發(fā)布日期:2025-08-21 14:52:30 大 中 小
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行教育工作法律法規(guī)、規(guī)章和方針政策;編制教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃;研究全區(qū)教育改革和發(fā)展的重大問題,管理、指導(dǎo)全區(qū)教育工作。2.負(fù)責(zé)全區(qū)各級各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理,管理全區(qū)教育事業(yè)單位;負(fù)責(zé)全區(qū)教育體制改革和全區(qū)學(xué)校布局規(guī)劃調(diào)整;指導(dǎo)各級各類學(xué)校的教育教學(xué)改革、課程教材建設(shè)和教育科研工作;負(fù)責(zé)教育統(tǒng)計、信息工作。3.負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展,促進(jìn)教育公平;負(fù)責(zé)義務(wù)教育的指導(dǎo)和協(xié)調(diào),組織實施促進(jìn)公共教育資源進(jìn)一步向農(nóng)村和邊遠(yuǎn)地區(qū)傾斜的政策措施,實施基礎(chǔ)教育教學(xué)改革;管理、指導(dǎo)普通高中教育、職業(yè)教育、幼兒教育、特殊教育和成人教育工作,全面實施素質(zhì)教育;做好在津高等院校發(fā)展服務(wù)工作。4.負(fù)責(zé)全區(qū)教育督導(dǎo)工作;負(fù)責(zé)全區(qū)基礎(chǔ)教育發(fā)展水平、質(zhì)量監(jiān)測工作。5.指導(dǎo)以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育的發(fā)展與改革,組織實施深化職業(yè)教育教學(xué)改革的政策措施,對職業(yè)學(xué)校辦學(xué)水平和質(zhì)量進(jìn)行指導(dǎo)。6.負(fù)責(zé)全區(qū)教育經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理,提出教育專項經(jīng)費(fèi)和項目經(jīng)費(fèi)的使用方案,參與教育經(jīng)費(fèi)的審計監(jiān)督;負(fù)責(zé)教育經(jīng)費(fèi)的安排和預(yù)算、決算工作;負(fù)責(zé)教育援助工作。7.統(tǒng)籌管理、協(xié)調(diào)全區(qū)民辦教育,擬定民辦教育管理的具體措施,規(guī)范辦學(xué)秩序,承擔(dān)民辦教育監(jiān)管的責(zé)任。8.負(fù)責(zé)管理、指導(dǎo)全區(qū)各級各類學(xué)校的思想政治、德育、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)教育和法制教育、國防教育等工作。9.主管全區(qū)教師工作,按照管理權(quán)限管理學(xué)校干部和教師隊伍;組織實施教師資格制度;管理、指導(dǎo)學(xué)校干部、教師的崗位培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作。10.統(tǒng)一管理全區(qū)學(xué)歷教育、學(xué)籍管理,負(fù)責(zé)高校招生、考試和高等教育自學(xué)考試工作。11.會同有關(guān)部門,做好師范類高校畢業(yè)生就業(yè)管理和就業(yè)指導(dǎo)工作及管理老年教育工作。12.指導(dǎo)學(xué)校后勤和安全保衛(wèi)工作。13.負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)國有資產(chǎn)管理、學(xué)校建設(shè)、教育裝備、教育產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作,管理、指導(dǎo)教育系統(tǒng)勤工儉學(xué)、學(xué)校后勤改革工作;負(fù)責(zé)全區(qū)的語言文字管理和普通話培訓(xùn)測試工作,擬定全區(qū)語言文字工作中長期規(guī)劃。14.承擔(dān)法律法規(guī)、規(guī)章、政策規(guī)定的安全監(jiān)管責(zé)任。15.牽頭負(fù)責(zé)全區(qū)科教體制改革專項小組的相關(guān)工作。16.負(fù)責(zé)全區(qū)教育系統(tǒng)人才隊伍建設(shè)。17.負(fù)責(zé)社區(qū)教育管理工作。18.完成區(qū)政府交辦的其他事項。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市江津區(qū)教育委員會是區(qū)政府組成部門,正處級。中共重慶市江津區(qū)委教育工作委員會與重慶市江津區(qū)教育委員會合署辦公。設(shè)置辦公室、秘書科、組織科、機(jī)關(guān)黨委辦公室、人事科、基礎(chǔ)教育科、職成幼教科、財務(wù)審計科、計劃基建科、法制安全科、督導(dǎo)室、群眾工作科共12個機(jī)構(gòu)。2個委管單位(區(qū)教育考試中心、區(qū)教師進(jìn)修學(xué)院),4個委屬事業(yè)單位(區(qū)資健中心、區(qū)技裝中心、區(qū)教育評測中心和區(qū)老年大學(xué)),管理146所公辦學(xué)校(幼兒園)。
二、部門決算情況
(一)部門收支總體情況
(二)財政撥款收支總體情況
2024年度財政撥款收、支總計206984.31萬元。與2022年相比,財政撥款收、支總計各減少909.09萬元,下降0.44%。主要原因是年中財政調(diào)減公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)致財政撥款收、支減少。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款收支總體情況
(1)教育支出147663.16萬元,占72.55%,較年初預(yù)算數(shù)減少8240.85萬元,下降5.29%,主要原因是年中財政調(diào)減公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)以及本年度財政用于全區(qū)教育系統(tǒng)的教育支出項目預(yù)算較上年大幅減少。
(2)社會保障與就業(yè)支出38847.85萬元,占19.09%,較年初預(yù)算數(shù)增加8801.23萬元,增長29.29%,主要原因是年中追加養(yǎng)老保險和職業(yè)年金調(diào)整繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等。
(3)衛(wèi)生健康支出9984.07萬元,占4.91%,較年初預(yù)算數(shù)減少123.95萬元,下降1.23%,主要原因是全系統(tǒng)在職和退休總?cè)藬?shù)較上年有所減少。
(4)住房保障支出7030.23萬元,占3.45%,較年初預(yù)算數(shù)減少89.52萬元,下降1.26%,主要原因是全系統(tǒng)在職人數(shù)較上年有所減少。
(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況
2024年度一般公共財政撥款基本支出174813.68萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)161003.87萬元,與2023年度相比,增加5522.37萬元,增長3.55%,主要原因是年中追加養(yǎng)老保險和職業(yè)年金調(diào)整繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、社會保障繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金。公用經(jīng)費(fèi)13809.81萬元,與2023年度相比,減少1563.92萬元,下降10.17%,主要原因是年中財政調(diào)減公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況
