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              重慶市江津區(qū)司法局

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              [ 索引號 ] 115003810093203181/2023-00017 [ 發(fā)文字號 ]
              [ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
              [ 發(fā)布機構 ] 江津區(qū)司法局 [ 有效性 ] 有效
              [ 成文日期 ] 2023-08-23 [ 發(fā)布日期 ] 2023-08-23

              重慶市江津區(qū)司法局2022年部門決算公開說明

              發(fā)布日期: 2023-08-23 14:46:07

              一、單位基本情況

              (一)職能職責。

              貫徹執(zhí)行國家司法行政工作法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,編制全區(qū)司法行政工作發(fā)展規(guī)劃及年度工作計劃并組織監(jiān)督實施;統(tǒng)籌推進法治政府建設工作;統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設工作,組織實施普法宣傳工作,推動人民參與和促進法治建設,負責調解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任和管理工作,推進司法場所建設;監(jiān)督、管理、指導社區(qū)矯正工作,指導、協(xié)調幫教安置工作;負責實施全區(qū)公共法律服務體系建設;指導、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務管理工作;指導、監(jiān)督本系統(tǒng)隊伍建設;承擔法律、法規(guī)、規(guī)章、政策規(guī)定的應急、安全、穩(wěn)定等相關工作職責;完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。

              (二)單位構成。

              單位內設10個機構科室,分別是辦公室、黨委辦、法治建設科、行政復議科、行政應訴科、普法與依法治理科、人民參與和促進法治科、社區(qū)矯正科、公共法律服務科、人事科;下設30個基層司法所;參公事業(yè)單位1個,為重慶市江津區(qū)法律援助中心;全額撥款事業(yè)單位2個,為重慶市江津區(qū)社區(qū)矯正幫教服務中心和重慶市江津區(qū)法制服務中心。

              二、部門決算情況說明

              (一)收入支出決算總體情況說明

              1.收入情況。2022年度收入合計4115萬元,較上年決算數(shù)減少304.49萬元,下降6.9%,主要原因是厲行節(jié)儉,堅持過苦日子,減少非必要支出;以及受疫情影響,部分線下宣傳、普法、培訓等工作無法正常開展,業(yè)務量有所下滑,支出減少。其中:財政撥款收入4115萬元,占100%。

              2.支出情況。2022年度支出合計4115萬元,較上年決算數(shù)減少304.49萬元,下降6.9%,主要原因是厲行節(jié)儉,堅持過苦日子,減少非必要支出;以及受疫情影響,部分線下宣傳、普法、培訓等工作無法正常開展,業(yè)務量有所下滑,支出減少。其中:基本支出2944.08萬元,占71.55%;項目支出1170.92萬元,占28.45%。

              3.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0萬元,與上年持平。

              (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

              2022年度財政撥款收、支總計4415萬元。與2021年相比,減少304.49萬元,下降6.9%,主要原因是厲行節(jié)儉,堅持過苦日子,減少非必要支出;以及受疫情影響,部分線下宣傳、普法、培訓等工作無法正常開展,業(yè)務量有所下滑,支出減少。

              (三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

              1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入4115萬元,較上年決算數(shù)減少304.49萬元,減少6.9%。主要原因是厲行節(jié)儉,堅持過苦日子,減少非必要支出;以及受疫情影響,部分線下宣傳、普法、培訓等工作無法正常開展,業(yè)務量有所下滑,支出減少。較年初預算數(shù)減少205.3萬元,減少4.75%。主要原因是厲行節(jié)儉,堅持過苦日子,減少非必要支出,壓減相關經費預算。

              2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出4115萬元,較上年決算數(shù)減少304.49萬元,下降6.9%。主要原因是厲行節(jié)儉,堅持過苦日子,減少非必要支出;以及受疫情影響,部分線下宣傳、普法、培訓等工作無法正常開展,業(yè)務量有所下滑,支出減少。較年初預算數(shù)減少205.3萬元,減少4.75%。主要原因是厲行節(jié)儉,堅持過苦日子,減少非必要支出。

              3.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0萬元,與上年度持平。

              4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

              (1)公共安全支出3461.81萬元,占84.13%,較年初預算數(shù)減少211.34萬元,下降5.75%,主要原因是厲行節(jié)儉,堅持過苦日子,減少非必要支出。

