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              重慶市江津區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會

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              [ 索引號 ] 11500381MB1559455J/2025-00020 [ 發(fā)文字號 ]
              [ 主題分類 ] 財政、金融、審計 [ 體裁分類 ] 財政預(yù)算、決算
              [ 發(fā)布機構(gòu) ] 江津區(qū)文化旅游委 [ 有效性 ] 有效
              [ 成文日期 ] 2025-08-21 [ 發(fā)布日期 ] 2025-08-21

              重慶市江津區(qū)體育運動學(xué)校 2024年度決算公開情況說明

              發(fā)布日期: 2025-08-21 09:51:15

              重慶市江津區(qū)體育運動學(xué)校

              2024年度決算公開情況說明

              一、部門基本情況

              (一)職能職責(zé)

              重慶市江津區(qū)體育運動學(xué)校為重慶市江津區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會所屬正處級全額撥款事業(yè)單位,為公益一類事業(yè)單位;其宗旨是培育體育后備人才,促進(jìn)體育事業(yè)發(fā)展;職責(zé)任務(wù)是:1.承擔(dān)全區(qū)青少年體育競技人才培訓(xùn)、培養(yǎng)及體育科研等工作; 2.為國家選拔、培養(yǎng)、輸送德智體美全面發(fā)展的體育后備人才;3.組織參加體育競賽活動,完成各項競賽任務(wù);4.負(fù)責(zé)教練員和運動員的日常管理工作。5.承辦行政主管部門交辦的其他任務(wù)。

              (二)機構(gòu)設(shè)置

              1. 我校根據(jù)津編發(fā)【2015】68號要求,設(shè)置兩科一室,即學(xué)生科、競訓(xùn)科和辦公室;目前編制27名,其中專技19名,管理8名。

              ?2.人員情況? 2024年年底實有在職25人,其中專技18人,管理7人。缺編2人,退休1人。

              (三)單位構(gòu)成

              從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2024年度決算編制的無二級預(yù)算單位。

              二、部門決算情況說明

              (一)收入支出決算總體情況說明

              1.總體情況。2024年度收入總計1216.27萬元,支出總計1216.27萬元。收支較上年決算數(shù)增加86.37萬元,上升7.6%,主要原因是2024年項目經(jīng)費增加了市七運會參賽經(jīng)費。

              2.收入情況。2024年度收入合計1216.27萬元,較上年決算數(shù)增加86.37萬元,上升7.6%,主要原因是.2024年項目經(jīng)費增加了市七運會參賽經(jīng)費。其中:財政撥款收入1216.27萬元,占100%。

              3.支出情況。2024年度支出合計1216.27萬元,較上年決算增加86.37萬元,上升7.6%,主要原因是2024年項目經(jīng)費增加了市七運會參賽經(jīng)費。其中:基本支出601.17萬元,占49.43%;項目支出420.6萬元,占50.57%。

              4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

              (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

              2024年度財政撥款收、支總計1216.27萬元。與2023年相比,財政撥款收、支總計各增加86.37萬元,上升7.6%。主要原因是2024年項目經(jīng)費增加了市七運會參賽經(jīng)費。

              (三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

              1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1021.78萬元,較上年決算數(shù)減少78.12萬元,降低7.1%。主要原因是2024年項目經(jīng)費壓減。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

              2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1021.78萬元,較上年決算數(shù)減少78.12萬元,降低7.1%。主要原因是2024年項目經(jīng)費壓減。

              3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

              4.比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

              (1)教育支出3.2萬元,占0.26%,較年初預(yù)算數(shù)無增長。

              (2)文化旅游體育與傳媒支出885.39萬元,占72.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加10萬元,增長0.8%,主要原因是2024年教職工晉級晉升以及增加薪級工資。

              (3)社會保障與就業(yè)支出78.02萬元,占6.4%,較年初預(yù)算數(shù)持平。

              (4)衛(wèi)生健康支出29.56萬元,占2.4%,較年初預(yù)算數(shù)持平。

              (5)住房保障支出25.6萬元,占2.1%,較年初預(yù)算數(shù)持平。

              (四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

              2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出601.17萬元。其中:人員經(jīng)費519.97萬元,較上年決算數(shù)增加11.66萬元,上升1.03%,主要原因是養(yǎng)老保險繳費基數(shù)提高,在編人員晉級晉升增加薪級工資等。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津補貼、伙食補助費、績效工資、養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費81.21萬元,較上年決算數(shù)減少0.64萬元,下降0.06%,主要原因是2024年公用經(jīng)費壓減。公用經(jīng)費用途主要包括主要包括辦公費、電話費、差旅費、維修費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費。