2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入3459.00萬元,與2023年度相比,增加3440.00萬元,增長18105.26%,主要原因是本年度追加超長期特別國債安排的其他支出預(yù)算3414萬元。本年支出3459.00萬元,與2023年度相比,增加3440.00萬元,增長18105.26%,主要原因是本年度支付超長期特別國債安排的其他支出預(yù)算資金3414萬元。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計19.13萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少14.81萬元,下降43.64%;較上年支出數(shù)減少3.34萬元,下降14.86%。主要原因是按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),全年實際支出較年初預(yù)算和上年支出數(shù)均有所下降。強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付;嚴(yán)格控制公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況
2024年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.00萬元,下降100.00%,主要原因是本年度未發(fā)生因公出國(境)支出。與2023年度相比,無增減,主要原因是本年度未發(fā)生因公出國(境)支出,與上年持平。
?公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,主要原因是本年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出。與2023年度相比,無增減,主要原因是本年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出。
?公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.28萬元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、財政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.72萬元,下降15.11%,主要原因是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定,公車運(yùn)行維護(hù)成本較年初預(yù)算有所下降。較上年支出數(shù)減少2.41萬元,下降13.62%,主要原因是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定,公車運(yùn)行維護(hù)成本較上年支出數(shù)有所下降。
?公務(wù)接待費(fèi)3.86萬元,主要用于接待上級部門、其他區(qū)縣到我區(qū)考察,接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少9.08萬元,下降70.17%。較上年支出數(shù)減少0.92萬元,下降19.25%,主要原因是本部門繼續(xù)強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)較年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)均大幅下降。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況
2024年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為6輛;國內(nèi)公務(wù)接待45批次512人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2024年本部門人均接待費(fèi)75.31元,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)2.55萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況
本年度會議費(fèi)支出16.19萬元,與2023年度相比,減少5.91萬元,下降26.74%,主要原因是本年度繼續(xù)壓縮線下會議次數(shù)和規(guī)模,大力節(jié)約支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出736.50萬元,與2023年度相比,增加219.50萬元,增長42.46%,主要原因是本年度繼續(xù)壓縮線下培訓(xùn)次數(shù)和規(guī)模,大力節(jié)約支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2024年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出115.50萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少10.79萬元,下降6.13%,主要原因是本年度繼續(xù)采取各種措施壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),辦公費(fèi)、其他交通費(fèi)用等均有所下降。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日,本部門共有車輛7輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車7輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)政府采購支出說明
2024年度本部門政府采購支出總額2873.34萬元,其中:政府采購貨物支出2497.68萬元、政府采購工程支出375.67萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額2186.61萬元,占政府采購支出總額的76.10%,其中:授予小微企業(yè)合同金額1651.07萬元,占政府采購支出總額的57.46 %。主要用于采購校園技術(shù)裝備、辦公設(shè)備及教玩具等。
五、預(yù)算績效管理情況
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我委對部門整體和1294個項目開展了績效自評,其中,以填報目標(biāo)自評表形式開展自評1294項,涉及資金32602.31萬元;以委托第三方形式開展績效自評0項,涉及資金0萬元。
(二)績效自評結(jié)果
1. 績效目標(biāo)自評表
(1)公開范圍。2024年度部門整體績效自評表和2024年度項目績效自評表。
(2)公開內(nèi)容。詳見表格。
2024年度部門整體績效自評表
|
項目 名稱 |
重慶市江津區(qū)教育委員會整體自評 |
自評總分 (分) |
100 | |||||||||
|
項目主管 部門 |
重慶市江津區(qū)教育委員會 |
財政歸口科室 |
教科文科 |
部門 聯(lián)系人 |
吳云春 |
聯(lián)系電話 |
47527496 | |||||
|
年度總金額 |
年初 預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 (%) |
執(zhí)行率 權(quán)重 |
執(zhí)行率 得分 (分) | ||||||