              (2)教育支出3.50萬元,占0.08%,較年初預算數(shù)減少11.15萬元,下降76.1%,主要原因是疫情影響,為減少集聚,取消部分培訓。

              (3)社會保障與就業(yè)支出374.56萬元,占9.10%,較年初預算數(shù)增加19.02萬元,增加5.53%,主要原因是部分人員調入,劃轉相應人員保險經費;在職人員嚴格按照社保規(guī)定基數(shù)范圍參保并繳納費用。

              (4)衛(wèi)生健康支出142.71萬元,占3.47%,較年初預算數(shù)減少1.88萬元,下降1.3%,主要原因是調整保險繳費標準。

              (5)住房保障支出132.43萬元,占3.22%,與年初預算持平。

              (四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

              2022年度一般公共財政撥款基本支出2944.08萬元。其中:人員經費2525.81萬元,較上年決算數(shù)減少150.13萬元,下降5.6%,主要原因是調整年終績效,健康休養(yǎng)費,未休年休假等標準。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、基本醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助、其他社會保險、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金及其他對個人和家庭的補助。公用經費418.28萬元,較上年決算數(shù)減少32.67萬元,下降7.24%,主要原因是加強機關運行管理,嚴格車輛租賃審批,厲行節(jié)約,減少運行經費。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

              (五)政府性基金預算收支決算情況說明

              本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支,收支數(shù)均為0萬元,與年初預算數(shù)、上年決算數(shù)持平。

              (六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

              本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出,收支數(shù)均為0萬元,與年初預算數(shù)、上年決算數(shù)持平。

              三、“三公”經費情況說明

              2022年度本部門因公出國(境)費用0萬元,未發(fā)生因公出國(境)費用。費用支出與年初預算數(shù)持平,與上年支出數(shù)持平。主要原因是年初及上年均未安排此項經費,本年也無此項經費支出。

              公務車購置費55.84萬元,較年初預算減少10.16萬元,減少15.39%,主要原因是單位公車編制為22輛,保有22輛,為保證工作需要,到期報廢并新購置執(zhí)法執(zhí)勤車3輛。較上年支出數(shù)增加30.26萬元,增加118.3%,主要原因報廢并新購執(zhí)法執(zhí)勤車輛3輛。

              公務車運行維護費21.59萬元,主要用于機要文件交換、因公出行、業(yè)務檢查、人民調解、社區(qū)矯正、普法宣傳、刑釋人員安置幫教、法律服務等工作所需車輛的燃料費、維修費、保險費、高速公路通行費等。費用支出較年初預算數(shù)減少13.14萬元,下降38.3%,主要原因是嚴格公務用車管理,公車運行維護費較年初數(shù)下降。較上年支出數(shù)減少1.41萬元,下降6.13%,主要原因是嚴格公務用車維修審批及使用范圍,厲行節(jié)約。

              公務接待費0.12萬元,主要用于其他區(qū)縣司法相關單位考察學習調研協(xié)商司法工作。費用支出較年初預算數(shù)減少8.88萬元,下降98.7%,主要原因是加強公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準。較上年支出數(shù)減少0.28萬元,下降70%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)儉要求,嚴格控制三公經費。

              (三)“三公”經費實物量情況

              2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置3輛,公務車保有量為22輛;國內公務接待1批次12人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費100元,車均購置費18.61萬元,車均維護費0.98萬元。

              四、其他需要說明的事項

              (一)機關運行經費情況說明

              2022年度本部門機關運行經費支出379.11萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。機關運行經費較上年決算數(shù)減少71.84萬元,下降15.93%,主要原因是加強機關運行管理,嚴格車輛租賃審批,厲行節(jié)約,減少運行經費。

              本年度會議費支出0.84萬元,較上年決算數(shù)減少3.15萬元,下降79%,主要原因是受疫情影響減少人員聚集,會議安排減少。本年度培訓費支出12.01萬元,較上年決算數(shù)減少1.18萬元,下降8.9%,主要原因是受疫情影響減少人員聚集,培訓安排減少。

              (二)國有資產占用情況說明

              截至2022年12月31日,本部門共有車輛22輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車21輛,特種專業(yè)技術用車1輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

              (三)政府采購支出情況說明

              2022年度本部門政府采購支出總額75.31萬元,其中:政府采購貨物支出75.31萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額75.31萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額 52.03萬元,占政府采購支出總額的69.09%。主要用于采購辦公設備及家具用具、普法宣傳業(yè)務融屏、公共法律服務體系建設設備及維修服務等。

