| [ 索引號 ] | 11500381753064447F/2021-00033 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 江津區(qū)統(tǒng)計局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2021-08-25 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-08-25 |
發(fā)布日期: 2021-08-25 15:02:01
重慶市江津區(qū)統(tǒng)計局
2020年度部門決算情況說明
?????一、部門基本情況
(一)職能職責。1.組織領(lǐng)導和管理全區(qū)統(tǒng)計工作;組織實施國家統(tǒng)計制度、統(tǒng)計標準和發(fā)展規(guī)劃;制定并組織實施地方統(tǒng)計調(diào)查制度。2.貫徹執(zhí)行統(tǒng)計法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策;查處統(tǒng)計違法違紀行為;依法對涉外調(diào)查事務、民間統(tǒng)計進行監(jiān)督管理。3.管理和指導鎮(zhèn)街、園區(qū)、部門(行業(yè))統(tǒng)計工作;協(xié)調(diào)政府綜合統(tǒng)計與部門統(tǒng)計之間的關(guān)系;依法對部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行審核、評估;依法管理全區(qū)統(tǒng)計調(diào)查項目;加強全區(qū)統(tǒng)計基層基礎(chǔ)工作。4.組織實施綜合統(tǒng)計、工業(yè)統(tǒng)計、能源統(tǒng)計、商貿(mào)統(tǒng)計、建筑及房地產(chǎn)統(tǒng)計、投資統(tǒng)計、利用內(nèi)資統(tǒng)計、勞動工資統(tǒng)計、文化產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計、服務業(yè)統(tǒng)計、兩綱監(jiān)測統(tǒng)計、科技統(tǒng)計、小康監(jiān)測統(tǒng)計、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計等專項統(tǒng)計工作;組織實施新型金融業(yè)調(diào)查、小企業(yè)投資調(diào)查、小企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查、企業(yè)景氣調(diào)查、人口抽樣調(diào)查、規(guī)下工業(yè)調(diào)查、規(guī)下服務業(yè)調(diào)查、限下商貿(mào)業(yè)調(diào)查、規(guī)下企業(yè)勞動工資調(diào)查、企業(yè)用工調(diào)查、四眾平臺專項統(tǒng)計調(diào)查、城鄉(xiāng)屬性調(diào)查、新興工業(yè)企業(yè)調(diào)查、基本單位名錄庫維護等工作,搜集、整理和提供相關(guān)數(shù)據(jù)。5.組織實施全區(qū)人口普查、經(jīng)濟普查、農(nóng)業(yè)普查等工作,搜集、整理和提供有關(guān)普查數(shù)據(jù),發(fā)布普查公報,開發(fā)、應用普查資料。6.組織實施全區(qū)國民經(jīng)濟核算制度;核算全區(qū)及鎮(zhèn)街生產(chǎn)總值;搜集、整理和提供國民經(jīng)濟核算有關(guān)資料。7.建立有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、評估和監(jiān)控制度;整理、核定、管理、提供、發(fā)布全區(qū)基本統(tǒng)計資料;發(fā)布全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息,建立和管理全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展綜合統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫。8.對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步、能源資源、環(huán)境等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預警和統(tǒng)計監(jiān)督;建立健全全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展的統(tǒng)計監(jiān)測和評價體系,加強動態(tài)監(jiān)測和決策咨詢服務;參與對鎮(zhèn)街、園區(qū)、區(qū)級部門的綜合考核評價工作。9.牽頭做好全區(qū)統(tǒng)計管理工作,包括統(tǒng)計人員的專業(yè)技術(shù)培訓、統(tǒng)計職稱考試等工作。
(二)機構(gòu)設(shè)置。我局為行政機關(guān),獨立核算單位,內(nèi)設(shè)綜合統(tǒng)計調(diào)查科、工業(yè)能源統(tǒng)計科、建設(shè)貿(mào)易統(tǒng)計科和局辦公室4個職能科室,下屬江津區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊是全額撥款事業(yè)單位,財務上與區(qū)統(tǒng)計局一并核算。
?二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1、總體情況。2020年度收入總計1,977.29萬元,支出總計1,977.29萬元。收支較上年決算數(shù) 增加1,098.63萬元、 增長 125%,主要原因是2020年開展江津區(qū)第七次全國人口普查工作,增加普查經(jīng)費1149.86萬元。
2、收入情況。2020年度收入合計1,973.43萬元,較上年決算數(shù)增加1,106.01萬元,增長127.5%,主要原因 是2020年開展江津區(qū)第七次全國人口普查工作,專項普查經(jīng)費大幅增加。其中:財政撥款收入1,973.43萬元,占100%;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.86萬元。