              (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

              2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入194.5.00萬元,較上年決算數(shù)增加164.5.00萬元,增長14.56%,主要原因是增加市七運會參賽經(jīng)費。

              (六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

              本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

              三、“三公”經(jīng)費情況說明

              本單位2024年度未發(fā)生因公出國(境)費用、公務(wù)車購置費、公務(wù)車運行維護(hù)費、公務(wù)接待費支出。

              (一)“三公”經(jīng)費實物量情況

              2024年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2024年本部門人均接待費0.00元,車均購置費0.00萬元,車均維護(hù)費0.00萬元。

              四、其他需要說明的事項

              (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

              按照部門決算列報口徑,我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

              (二)國有資產(chǎn)占用情況說明

              截至2024年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。

              (三)政府采購支出說明

              2024年度本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

              五、預(yù)算績效管理情況說明

              (一)預(yù)算績效管理工作開展情況

              根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我局(部、委、辦)對部門整體和8個項目開展了績效自評,其中,以填報自評表形式開展自評8項,涉及資金420.6萬元。

              (二)績效自評結(jié)果。

              1.績效目標(biāo)自評表。

              (1)公開范圍。一級預(yù)算單位應(yīng)公開部門整體績效自評表。有重點專項的部門應(yīng)公開所有重點專項一級項目,并選擇至少1個重點專項二級項目公開績效自評表。無重點專項的部門應(yīng)選擇至少1個一般性項目一級項目和1個一般性二級項目績效自評表進(jìn)行公開。

              (2)公開內(nèi)容。

              項目資金績效目標(biāo)自評表

              (2024年度)

              專項(項目)名稱

              優(yōu)秀運動員、教練員伙食補助

              自評總分(分)

              100

              主管部門

              重慶市江津區(qū)體育局

              實施單位

              重慶市江津區(qū)體育運動學(xué)校

              聯(lián)系人

              惠世闖

              聯(lián)系電話

              13594154870

              項目資金(萬元)

              全年預(yù)算數(shù)(A)

              全年執(zhí)行數(shù)(B)

              執(zhí)行率(B/A,%)

              執(zhí)行率得分(分)

              總量

              392

              總量

              392

              100

              10

              其中:財政資金

              392

              其中:財政資金

              392

              100

              10

              年度總體目標(biāo)

              年初設(shè)定目標(biāo)

              全年目標(biāo)實際完成情況

              1、對體校在訓(xùn)運動員和教練員進(jìn)行普惠性伙食補助;2、對體校表現(xiàn)優(yōu)異的學(xué)生進(jìn)行伙食費減免。3.全年參加市級以上比賽取得金牌、銀牌、銅牌總數(shù)99枚。

              1、完成每月對運動員教練員伙食補助30萬元;2、完成優(yōu)秀運動員伙食費減免、建卡貧困戶子女伙食費減免30萬元;3、全年取得金牌40枚、銀牌30枚、銅牌29枚。

              績效指標(biāo)

              一級指標(biāo)

              二級指標(biāo)

              三級指標(biāo)

              計量單位

              年度指標(biāo)值

              全年完成值

              得分系數(shù)(%)

              權(quán)重(分)

              指標(biāo)得分(分)

              未完成原因和改進(jìn)措施
              及相關(guān)說明

              產(chǎn)出指標(biāo)

              數(shù)量指標(biāo)

              享受伙食補助人數(shù)

              ≧320

              350

              100

              20

              20

              成本指標(biāo)

              每人每年補助金額

              ≧7000

              7000

              100

              15

              15

              時效指標(biāo)

              全年獲得獎牌總數(shù)

              ≥105

              131

              100

              15

              15

              效益指標(biāo)

              社會效益指標(biāo)

              達(dá)到國家二級運動員人數(shù)

              ≥50

              66

              100

              15

              15

              向市級以上運動隊輸送人數(shù)

              ≧8

              30

              100

              15

              15

              滿意度指標(biāo)

              服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

              服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

              %

              ≥95

              100

              100

              10

              10

              說明

              2.????????? 績效自評報告或案例。

              本單位無此事項。

              3.????????? 關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

              本單位無此事項。

              (三)重點績效評價結(jié)果。

              本單位無此事項。

              六、專業(yè)名詞解釋

              (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

              (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

              (三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

              (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

              (五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

              (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

              (七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

              (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

              (九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

              (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

              (十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

              (十二)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

              (十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

              (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

              (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

              (十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

              (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

              七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

              本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

              聯(lián)系人:范劍波?? 13389615300


              附件下載:

              重慶市江津區(qū)體育運動學(xué)校2024年決算公開附表.xls

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