患者滿意度85.65%,住院患者滿意度92.42%,控制醫(yī)院負債規(guī)模;全年資產(chǎn)負債率43.12%。及時開展預決算公開,公開內(nèi)容真實完整、細化程度高、公開及時,按要求使用“三公”經(jīng)費,全年“三公”經(jīng)費使用未超年初預算,嚴格控制聘用人員規(guī)模,年末單位聘用人員803人,未超衛(wèi)健委核定人數(shù)。由于年初申報政府采購時誤選為資金缺口,因此全年保障金采購未完成年度目標。

              績效指標

              指標名稱

              計量單位

              指標性質(zhì)

              指標值

              全年完成值

              偏離度(%

              得分系數(shù)(%

              指標權重

              指標得分

              說明

              公立醫(yī)院平均住院日

              7

              6.8

              2.86

              100

              15

              15


              部門預決算公開情況


              定性

              部門預決算公開內(nèi)容真實完整、細化程度高、公開及時

              1

              0

              100

              10

              10


              藥品收入占醫(yī)療收入(不含中藥飲片)的比重

              %

              25

              22.62

              9.52

              100

              15

              15


              醫(yī)療服務收入占醫(yī)療收入比重

              %

              33

              34.49

              4.52

              100

              15

              15


              公立醫(yī)院資產(chǎn)負債率

              %

              45

              43.12

              4.18

              100

              15

              15


              住院和門診患者滿意度

              %

              85

              89.04

              4.75

              100

              10

              10


              三公經(jīng)費使用


              0

              0

              0

              100

              5

              5


              采用保障金方式的政府采購占比


              定性

              無保障金采購得滿分,保障金采購占比≤10%4.5分,>10%不得分

              4

              100

              0

              5

              0

              年初政府采購誤選為資金缺口,導致保障金采購未完成年度目標。

              聘用人員人數(shù)


              810

              803

              0.86

              100

              10

              10


              ?


              2024年度項目績效自評表

              項目

              名稱

              衛(wèi)生人員健康人才培養(yǎng)培訓中央補助資金

              自評總分(分)

              100.00

              項目主管

              部門

              313重慶市江津區(qū)中心醫(yī)院

              財政歸口科室

              003社會保障科

              項目

              聯(lián)系人

              張玲濤

              聯(lián)系電話

              47530004

              項目資金(萬元)

              年度總金額

              年初

              預算數(shù)

              全年(調(diào)整)預算數(shù)

              全年執(zhí)行數(shù)

              執(zhí)行率

              %

              執(zhí)行率

              權重

              執(zhí)行率

              得分(分)

              200.00

              77.81

              77.81




              其中:

              財政撥款

              200.00

              77.81

              77.81

              100

              10

              10

              當年績效目

              年初績效目標

              全年(調(diào)整)績效目標

              全年目標實際完成情況

              開展住院醫(yī)師規(guī)范化培訓工作,當年總招收率超過80%,中央補助標準為3萬元//年,當年規(guī)培任務目標完成率超過80%,住培結業(yè)人員就業(yè)率超過70%,結業(yè)考核通過率超過70%,受培人員滿意度超過80%,以增強醫(yī)學生實踐能力,培養(yǎng)良好職業(yè)道德、扎實的醫(yī)學理論知識和臨床技能。

              開展住院醫(yī)師規(guī)范化培訓工作,當年總招收率超過80%,中央補助標準為3萬元//年,當年規(guī)培任務目標完成率超過80%,住培結業(yè)人員就業(yè)率超過80%,結業(yè)考核通過率超過70%,受培人員滿意度超過80%,以增強醫(yī)學生實踐能力,培養(yǎng)良好職業(yè)道德、扎實的醫(yī)學理論知識和臨床技能。

              按要求開展住院醫(yī)師規(guī)范化培訓工作,當年總招收率100%,中央補助標準為3萬元//年,當年規(guī)培任務目標完成率80%,住培結業(yè)人員就業(yè)率70%,結業(yè)考核通過率80.8%,受培人員滿意度80%

              績效指標

              指標

              名稱

              計量

              單位

              指標

              性質(zhì)

              指標

              全年

              完成值

              偏離度(%

              得分

              系數(shù)

              %

              指標

              權重

              (分)

              指標得分

              (分)

              說明

              住院醫(yī)師規(guī)范化培訓當年總招收率

              %

              80

              100

              25

              100

              20

              20


              當年規(guī)培任務目標完成率

              %

              80

              80

              0

              100

              10

              10


              規(guī)范化培訓中央補助

              /

              30000

              30000

              0

              100

              10

              10


              住院醫(yī)師規(guī)范化培訓學員結業(yè)通過率

              %

              80

              80.8

              1

              100

              20

              20


              住培結業(yè)人員就業(yè)率

              %

              70

              70

              0

              100

              20

              20


              受培人員滿意度

              %

              80

              80

              0

              100

              10

              10


              2.?績效自評報告或案例

              本單位無此事項。

              3.?關于績效自評結果的說明

              本單位無此事項。

              (三)重點績效評價結果

              本單位無此事項。

              六、專業(yè)名詞解釋

              (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

              (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

              (三)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

              (四)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

              (五)年初結轉(zhuǎn)和結余:指單位上年結轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。

              (六)結余分配:指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

              (七)年末結轉(zhuǎn)和結余:指單位結轉(zhuǎn)下年的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。

              (八)基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

              (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

              (十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

              (十一)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

              (十二)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

              (十三)商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

              (十四)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

              (十五)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

              七、決算公開聯(lián)系方式

              本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

              聯(lián)系人:張玲濤 ????????????聯(lián)系電話:023-47530004v


              附件下載:

              重慶市江津區(qū)中心醫(yī)院2024年度部門決算公開說明.docx
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