3、支出情況。2020年度支出合計1,912.05萬元,較上年決算數(shù)增加1,037.25萬元,增長118.6%,主要原因是2020年開展江津區(qū)第七次全國人口普查工作,普查經(jīng)費同比增加1050.29萬元。其中:基本支出 660.74萬元,占34.6%;項目支出1,251.31萬元,占65.4%。
4、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余65.24萬元,較上年決算數(shù)增加61.38萬元,增長1590.2%,主要原因:一是年底市級下?lián)艿娜丝谄詹榻?jīng)費55萬元結(jié)轉(zhuǎn)至2021年支付;二是因工作調(diào)整,統(tǒng)計抽樣調(diào)查網(wǎng)絡(luò)經(jīng)費10.24萬元結(jié)轉(zhuǎn)至2021年上半年使用。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
?2020年度財政撥款收、支總計1,977.29萬元。與2019年相比,財政撥款收、支總計各增加1,098.63萬 元,增長125%。主要原因:一是2020年開展江津區(qū)第七次全國人口普查工作,專項普查經(jīng)費增加1050.29萬元;二是在職人員增加使基本支出增加41.19萬元。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1、收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入1,973.43萬元,較上年決算數(shù)增加1,106.01萬元,增長127.5%。主要原因:一是開展江津區(qū)第七次全國人口普查工作,使專項普查經(jīng)費增加;二是在職人員經(jīng)費增加。較年初預算數(shù)增加12.29萬元,增長0.6%。主要原因是:人口普查增加勞務派遣人員5名,追加經(jīng)費11.81 萬元。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.86萬元。
2、支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出1,912.05萬元,較上年決算數(shù)增加1,037.25萬元,增長118.6%。主要原因是2020年開展江津區(qū)第七次全國人口普查工作,增加普查經(jīng)費1050.29萬元,但減少了人口抽樣調(diào)查工作,使統(tǒng)計抽樣調(diào)查經(jīng)費減少15.32萬元。較年初預算數(shù) 減少49.09萬 元,下降2.5%。主要原因:一是因工作調(diào)整追減第四次全國經(jīng)濟普查經(jīng)費30萬元;二是市統(tǒng)計局下?lián)艿某闃诱{(diào)查費分劈給江津區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊26.92 萬元。
3、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余65.24萬元,較上年決算數(shù)增加61.38萬元,增長1590.2%,主要原因是年底市級撥付人口普查經(jīng)費55萬元結(jié)轉(zhuǎn)至2021年;因工作調(diào)整,抽樣調(diào)查網(wǎng)絡(luò)費10.24萬元結(jié)轉(zhuǎn)至2021年使用。
4、比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)一般公共服務支出1,771.56萬元,占92.7%,較年初預算數(shù)減少43.24萬 元,下降2.4%,主要原因:一是因工作調(diào)整追減第四次全國經(jīng)濟普查經(jīng)費30萬元;二是與國家調(diào)查隊分劈市級抽樣調(diào)查網(wǎng)絡(luò)經(jīng)費26.92萬元;三是人口普查增加勞務派人員5名,追加經(jīng)費11.81萬元。
(2)教育支出3.34萬元,占0.2%,與年初預算數(shù)持平。
(3)社會保障與就業(yè)支出77.84萬元,占4.1%,較年初預算數(shù)增加9.04萬 元,增長13.1%,主要原因是增加在職人員2人。
(4)衛(wèi)生健康支出32.60萬元,占1.7%,與年初預算數(shù)持平。
(5)住房保障支出26.70萬元,占1.4%,較年初預算數(shù)減少14.90萬 元,下降35.8%,主要原因是繳存基數(shù)變化所致。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
? 2020年度一般公共財政撥款基本支出660.74萬元。其中:人員經(jīng)費567.96萬元,較上年決算數(shù)增加65.48萬 元,增長13%,主要原因是在職工員增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、退休人員健康休養(yǎng)費、職工住房公積金等。公用經(jīng)費92.78萬元,較上年決算數(shù)減少24.29萬元,下降20.7%,主要原因:一是在職人員增加,公用經(jīng)費彌補年初預算人員經(jīng)費不足部分;二是增加了對口扶貧撥款10萬計入“對個人和家庭補助”科目。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費等。
(五)政府性基金預算收支決算情況說明
我單位2020年無政府性基金預算財政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。
我單位2020年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費支出共計8.85萬元,較年初預算數(shù)減少14.15萬元,下降61.5%,主要原因:一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴控制三公經(jīng)費支出,全年實際支出較預算下降幅度較大;二是嚴格落實公車使用規(guī)定,公車運行維護成本比年初預算數(shù)減少;三是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數(shù),對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,對鎮(zhèn)街、企業(yè)報表、聯(lián)系工作等一律以機關(guān)食堂工作餐接待,使公務接待費比預算數(shù)大幅減少;四是進一步規(guī)范因公出國(境)活動,全年未安排單位人員出國(境)出訪。 較上年支出數(shù)增加3.27萬 元,增長58.6%,主要原因是2020年開展第七次全國人口普查工作,市級各階段質(zhì)量檢查驗收、年底接受國家的質(zhì)量檢查驗收等增加了接待費支出,公務車使用頻率增加,使公務車運行維護費支出增加。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