              五、預算績效管理情況說明

              (一)預算績效管理工作開展情況

              根據(jù)預算績效管理要求,本部門對部門22個項目開展了績效自評,其中,以填報目標自評表形式開展自評22項,涉及資金1170.92萬元。從評價情況來看,單位各預算項目績效完成情況較好,基本達到預期目標,主要用于人民調解、普法宣傳、社區(qū)矯正、公共法律服務及體系建設、法律援助、刑釋人員安置幫教以及司法業(yè)務裝備購置等,有效推進了司法行政工作。

              (二)績效自評結果

              1.績效目標自評表

              (1)公開范圍。根據(jù)預算績效管理要求,本部門對部門整體績效及一個二級項目績效進行公開。

              (2)公開內容。詳見表格。

              2022年度部門整體績效自評表

              項目

              名稱

              重慶市江津區(qū)司法局整體自評

              自評

              總分

              (分)

              99.65


              項目主管

              部門

              重慶市江津區(qū)司法局

              財政歸口科室

              行政政法科

              項目

              聯(lián)系人

              王小華

              聯(lián)系電話

              02347229162


              項目資金(萬元)

              年度總金額

              年初

              預算數(shù)

              全年(調整)預算數(shù)

              全年執(zhí)行數(shù)

              執(zhí)行率

              (%)

              執(zhí)行率

              權重

              執(zhí)行率

              得分

              (分)


              4409.66

              4264.2

              4115

              96.5

              10

              9.65


              其中:

              財政撥款

              4409.66

              4264.2

              4115

              96.5

              10

              9.65


              當年績效目標

              年初績效目標

              全年目標實際完成情況


              確保司法行政工作正常開展,切實履行職能職責;完成交辦的行政復議應訴工作;開展行政執(zhí)法監(jiān)督,加強規(guī)范化文件管理,有效推進法治政府建設;開展法治宣傳教育活動,營造全區(qū)濃厚法治氛圍;開展人民調解,有效化解矛盾糾紛;管理幫扶社區(qū)矯正人員,完成安置幫教工作,有效維護安全穩(wěn)定;開展法律援助,持續(xù)推進公共法律服務體系建設,提供優(yōu)質高效的法律服務。

              全年法律援助案件辦理2017件;清理廢止政府規(guī)范性文件42件,修改2件,開展合法性審查340件次,核查文件533次,核查部門鎮(zhèn)街文件700件;組織區(qū)政府法律顧問參加政府常務會議、專題會議、招商會議等77次;人民調解14438件,調解成功率98.19%;管理社區(qū)矯正人員616人;組織2萬余名國家工作人員參加年度法治理論考試,建設法律之家16個,建成青少年法治教育實踐基地1個,開展法治宣傳300余場,法治院壩會450余場,發(fā)放普法短信110萬條。


              績效指標

              指標

              名稱

              計量

              單位

              指標

              性質

              指標

              全年

              完成值

              偏離度(%)

              得分

              系數(shù)

              (%)

              指標

              權重

              (分)

              指標得分

              (分)

              法律援助案件辦理數(shù)

              1790

              2017

              0

              100

              5

              5

              規(guī)范性文件合法性審核率

              %

              =

              100

              100

              0

              100

              8

              8

              政府常務會議法律顧問列席率

              %

              95

              95

              0

              100

              9

              9

              人民調解成功率

              %

              95

              98.19

              0

              100

              5

              5

              預決算差異率

              %

              15

              4.75

              0

              100

              6

              6

              項目預算執(zhí)行率序時進度(11月)

              %

              70

              82.85

              0

              100

              8

              8

              行政應訴按期應訴率

              %

              =

              100

              100

              0

              100

              8

              8

              “三公”經費控制率

              %

              150

              58.34

              0

              100

              5

              5

              一般性支出控制率

              %

              10

              5.85

              0

              100

              5

              5

              群眾普法知曉率

              %

              90

              90

              0

              100

              8

              8

              社區(qū)矯正脫管率

              %

              =

              0

              0

              0

              100

              8

              8

              司法公信率

              90

              90

              0

              100

              9

              9

              績效管理制度建設


              定性

              基本建立

              1

              0

              100

              6

              6

              說明


















              2022年度項目績效自評表

              項目

              名稱

              法律援助案件補助

              自評

              總分

              (分)

