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              重慶市江津區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會

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              [ 索引號 ] 11500381MB1559455J/2026-00007 [ 發(fā)文字號 ]
              [ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
              [ 發(fā)布機構(gòu) ] 江津區(qū)文化旅游委 [ 有效性 ] 有效
              [ 成文日期 ] 2026-03-12 [ 發(fā)布日期 ] 2026-03-12

              重慶市江津區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊2026年預算情況說明

              發(fā)布日期: 2026-03-12 09:36:46

              重慶市江津區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊2026年預算情況說明

              ?

              一、單位基本情況

              (一)職能職責

              重慶市江津區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊以區(qū)文化旅游委名義實施執(zhí)法,統(tǒng)一行使文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游市場行政執(zhí)法職責。

              1、宣傳貫徹有關(guān)文化市場行政執(zhí)法方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。

              2、承擔全區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法組織協(xié)調(diào)。組織開展有關(guān)專項執(zhí)法。擬訂文化市場綜合行政執(zhí)法管理制度。

              3、承擔文化、文物方面的執(zhí)法職能。

              4、承擔出版、廣播電視、電影方面的執(zhí)法職能。

              5、承擔旅游市場方面的執(zhí)法職能。

              6、監(jiān)督、指導鎮(zhèn)(街)文化市場綜合行政執(zhí)法工作。

              7、承擔“掃黃打非”有關(guān)工作任務(wù)。

              8、承擔文化市場保護綜合行政執(zhí)法有關(guān)信訪、投訴舉報受理、糾紛調(diào)解工作。

              9、承擔文化市場綜合行政執(zhí)法有關(guān)的應(yīng)急工作。

              10、完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)委宣傳部、區(qū)文化旅游委交辦的其他任務(wù)。

              (二)單位構(gòu)成

              重慶市江津區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊為參公事業(yè)單位。下列內(nèi)設(shè)機構(gòu)有:綜合科、法制科、文化市場執(zhí)法一大隊、文化市場執(zhí)法二大隊、文化市場執(zhí)法三大隊、文化市場執(zhí)法四大隊、文化市場執(zhí)法五大隊、案件受理科。

              二、單位收支總體情況

              (一)收入支出總體情況。

              2026年年初預算收入總計745.84萬元,支出總計745.84萬元。

              (二)收入預算情況。

              2026年年初預算數(shù)745.84萬元,其中:一般公共預算撥款收入745.84萬元,政府性基金預算撥款收入0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加97.96萬元。

              (三)支出預算情況。

              2026年年初預算數(shù)745.84萬元,其中:文化旅游體育與傳媒支出532.9萬元,社會保障和就業(yè)支出112.68萬元,衛(wèi)生健康支出49.15萬元,住房保障支出51.11萬元。支出較去年增加97.96萬元。

              三、財政撥款收入支出預算情況說明

              ?2026年財政撥款收入年初預算數(shù)745.84萬元,支出年初預算數(shù)745.84萬元。

              四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

              2026年一般公共預算財政撥款收入745.84萬元,一般公共預算財政撥款支出745.84萬元,比2025年增加97.96萬元。其中:基本支出745.84萬元,比2025年增加97.96萬元,主要原因是人員增加。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出。

              五、政府性基金預算收入支出情況說明

              本單位2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

              六、國有資本經(jīng)營預算收入支出情況說明

              本單位2026年無使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

              七、“三公”經(jīng)費情況說明

              2026年“三公”經(jīng)費預算0.4萬元,與2025年持平。其中:公務(wù)接待費0.4萬元,與2025年持平;公務(wù)用車運行維護費0萬元;無公務(wù)用車購置費。

              八、其他重要事項的情況說明

              1、機關(guān)運行經(jīng)費。2026年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費108.4萬元,比上年增加12.14萬元,主要原因人員增加公用經(jīng)費定額增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

              2、政府采購情況。2026年部門(單位)政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0 萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元。

              3、績效目標設(shè)置情況。2026年無項目支出,涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元。

              4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

              九、專業(yè)性名詞解釋

              (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

              (二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

              (三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。

              (四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

              (五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。

              (六)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

              (七)其他收入:指債務(wù)收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。

              (八)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

              (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

              (十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

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