| [ 索引號 ] | 11500381009320262X/2025-00020 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 江津區(qū)民政局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2025-02-07 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-02-07 |
發(fā)布日期: 2025-02-07 16:03:00
一、單位基本情況
(一)職能職責。
1.擬訂并組織實施民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、措施。
2.貫徹執(zhí)行社會團體、基金會、社會服務機構等社會組織登記和監(jiān)督管理辦法,依法對社會組織進行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。
3.貫徹執(zhí)行社會救助政策、標準,統籌全區(qū)社會救助體系建設,負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。
4.組織擬訂并協調落實應對人口老齡化政策措施、承擔區(qū)老齡工作委員會辦公室的具體工作等。
5.貫徹執(zhí)行行政區(qū)劃、行政區(qū)域界限管理和地名管理政策、標準,按權限負責報市政府審批的行政區(qū)劃設立、命名、變更和政府駐地遷移相關工作,負責區(qū)內行政區(qū)域界線的勘定和管理工作,負責地名管理工作。
6.貫徹執(zhí)行婚姻管理政策,推進婚俗改革。
7.貫徹執(zhí)行殯葬管理政策、服務規(guī)范,推進殯葬改革。
8.統籌推進、督促指導、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務工作,擬訂養(yǎng)老服務體系建設規(guī)劃、扶持政策措施并組織實施,承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
9.貫徹執(zhí)行殘疾人權益保護政策,統籌推進殘疾人福利制度建設和康復輔助器具產業(yè)發(fā)展。
10.貫徹執(zhí)行兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護政策、標準,健全農村留守兒童關愛服務體系和困境兒童保障制度。
11.貫徹執(zhí)行促進慈善事業(yè)發(fā)展政策,指導社會捐助工作,負責福利彩票管理相關工作。
12.貫徹執(zhí)行社會工作、志愿服務政策和標準,會同有關部門推進社會工作人才隊伍建設和志愿者隊伍建設。
13.承擔法律、法規(guī)、規(guī)章、政策規(guī)定的應急、安全、穩(wěn)定等相關工作職責。
14.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
15.職能轉變。重慶市江津區(qū)民政局應強化基本民生保障職能,為困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊困難群體提供基本社會服務,促進資源向薄弱地區(qū)、領域、環(huán)節(jié)傾斜。積極培育社會組織、社會工作者等多元參與主體,推動搭建基層社會治理和社區(qū)公共服務平臺。
(二)單位構成。
本單位設有:辦公室(綜合執(zhí)法科)、規(guī)劃財務科、社會事務科(行政審批科)、社會救助和區(qū)劃地名科、養(yǎng)老服務和兒童福利科、群眾工作科(法制科)、機關黨委。
二、部門收支總體情況
(一)收入支出總體情況。
2025年年初預算收入總計9948.8萬元,支出總計9948.8萬元。收支較上年預算數減少9730.750萬元,?下降49.45% ,主要原因是堅決落實政府過緊日子、苦日子要求,從嚴從緊編制單位預算;因職能職責劃分,減少村(社)居干部相關補貼項目收支預算。
(二)收入預算情況。
2025年年初預算數9948.8萬元,其中:上年結轉0萬元,一般公共預算撥款6246.16萬元,政府性基金預算撥款3702.64萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少9730.750萬元,主要原因是堅決落實政府過緊日子、苦日子要求,從嚴從緊編制單位預算;因職能職責劃分,減少村(社)居干部相關補貼項目收支預算。
按照我區(qū)預算管理要求,結轉金額已納入相應性質的資金收入中進行反映,上述收入包括2025年結轉并編制到2025年預算的資金。
(三)支出預算情況。
2025年年初預算數9948.8萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出6179.39萬元,衛(wèi)生健康支出36.52萬元,住房保障支出30.25萬元,其他支出3702.64萬元。支出較去年減少9730.750萬元,主要原因是堅決落實政府過緊日子、苦日子要求,從嚴從緊編制單位預算;因職能職責劃分,減少村(社)居干部相關補貼項目收支預算。
三、財政撥款收入支出預算情況說明
2025年財政撥款收入年初預算數9948.8萬元,支出年初預算數9948.8萬元。收支較上年預算數減少9730.750萬元,?主要原因是堅決落實政府過緊日子、苦日子要求,從嚴從緊編制單位預算;因職能職責劃分,減少村(社)居干部相關補貼項目收支預算。
四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入6246.16萬元,一般公共預算財政撥款支出6246.16萬元,比2024年減少10781.65萬元。其中:基本支出535.31萬元,比2024年減少33.55萬元,主要原因是堅決落實政府過緊日子、苦日子要求,從嚴從緊編制單位預算,主要用于保障區(qū)民政局(本級)在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出5710.85萬元,比2024年減少10748.1萬元,主要原因是堅決落實政府過緊日子要求,從嚴從緊編制單位預算,非急需、非剛性支出可壓盡壓;因職能職責劃分,減少村(社)居干部相關補貼項目收支預算。主要用于孤兒、事實無人撫養(yǎng)兒童供養(yǎng),殘疾人生活和護理補貼,保障基層政權建設和社區(qū)治理,養(yǎng)老服務建設,孤兒、事實無人撫養(yǎng)兒童基本生活保障等重點工作。
五、政府性基金預算收入支出情況說明
2025年政府性基金預算收入3702.64萬元,政府性基金預算支出3702.64萬元,比2024年增加1050.9萬元,主要原因是中央、市級福彩公益金對社會福利事業(yè)的投入增加。主要用于社會福利事業(yè)支出和殘疾人事業(yè)支出。
六、國有資本經營預算收入支出情況說明
區(qū)民政局(本級)2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
七、“三公”經費情況說明
(一)“三公”經費總體情況說明
2025年一般公共預算“三公”經費年初預算3.60萬元,與2024年無變化。
(二)“三公”經費分項情況說明
2025年因公出國(境)費用年初預算數0萬元,與2024年無變化;?
2025年公務接待費年初預算數0.60萬元,與2024年無變化;
2025年公務用車運行維護費年初預算數3萬元,與2024年無變化;
2025年公務用車購置費年初預算數0萬元,與2024年無變化。
八、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費71.69萬元,比上年減少7.79萬元,主要原因為堅決落實政府過緊日子、苦日子要求,從嚴從緊編制單位預算。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬預算單位政府采購預算總額0.5萬元:政府采購貨物預算0.5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0.5萬元:政府采購貨物預算0.5萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款5710.85萬元。
4、國有資產占有使用情況。截止2024年12月,所屬預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
九、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。
(四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。
(六)事業(yè)單位經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(七)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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