              99.42

              項目主管

              部門

              重慶市江津區(qū)司法局

              財政歸口科室

              行政政法科

              項目

              聯(lián)系人

              劉露

              聯(lián)系電話

              02347574299

              項目資金(萬元)

              年度總金額

              年初

              預算數(shù)

              全年(調整)預算數(shù)

              全年執(zhí)行數(shù)

              執(zhí)行率

              (%)

              執(zhí)行率

              權重

              執(zhí)行率

              得分

              (分)

              240

              224.13

              211.18

              94.22

              10

              9.42

              其中:

              財政撥款

              240

              224.13

              211.18

              94.22

              10

              9.42

              當年績效目標

              年初績效目標

              全年目標實際完成情況

              辦理法律援助案件1790件以上,為群眾提供法律援助咨詢服務,幫助受援人挽回經濟損失或取得利益,受援滿意率98%以上,有效保障群眾獲得法律援助的條件。

              受理案件1317件,辦結法律援助案件2017件,為群眾提供法律援助咨詢服務2768人次,有效挽回受援人經濟損失或幫助取得利益,受援滿意率96%,有效提供了困難群眾獲得必要法律援助條件。

              績效指標

              指標

              名稱

              計量

              單位

              指標

              性質

              指標

              全年

              完成值

              偏離度(%)

              得分

              系數(shù)

              (%)

              指標

              權重

              (分)

              指標得分

              (分)

              辦理法律援助案件數(shù)

              1790

              2017

              0

              100

              30

              30

              民事行政援助案件回訪率

              %

              90

              90

              0

              100

              15

              15

              為受援人挽回經濟損失或取得利益

              萬元

              2000

              3109.96

              0

              100

              15

              15

              受援人員滿意率

              %

              98

              98

              0

              100

              30

              30

              說明















              2.績效自評報告或案例

              本單位無此事項

              3.關于績效自評結果的說明

              (1)部門整體績效目標情況:2022年全年預算數(shù)4264.62萬元,執(zhí)行數(shù)為4115萬元,執(zhí)行率96.49%。主要產出效果:全年法律援助案件辦理2017件;清理廢止政府規(guī)范性文件42件,修改2件,開展合法性審查340件次,核查文件533次,核查部門鎮(zhèn)街文件700件;組織區(qū)政府法律顧問參加政府常務會議、專題會議、招商會議等77次;人民調解14438件,調解成功率98.19%;管理社區(qū)矯正人員616人;組織2萬余名國家工作人員參加年度法治理論考試,建設法律之家16個,建成青少年法治教育實踐基地1個,開展法治宣傳300余場,法治院壩會450余場,發(fā)放普法短信110萬條,達到了年初設定目標值。保障了司法行政工作正常開展,較好地履行了各項職能職責,完成了交辦的各項工作,營造全區(qū)濃厚法治氛圍,有效化解矛盾糾紛,維護地區(qū)安全穩(wěn)定,持續(xù)推進公共法律服務體系建設,提供了更加優(yōu)質高效的法律服務。

              (2)法律援助案件補助項目績效目標情況:根據(jù)年初設定的績效目標,項目總體完成情況基本達到預期目標。項目全年預算數(shù)為224.13萬元,執(zhí)行數(shù)為211.18萬元,完成預算的94.22%。主要產出和效果:一是全年受理援助案件1317件,辦結2017件(含上年度在辦案件700件),為2768人次群眾提供法律咨詢服務。二是為受援人挽回經濟損失或取得利益3109.96萬元,受援滿意率98%以上,在規(guī)定時限內受理并審查法律援助申請,有效提供了困難群眾獲得必要法律援助的條件。發(fā)現(xiàn)問題及原因:律師等援助人員參與值班等援助事項補助天次,未達到年初設定績效目標值,主要原因是受疫情影響,值班天數(shù)不足。下一步將加大律師參與法律援助宣傳力度,做好援助相關工作,繼續(xù)滿足困難群眾援助需求。

              (三)重點績效評價結果

              本單位無此事項。

              六、專業(yè)名詞解釋

              (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

              (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

              (三)經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入。

              (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

              (五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

              (六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

              (七)結余分配:指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

              (八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

              (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

              (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

              (十一)經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

              (十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

              (十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

              (十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

              (十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

              (十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

              (十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

              七、決算公開聯(lián)系方式

              本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-47229162。

              附件下載:

              2022年度區(qū)級部門決算公開(部門).xlsx

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