|
211293.73 |
215108.64 |
212260.82 |
|
|
| |||||||
|
其中: 財政撥款 |
203184.86 |
206984.31 |
206984.31 |
100 |
10 |
10 | ||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
年初績效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實際完成情況 | |||||||||
|
對全區(qū)教育系統(tǒng)15個一級預(yù)算單位和139個二級預(yù)算單位。單位主要職能職責(zé) |
對全區(qū)教育系統(tǒng)15個一級預(yù)算單位和139個二級預(yù)算單位。單位主要職能職責(zé) |
對全區(qū)教育系統(tǒng)15個一級預(yù)算單位和139個二級預(yù)算單位。單位主要職能職責(zé) | ||||||||||
|
指標(biāo) 名稱 |
計量 單位 |
指標(biāo) 性質(zhì) |
指標(biāo) 值 |
全年 完成值 |
偏離度(%) |
得分 系數(shù) (%) |
指標(biāo) 權(quán)重 (分) |
指標(biāo)得分 (分) |
說明 | |||
|
預(yù)決算差異率 |
% |
≤ |
8.9 |
8.9 |
0 |
100 |
10 |
10 |
| |||
|
部門預(yù)決算公開情況 |
|
定性 |
以內(nèi)容完整性、細(xì)化程度、及時性及真實性進(jìn)行評價。存在一類問題扣2.5分,無問題得滿分。 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
| |||
|
項目預(yù)算執(zhí)行序時進(jìn)度(11月)) |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
30 |
30 |
| |||
|
社會滿意度 |
% |
≥ |
96 |
96 |
0 |
100 |
10 |
10 |
| |||
|
“三公”經(jīng)費(fèi)控制情況 |
萬元 |
≤ |
31.66 |
31.66 |
0 |
100 |
5 |
5 |
| |||
|
采用保障金方式的政府采購占比情況 |
|
定性 |
無保障金采購的,得滿分;保障金采購占比小于等于10%的,按該項指標(biāo)分值的90%計算得分;占比大于10%的,不得分。 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
| |||
|
聘用人員情況 |
人 |
≤ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
| |||
|
加強(qiáng)預(yù)算管理及時撥付資金 |
% |
≥ |
96 |
96 |
0 |
100 |
20 |
20 |
| |||
?
2024年度項目績效自評表
|
項目 名稱 |
江津區(qū)中小學(xué)學(xué)業(yè)質(zhì)量監(jiān)測 |
自評 總分 (分) |
100 | ||||||||||
|
項目主管 部門 |
重慶市江津區(qū)教育委員會 |
財政歸口科室 |
教科文科 |
項目 聯(lián)系人 |
楊中萬 |
聯(lián)系電話 |
47264887 | ||||||
|
年度總金額 |
年初 預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 (%) |
執(zhí)行率 權(quán)重 |
執(zhí)行率 得分 (分) | |||||||
|
|
79.39 |
79.39 |
100 |
10 |
10 | ||||||||
|
其中: 財政撥款 |
|
79.39 |
79.39 |
100 |
10 |
10 | |||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
年初績效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實際完成情況 | ||||||||||
|
完成全區(qū)基礎(chǔ)教育學(xué)業(yè)質(zhì)量監(jiān)測,并形成相應(yīng)報告。 |
完成全區(qū)基礎(chǔ)教育學(xué)業(yè)質(zhì)量監(jiān)測,并形成相應(yīng)報告。 |
完成全區(qū)基礎(chǔ)教育學(xué)業(yè)質(zhì)量監(jiān)測,并形成相應(yīng)報告。 | |||||||||||
|
指標(biāo) 名稱 |
計量 單位 |
指標(biāo) 性質(zhì) |
指標(biāo) 值 |
全年 完成值 |
偏離度(%) |
得分 系數(shù) (%) |
指標(biāo) 權(quán)重 (分) |
指標(biāo)得分 (分) |
說明 | ||||
|
提供報告類成果數(shù)量 |
% |
≥ |
50 |
50 |
0 |
100 |
10 |
10 |
| ||||
|
督導(dǎo)評估認(rèn)定過程規(guī)范性 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
20 |
20 |
| ||||
|
監(jiān)測合格率 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
20 |
20 |
| ||||
|
專業(yè)評估通過率 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
10 |
10 |
| ||||
|
資金到位率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
| ||||
|
學(xué)校滿意度 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
10 |
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本部門無此事項。
經(jīng)本部門自評,本年度所有項目均完成年度績效目標(biāo)。
(三)重點績效評價結(jié)果
本部門無此事項。
六、專業(yè)名詞解釋
部門應(yīng)根據(jù)實際情況對專業(yè)名詞進(jìn)行解釋,不得遺漏。示例:
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
(四)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(五)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(六)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(七)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費(fèi):指一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十二)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
(十三)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十四)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十五)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展和改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:楊中萬??? 聯(lián)系電話:023-47264887
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