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              重慶市江津區(qū)民政局

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              [ 索引號(hào) ] 11500381009320262X/2024-00108 [ 發(fā)文字號(hào) ]
              [ 主題分類 ] 民政、鄉(xiāng)村振興、救災(zāi) [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
              [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 江津區(qū)民政局 [ 有效性 ] 有效
              [ 成文日期 ] 2024-08-22 [ 發(fā)布日期 ] 2024-08-22

              江津精神康復(fù)院2023年度部門決算公開說明(本級(jí))

              發(fā)布日期: 2024-08-22 18:17:18

              ?一、單位基本情況

              (一)職能職責(zé)

              我單位的主要職能職責(zé)是:為精神病患者提供治療服務(wù),收治社會(huì)三無對象、民政救濟(jì)對象、復(fù)員軍人等患有精神病的人員。

              (二)單位構(gòu)成

              我單位是江津區(qū)民政局下屬全額撥款事業(yè)單位,醫(yī)院科室設(shè)置包括辦公室、黨建辦、安全保衛(wèi)科、護(hù)理部、院感科、醫(yī)務(wù)科、醫(yī)技科、財(cái)務(wù)科、醫(yī)保科、總務(wù)科、營養(yǎng)膳食科等。

              二、部門決算情況

              (一)部門收支總體情況

              1. ? 收入支出總體情況。2023年度收入總計(jì)4116.11萬元,支出總計(jì)4116.11萬元。收支較上年增加426.65萬元、 增長10.37%,主要原因是事業(yè)預(yù)算收入(醫(yī)療收入)的增長。
              2. ? 收入情況。2023年度本年收入合計(jì)4398.88萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1809.47萬元,事業(yè)收入2589.41萬元,無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和其他收入。本年收入較上年增加760.49萬元,增長20.90%,主要原因?yàn)槭聵I(yè)預(yù)算收入(醫(yī)療收入)的增長。
              3. ? 支出情況。2023年度本年支出合計(jì)4491.85萬元,其中:基本支出1771.32萬元,占比39.43%;項(xiàng)目支出2720.53萬元,占比60.57%。本年支出較上年增加519.62萬元,增長13.08%,主要原因?yàn)槭聵I(yè)預(yù)算支出(醫(yī)療事業(yè)支出)的增加。
              4. ? 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余50.91萬元,較上年數(shù)減少92.97萬元,下降64.62%,主要原因是本年支出大于收入,使用了上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

              (二)財(cái)政撥款收支總體情況

              2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1809.47萬元,支出總計(jì)1809.47萬元。收支較上年減少16.5萬元,下降0.90%,主要原因?yàn)轫?xiàng)目資金的減少。

              (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況

              1. ? 收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1809.47萬元,較上年決算數(shù)減少8.34萬元,下降0.46%,主要原因?yàn)?/span>項(xiàng)目資金的減少。較年初預(yù)算數(shù)增加145.19萬元,增長8.72%。主要原因是基本支出中補(bǔ)發(fā)上年績效導(dǎo)致的人員經(jīng)費(fèi)增加,和項(xiàng)目支出中追加預(yù)算的臨時(shí)救助資金。
              2. ? 支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1809.47萬元,較上年決算數(shù)減少16.5萬元,下降0.90%。主要原因是項(xiàng)目資金的減少。較年初預(yù)算數(shù)增加145.19萬元,增長8.72%,主要原因是基本支出中補(bǔ)發(fā)上年績效導(dǎo)致的人員經(jīng)費(fèi)增加,和項(xiàng)目支出中追加預(yù)算的臨時(shí)救助資金。
              3. ? 比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

              1教育支出8.54萬元,占比0.47%。較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是嚴(yán)控教育支出經(jīng)費(fèi)

              2社會(huì)保障與就業(yè)支出1642.89萬元,占90.79%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.5萬元,增長0.09%,主要原因補(bǔ)發(fā)人員上年績效。

              3衛(wèi)生健康支出89.7萬元,占4.96%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.2萬元,下降0.22%,主要原因是人員減少

              4住房保障支出68.33萬元,占3.78%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是嚴(yán)控住房公積金支出

              (四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

              2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1715.11萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1481.69萬元,較上年決算數(shù)增加125.23萬元,增長9.23%,主要原因是補(bǔ)發(fā)上年績效。公用經(jīng)費(fèi)233.42萬元,較上年決算數(shù)減少17.87萬元,減少7.11%,主要原因是資本性支出的減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等

              (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況

              本單位無2023年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支

              (六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

              本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

              三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

              (一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

              2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.84萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少4.66萬元,下降54.82%,主要原因是單位嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)減少1.68萬元,減少30.43%,主要原因是嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出

              (二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

              2023年度本單位未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)用,與上年相同。

              2023年度本單位未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi),與上年相同。

              公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.72萬元,主要用于接送部分病人、去各鄉(xiāng)鎮(zhèn)收取病人資料、費(fèi)用,協(xié)調(diào)病人費(fèi)用,市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.28萬元,較上年支出數(shù)減少1.7萬元,下降31.37%,主要原因是我單位嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,加強(qiáng)公務(wù)車使用管理,嚴(yán)控公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)支出。

              公務(wù)接待費(fèi)0.12萬元,主要用于接待考察。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.38萬元,較上年支出數(shù)增加0.02萬元,增長20%,主要原因是接待人員增多。

