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              重慶市江津區(qū)教育委員會(huì)

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              [ 索引號(hào) ] 11500381750069234B/2025-00363 [ 發(fā)文字號(hào) ]
              [ 主題分類(lèi) ] 教育 [ 體裁分類(lèi) ] 財(cái)政預(yù)算、決算
              [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 江津區(qū)教委 [ 有效性 ] 有效
              [ 成文日期 ] 2025-08-26 [ 發(fā)布日期 ] 2025-08-26

              重慶市江津中學(xué)校(本級(jí))2024年度決算公開(kāi)說(shuō)明

              發(fā)布日期: 2025-08-26 14:34:58

              ?


              一、單位基本情況

              (一)職能職責(zé)

              重慶市江津中學(xué)校(本級(jí))是江津區(qū)財(cái)政局全額撥款事業(yè)單位。宗旨是實(shí)施初中義務(wù)教育和高中優(yōu)質(zhì)教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

              學(xué)校的職責(zé)任務(wù)是:

              1.負(fù)責(zé)實(shí)施初中和高中學(xué)歷教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。實(shí)施素質(zhì)教育,提高教育質(zhì)量。積極開(kāi)展“培優(yōu)補(bǔ)差”“競(jìng)賽輔導(dǎo)”等活動(dòng),使學(xué)生在品德、智力、體質(zhì)等方面全面發(fā)展。

              2.承擔(dān)深化課程內(nèi)容改革,加強(qiáng)探索學(xué)科教學(xué)新模式,探索課標(biāo)制定、教材使用與考試評(píng)價(jià)的銜接。以現(xiàn)代教學(xué)技術(shù)為支撐,以中學(xué)新課改為契機(jī),深入推進(jìn)素質(zhì)教育,全面實(shí)現(xiàn)中學(xué)教育培養(yǎng)目標(biāo)。

              3.負(fù)責(zé)把德育放在首位,寓德育于學(xué)科教學(xué)之中。組織開(kāi)展與學(xué)生年齡相適應(yīng)的社會(huì)生活實(shí)踐活動(dòng),形成“學(xué)校、家庭、社會(huì)”三結(jié)合的思想道德教育體系,促進(jìn)學(xué)生養(yǎng)成良好的思想品德和行為習(xí)慣。

              4.負(fù)責(zé)根據(jù)辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)和要求,提供配套的教育教學(xué)設(shè)施設(shè)備。保障學(xué)校校園環(huán)境的美化、綠化。提供基本的餐飲、住宿、醫(yī)療等服務(wù),為學(xué)生學(xué)習(xí)、生活提供保障。

              5.負(fù)責(zé)保證學(xué)生的課外活動(dòng)時(shí)間,組織開(kāi)展文化娛樂(lè)等課外活動(dòng)。

              6.承擔(dān)為學(xué)生減免學(xué)雜費(fèi)、課本費(fèi)及相應(yīng)的教輔資料費(fèi),為貧困學(xué)生提供政策性扶助。

              7.承擔(dān)依法治校、維護(hù)校園公共安全、校園食品安全、公共衛(wèi)生等工作。

              8.承擔(dān)從事初中義務(wù)教育及高中優(yōu)質(zhì)教育教學(xué)的相關(guān)社會(huì)服務(wù)。

              9.完成行政主管部門(mén)交辦的其他任務(wù)。

              (二)單位構(gòu)成

              2024年度,學(xué)校內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè),分別是辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、學(xué)生處、教科處、法制安全處;此外,還有團(tuán)委、初高中年級(jí)組參照內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)管理的二級(jí)部門(mén)。

              二、部門(mén)決算情況

              (一)部門(mén)收支總體情況

              1.收入支出總體情況。2024年度收入總計(jì)16948.43萬(wàn)元,支出總計(jì)16948.43萬(wàn)元。收支較上年增加2174.97萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.72%,主要原因?yàn)楸灸陮W(xué)校新增資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)稅費(fèi)1180.85萬(wàn)元,安排政府性基金2280萬(wàn)元修建樹(shù)人街停車(chē)庫(kù)工程等。

              2.收入情況。2024年度本年收入合計(jì)15275.39萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入12825.72萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1087.1萬(wàn)元,事業(yè)收入885.81萬(wàn)元,其他收入476.76萬(wàn)元。本年收入較上年增加802.91萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.54%,主要原因?yàn)楸灸陮W(xué)校新增資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)稅費(fèi)1180.85萬(wàn)元。

