| [ 索引號 ] | 11500381009320860R/2023-00016 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 江津區(qū)商務委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-08-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-08-23 |
發(fā)布日期: 2023-08-23 18:18:14
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一、單位基本情況
根據(jù)《重慶市江津區(qū)機構編制委員會關于同意調(diào)整完善區(qū)商務局機關及所屬事業(yè)單位機構編制事項的批復》津編發(fā)〔2016〕79號,重慶市江津區(qū)商務促進服務中心是區(qū)商務委所屬正科級全額撥款事業(yè)單位。主要職能職責如下:
(一)負責商務促進政策、消費促進政策、貿(mào)易促進政策研究,提供商務促進各項政策、信息及服務咨詢;
(二)負責貫徹落實商務合作交流規(guī)劃的調(diào)研咨詢,承辦各類商務合作交流具體事宜;
(三)負責落實全區(qū)電子商務發(fā)展規(guī)劃的調(diào)研咨詢,承擔電子商務服務體系建設和電子商務平臺監(jiān)測管理、技術服務、統(tǒng)計分析工作;
(四)具體承擔外派勞務政策咨詢、信息服務、統(tǒng)計和自貿(mào)區(qū)、綜保區(qū)相關服務工作;
(五)承辦主管部門交辦的其他任務。
截至2022年底,核定事業(yè)編制27人,實有人數(shù)25人。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計442.9萬元,支出總計442.9萬元。其中:財政撥款收入442.9萬元,占100%。由于2021年度本單位決算未單獨編制公開,故未與上年數(shù)據(jù)進行對比分析。???????????
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入442.9萬元,較年初預算數(shù)減少41.96萬元,減少8.7%,主要原因是壓減公用經(jīng)費支出。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出442.9萬元,較年初預算數(shù)減少41.96萬元,減少8.7%,主要原因是壓減公用經(jīng)費支出。
?3.比較情況:2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)一般公共服務支出368.12萬元,較年初預算數(shù)減少36.66萬元,減少9%。
? (2)教育支出2.3萬元,與年初預算數(shù)持平。
(3)社會保障和就業(yè)支出36.87萬元,與年初預算數(shù)持平。
(4)衛(wèi)生健康支出17.18萬元,較年初預算數(shù)增加5.31萬元,增加23.6%。。
(5)住房保障支出18.43萬元,與年初預算數(shù)持平。
(三)政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2022年度無政府性基金預算。
(四)國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支決算情況說明
本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預算。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出情況。
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0.86萬元,較年初預算數(shù)減少2.14萬元,下降71.33%,2022年度公務接待支出0.86萬元,較年初預算數(shù)減少2.14萬元;我單位無公務車編制未編制公務車支出;2022年度本單位未安排因公出國(境)任務未產(chǎn)生相關費用。
(二)“三公”經(jīng)費實物量情況。
2022公務接待費0.86萬元,接待了8批次87人次,人均接待標準99元。
四、其他需要說明的事項
(一)機關運行經(jīng)費情況說明。
按照部門決算列報口徑,我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。
本單位固定資產(chǎn)與區(qū)商務委(本級)共同使用,資產(chǎn)信息核算在區(qū)商務委(本級)賬上。
(三)政府采購支出情況說明。
2022年度本單位政府采購支出總額0元。
五、預算績效管理情況說明
本單位無項目支出,故未開展項目績效自評。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)年初結轉(zhuǎn)和結余:指單位上年結轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。
(三)結余分配:指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
(四)年末結轉(zhuǎn)和結余:指單位結轉(zhuǎn)下年的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。
(五)基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(七)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(八)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(九)商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。
(十)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十一)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:陳容023-81220474
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