?2020年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%,較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是我局無因公出國(境)行為,年初無預算,全年也無該項費用支出。
公務車購置費0.00萬元,費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%,較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是我局無公務車購置預算,全年也無公務車購置支出。
公務車運行維護費6.31萬元,主要用于相關(guān)統(tǒng)計業(yè)務檢查、人口普查用車、市內(nèi)因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修(護)費、過路過橋費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少1.69萬元,下降21.1%,主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定,嚴禁公車私用,對城區(qū)58平方公里內(nèi)的公車補貼范圍辦理公務嚴禁使用公車,使公車運行維護成本比年初預算下降。較上年支出數(shù)增加1.68萬元,增長36.3%,主要原因是增加了公務車燃油費和公務車修理費。
公務接待費2.54萬元,主要用于接待市統(tǒng)計局到江津檢查指導工作,人口普查工作指導、各階段質(zhì)量驗收和國家人口普查質(zhì)量檢查驗收。費用支出較年初預算數(shù)減少12.46萬元,下降83.1%,主要原因:一是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數(shù),對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,對鎮(zhèn)街、企業(yè)報表、聯(lián)系工作等一律以機關(guān)食堂工作餐接待;二是2020年無外區(qū)縣統(tǒng)計局班子和科室人員到津交流統(tǒng)計工作等。較上年支出數(shù)增加1.58萬元,增長164.6%,主要原因是增加了人口普查工作檢查的接待費支出。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況
2020年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為1輛;國內(nèi)公務接待32批次256人,其中:國內(nèi)外 事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2020年本部門人均接待費99.16元,車均購置費0.00萬元,車均維護費6.31萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2020年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出92.78萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費等。 機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少24.29萬元,下降20.7%,主要原因是一是在職人員增加,部分公用經(jīng)費彌補公積金、保險費等人員經(jīng)費不足部分;二是增加了對口扶貧撥款10萬計入“對個人和家庭補助”科目。
本年度會議費支出1.12萬元,較上年決算數(shù)增加0.52萬元,增長86.7%,主要原因是增加了人口普查各階段會議費支出。本年度培訓費支出 46.48萬元,較上年決算數(shù)增加32.68萬元,增長236.8%,主要原因是開展人口普查業(yè)務培訓20余場次,培訓費支出30.71萬元。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日,本部門共有車輛1輛,為應急保障用車1輛;無單價50萬元(含)以上通用設(shè)備和單價100萬元(含)以上專用設(shè)備。
(三)政府采購支出情況說明
因人口普查錄入設(shè)備由市統(tǒng)計局統(tǒng)一采購,故我局2020年度未體現(xiàn)政府采購支出項目。
五、預算績效管理情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求,本部門對5個項目開展了績效自評,其中,以填報目標自評表形式開展自評1項,涉及資金1149.86萬元;無以委托第三方形式開展績效自評的項目。
(二) 績效自評結(jié)果
江津區(qū)第七次全國人口普查經(jīng)費績效目標自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目總體完成了江津區(qū)第七次全國人口普查的普查宣傳、普查設(shè)備購置、“兩員”選聘、普查小區(qū)劃分、普查培訓、普查培訓、普查摸底、普查登記等相關(guān)工作,100%完成年初預定工作任務 。項目全年預算經(jīng)費1149.86萬元,執(zhí)行數(shù)為1149.86萬元,是預算的100%。主要產(chǎn)出和效果:一是完成建筑物標給62萬多個,劃分小區(qū)劃分6752個;二是完成普查培訓20余場次;三是完成普查摸底96.52萬戶;四是完成普查短表登記223.2萬人;五是匯總登記常住人口135.96萬人,比第五次全國人口普查增加常住人口12.65萬人。下一步工作:一是編輯普查公報、普查年鑒等相關(guān)資料,二是對普查數(shù)據(jù)進行分析,形成普查分析調(diào)研報告供各級領(lǐng)導決策參考。
????
