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              重慶市江津區(qū)教育委員會

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              [ 索引號 ] 11500381750069234B/2026-00174 [ 發(fā)文字號 ]
              [ 主題分類 ] 教育 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
              [ 發(fā)布機構 ] 江津區(qū)教委 [ 有效性 ] 有效
              [ 成文日期 ] 2026-03-20 [ 發(fā)布日期 ] 2026-03-20

              重慶市江津區(qū)鳳場學校2026年單位預算情況說明

              發(fā)布日期: 2026-03-20 17:09:31


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              一、單位基本情況

              (一)職能職責?

              實施九年一貫制義務教育,促進基礎教育發(fā)展。實施初中和小學學歷教育和相關服務,2018年8月學校新設立了附設幼兒園,我校還承擔非義務教育學前教育,促進學前教育發(fā)展。職責如下:

              1.負責實施初中和小學義務教育,促進基礎教育發(fā)展。負責實施學前教育,促進幼兒教育發(fā)展。實施素質教育,提高教育質量,使適齡兒童少年在品德、智力、體質等方面全面發(fā)展。

              2.承擔深化課程內容改革,加強探索學科教學新模式,探索課標制定、教材使用與考試評價的銜接。以現代教學技術為支撐,以中小學新課改為契機,深入推進素質教育,全面實現初中和小學教育培養(yǎng)目標,不斷提高教育質量,開足開齊國家規(guī)定的八個學習領域的所有必修課程。

              3.學校應當把德育放在首位,寓德育于教育教學之中,開展與學生年齡相適應的社會實踐活動,形成學校、家庭、社會相互配合的思想道德教育體系,促進學生養(yǎng)成良好的思想品德和行為習慣。

              4.學校應當保證學生的課外活動時間,組織開展文化娛樂等課外活動。

              5.承擔為學生減免學雜費、課本費及教輔資料費,為貧困學生提供政策性扶助。

              6.承擔依法治校、維護校園公共安全、校園食品安全、公共衛(wèi)生等工作。

              7.承擔從事初中和小學義務教育及學前教育教學的相關社會服務。

              8.完成行政主管部門交辦的其他任務。

              (二)單位構成

              本單位內設教務處、總務處、德體處、法制安全科,是江津區(qū)財政局全額撥款事業(yè)單位,有26個事業(yè)編制。其中編制人數為26人,在職人數為26人,退休教師23人,在校學生人數153人(含幼兒園28人)。

              本年度本單位無下級預算單位。

              二、單位收支總體情況

              (一)收入支出總體情況

              2026年年初預算收入總計707.21萬元,支出總計707.21萬元。

              (二)收入預算情況

              2026年年初預算數707.21萬元,其中:一般公共預算撥款694.71萬元,財政專戶管理資金收入12.50萬元,。收入較去年減少0.45萬元,主要是一般公共預算撥款減少0.45萬元。

              按照我區(qū)預算管理要求,財政撥款結轉金額已納入相應性質的資金收入中進行反映,上述收入包括2025年財政撥款結轉并編制到2026年預算的資金。

              (三)支出預算情況

              2026年年初預算707.21元,其中:教育支出547.30萬元,社會保障和就業(yè)支出88.44萬元,衛(wèi)生健康支出40.9萬元,住房保障支出30.57萬元。支出較去年減少0.45萬元,主要是基本支出減少0.45萬元。

              三、財政撥款收入支出預算情況說明

              2026年財政撥款收入年初預算數694.71萬元,支出年初預算數694.71萬元。

              四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

              2026年一般公共預算財政撥款收入694.71萬元,一般公共預算財政撥款支出694.71萬元,比2025年減少0.45萬元。其中:基本支出692.39萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障單位正常運轉的各項商品服務支出,比2025年增加減少2.77萬元,主要原因是本年有一名教師退休,相應經費減少;項目支出2.32萬元,主要用于長贍人員生活補助等重點工作,比2025年增加0.04萬元,主要原因是長贍人員生活補助標準提高。

              五、政府性基金預算收入支出情況說明

              重慶市江津區(qū)鳳場學校2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

              六、國有資本經營預算收入支出情況說明

              重慶市江津區(qū)鳳場學校2026年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

              七、“三公”經費情況說明

              (一)“三公”經費總體情況說明

              2026年一般公共預算“三公”經費年初預算0萬元,比2025年減少(或增加)0萬元,下降0%,主要原因是……。

              (二)“三公”經費分項情況說明

              2026年因公出國(境)費用年初預算數0萬元,比2025年減少(或增加)0萬元,主要原因是……;

              2026年公務接待費年初預算數0萬元,比2025年減少(或增加)0萬元,主要原因是……;

              2026年公務用車運行維護費年初預算數0萬元,比2025年減少(或增加)0萬元,主要原因是……;

              2026年公務用車購置費年初預算數0萬元,比2025年減少(或增加)0萬元,主要原因是……。

              八、其他重要事項的情況說明

              (一)機關運行經費。

              我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

              (二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

              (三)績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元。

              (四)國有資產占有使用情況。截至2025年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中業(yè)務用車0輛,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中業(yè)務用車0輛,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛。

              九、專業(yè)性名詞解釋

              (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

              (二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

              (三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。

              (四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

              (五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。

              (六)事業(yè)單位經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

              (七)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。

              (八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。

              (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

              (十)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

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              預算公開聯系人: 張妍?? ?? 聯系方式:? 023-47667468

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