              (三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

              2023年度本單位因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國內(nèi)公務(wù)接待1批次12人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。人均接待費(fèi)100元,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)3.72萬元。

              ?四、其他需要說明的事項(xiàng)

              (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

              按照部門決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

              本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬元。

              本年度培訓(xùn)費(fèi)支出23.52萬元,較上年增加8.76萬元,增長59.35%,主要原因是黨建培訓(xùn)費(fèi)用的增加。

              (二)國有資產(chǎn)占用情況說明

              截至20231231日,本單位共有車輛1輛。其中:特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)3臺(tái)(套)。

              (三)政府采購支出說明

              2023年度本單位政府采購支出總額40.17萬元,其中:政府采購貨物支出2.48萬元、政府采購工程支出37.69萬元。授予中小企業(yè)合同金額40.17萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額37.69萬元,占政府采購支出總額的93.83%。主要用于采購電腦、打印機(jī)等,外墻磚拆除和腳手架安裝等。

              五、預(yù)算績效管理情況

              (一)預(yù)算績效管理工作開展情況

              根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位對部門整體和8個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評,其中,以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評8項(xiàng),涉及資金1942.37萬元。

              (二)績效自評結(jié)果

              1. 績效目標(biāo)自評表

              1)公開范圍。部門應(yīng)公開部門整體績效自評表和項(xiàng)目績效自評表,單位只需公開項(xiàng)目績效自評表。有重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目的部門應(yīng)公開所有重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目績效自評表;無重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目的部門應(yīng)選擇至少一個(gè)一般性項(xiàng)目績效自評表進(jìn)行公開。

              2)公開內(nèi)容。詳見表格。

              2023年度項(xiàng)目績效自評表

              項(xiàng)目

              名稱

              貧困精神病人生活費(fèi)

              自評

              總分

              (分)

              100

              項(xiàng)目主管

              部門

              310-重慶市江津精神康復(fù)院

              財(cái)政歸口科室

              003-社會(huì)保障科

              項(xiàng)目

              聯(lián)系人

              嚴(yán)江英

              聯(lián)系電話

              61069688

              項(xiàng)目資金(萬元)

              年度總金額

              年初

              預(yù)算數(shù)

              全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

              全年執(zhí)行數(shù)

              執(zhí)行率

              %

              執(zhí)行率

              權(quán)重

              執(zhí)行率

              得分

              (分)

              14

              14

              14

              100

              其中:

              財(cái)政撥款

              14

              14

              14

              100

              10

              10

              當(dāng)年績效目標(biāo)

              年初績效目標(biāo)

              全年(調(diào)整)績效目標(biāo)

              全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

              對貧困精神病人做到“應(yīng)管盡管、應(yīng)收盡收、應(yīng)治盡治、應(yīng)助盡助”,有效減輕患者及家庭負(fù)擔(dān),最大限度預(yù)防和減少肇事肇禍案事件發(fā)生。

              對貧困精神病人做到“應(yīng)管盡管、應(yīng)收盡收、應(yīng)治盡治、應(yīng)助盡助”,有效減輕患者及家庭負(fù)擔(dān),最大限度預(yù)防和減少肇事肇禍案事件發(fā)生。

              根據(jù)區(qū)級(jí)相關(guān)制度進(jìn)行貧困精神病人生活補(bǔ)助,共計(jì)發(fā)生14萬元的生活補(bǔ)助支出,有效的減輕患者及家庭負(fù)擔(dān)及減少肇事肇禍案事件發(fā)生。

              績效指標(biāo)

              指標(biāo)

              名稱

              計(jì)量

              單位

              指標(biāo)

              性質(zhì)

              指標(biāo)

              全年

              完成值

              偏離度(%

              得分

              系數(shù)

              %

              指標(biāo)

              權(quán)重

              (分)

              指標(biāo)得分

              (分)

              說明

              補(bǔ)助人次

              /

              40

              42

              5

              100

              10

              10

              補(bǔ)助合格率

              %

              98

              98

              0

              100

              15

              15

              補(bǔ)助按時(shí)到位率

              %

              100

              100

              0

              100

              15

              15

              貧困精神病人補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)

              /人·次

              450

              450

              0

              100

              10

              10

              補(bǔ)助事項(xiàng)公示率

              %

              100

              100

              0

              100

              15

              15

              補(bǔ)助政策知曉率

              %

              90

              90

              0

              100

              15

              15

              受益對象滿意度

              %

              95

              95

              0

              100

              10

              10















              1. ? 績效自評報(bào)告或案例

              本單位無此事項(xiàng)。

              1. ? 關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

              自評均已完成年度績效目標(biāo)。

              (三)重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果

              本單位無此事項(xiàng)。

              六、專業(yè)名詞解釋

              部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對專業(yè)名詞進(jìn)行解釋,不得遺漏。示例:

              (一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

              (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

              (三)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

              (四)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

              (五)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

              (六)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

              (七)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

              (八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

              (九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

              (十)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

              (十一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

              (十二)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

              (十三)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

              (十四)對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

              (十五)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

              七、決算公開聯(lián)系方式

              本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

              聯(lián)系人:刁勝梅??? 聯(lián)系電話:61069688

              附件下載:

              江津精神康復(fù)院2023年度部門決算公開說明(本級(jí)).doc
              江津精神康復(fù)院2023年決算公開表(本級(jí)).xlsx

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