|
2020年度項目績效目標自評表 | |||||||||||
|
專項(項目)名稱 |
江津區(qū)第七次全國人口普查工作經(jīng)費 |
自評總分(分) |
98.5 | ||||||||
|
主管部門 |
重慶市江津區(qū)統(tǒng)計局 |
實施單位 |
重慶市江津區(qū)統(tǒng)計局 | ||||||||
|
聯(lián)系人 |
何洪容 |
聯(lián)系電話 |
81220512 | ||||||||
|
項目資金(萬元) |
全年預算數(shù)(A) |
全年執(zhí)行數(shù)(B) |
執(zhí)行率(B/A,%) |
執(zhí)行率得分(分) | |||||||
|
總量 |
1149.86 |
總量 |
1149.86 |
100 |
100% | ||||||
|
其中:財政資金 |
1149.86 |
其中:財政資金 |
1149.86 |
100 |
100% | ||||||
|
年度總體目標 |
年初設(shè)定目標 |
全年目標實際完成情況 | |||||||||
|
按國家和重慶人口普查相關(guān)要求,完成江津區(qū)第七次全國人口普查的普查宣傳、普查設(shè)備購置、“兩員”選聘、普查小區(qū)劃分、普查培訓、普查培訓、普查摸底、普查登記等相關(guān)工作。 |
目標一:普查宣傳用彩鈴、展板、公交車電視、電梯廣告牌、燈箱廣告、“兩員”用馬甲、手提包、布袋等; | ||||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
計量單位 |
年度指標值 |
全年完成值 |
得分系數(shù)(%) |
權(quán)重(分) |
指標得分(分) |
未完成原因和改進措施 | |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
摸底戶數(shù) |
萬戶 |
80 |
96.52 |
120 |
20 |
20 |
|||
|
短表登記人口 |
萬人 |
200 |
223.2 |
111 |
40 |
40 |
|||||
|
質(zhì)量指標 |
普查登記完成率 |
% |
100 |
100 |
100 |
5 |
5 |
||||
|
時效指標 |
工作完成及時率 |
% |
100 |
100 |
100 |
5 |
5 |
||||
|
成本指標 |
購PAD數(shù)量 |
臺 |
1650 |
1650 |
100 |
5 |
5 |
||||
|
兩員報酬 |
萬元 |
705.4 |
752.2 |
106 |
10 |
10 |
|||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
反映全區(qū)人口狀況 |
準確反映 |
基本準確 |
90 |
5 |
4.5 |
人員流動等因素影響 | |||
|
可持續(xù)影響指標 |
為下次人口普查積累經(jīng)驗 |
為第八次人口普查積累經(jīng)驗 |
為第八次人口普查積累經(jīng)驗 |
90 |
5 |
4.5 |
|||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
普查對象配合率 |
% |
100 |
95 |
90 |
5 |
4.5 |
部分普查對象不配合,不能提供準確信息 | ||
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(三)項目支出:指在基本支出之外為完成各種普查、專項統(tǒng)計調(diào)查等發(fā)生的支出。
(四)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(五)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、一般設(shè)備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。
(六)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(七)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(八)商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出)。
(九)對個人和家庭的補助:反映用于對個人和家庭的補助支出
(十)其他資本性支出:反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
我局決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-81220512。
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