              3.支出情況。2024年度本年支出合計(jì)16572.92萬(wàn)元,其中:基本支出12775.97萬(wàn)元,占比77.08%;項(xiàng)目支出3796.95萬(wàn)元,占比22.92%。本年支出較上年增加2192.49萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.24%,主要原因?yàn)楸灸陮W(xué)校新增資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)稅費(fèi)1180.85萬(wàn)元,安排政府性基金2280萬(wàn)元修建樹(shù)人街停車(chē)庫(kù)工程等。

              4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余375.51萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少17.52萬(wàn)元,降低4.45%,主要原因是本年使用上年結(jié)轉(zhuǎn)市培資金365000元。

              (二)財(cái)政撥款收支總體情況

              2024年度財(cái)政撥款收入總計(jì)15192.82萬(wàn)元,支出總計(jì)15192.82萬(wàn)元。收支較上年增加2064.82萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.72%,主要原因?yàn)楸灸陮W(xué)校新增資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)稅費(fèi)1180.85萬(wàn)元,安排政府性基金2280萬(wàn)元修建樹(shù)人街停車(chē)庫(kù)工程等。

              (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況

              1. ? 收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入12825.72萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加697.72萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.75%,主要原因?yàn)楸灸陮W(xué)校新增資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)稅費(fèi)1180.85萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)增加1994.89萬(wàn)元,增長(zhǎng)18.41%,主要原因?yàn)楸灸陮W(xué)校新增資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)稅費(fèi)1180.85萬(wàn)元,事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整補(bǔ)繳資金追加515.48萬(wàn)元。
              2. ? 支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12825.72萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加697.72萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.75%。主要原因?yàn)楸灸陮W(xué)校新增資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)稅費(fèi)1180.85萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)增加1994.89萬(wàn)元,增長(zhǎng)18.41%,主要原因?yàn)楸灸陮W(xué)校新增資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)稅費(fèi)1180.85萬(wàn)元,事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整補(bǔ)繳資金追加515.48萬(wàn)元。
              3. ? 比較情況。本部門(mén)2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

              1教育支出9598.93萬(wàn)元,占比74.84%。較年初預(yù)算數(shù)增加1357.39萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.47%,主要原因?yàn)楸灸陮W(xué)校新增資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)稅費(fèi)1180.85萬(wàn)元。

              2社會(huì)保障與就業(yè)支出2129.41萬(wàn)元,占比16.60%。較年初預(yù)算數(shù)增加659.14萬(wàn)元,增長(zhǎng)44.83%,主要原因是年中追加退休“中人”一次性補(bǔ)貼以及教職工死亡后發(fā)給一次性撫恤金喪葬費(fèi),事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整補(bǔ)繳資金追加515.48萬(wàn)元。

              3衛(wèi)生健康支出610.09萬(wàn)元,占比4.75%。較年初預(yù)算數(shù)減少8.27萬(wàn)元,下降1.33%,主要原因是人員變動(dòng)導(dǎo)致醫(yī)療保險(xiǎn)數(shù)據(jù)變動(dòng)。

              4)住房保障支出487.29萬(wàn)元,占比3.81%。較年初預(yù)算數(shù)減少13.37萬(wàn)元,下降2.67%,主要原因是人員變動(dòng)導(dǎo)致住房公積金數(shù)據(jù)變動(dòng)。

              (四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

              2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出11420.61萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)10382.77萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加158.12萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.54%,主要原因是年中事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整補(bǔ)繳資金追加515.48萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)1037.84萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少21.53萬(wàn)元,降低2.03%,主要原因是維修費(fèi)用減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。

              (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況

              2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1087.1萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加87.1萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.71%,主要原因是本年政府新增投入87.1萬(wàn)元債券資金修建江津中學(xué)高中食堂新建工程。本年支出1087.1萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加87.1萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.71%,主要原因是本年政府投資新增投入87.1萬(wàn)元債券資金修建江津中學(xué)高中食堂新建工程。

              (六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

              本單位2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

              三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

              (一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

              2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)1.27萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)和減少6.72萬(wàn)元,下降84.06%,主要原因是從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)。 較上年支出數(shù)減少5.91萬(wàn)元,下降82.31%,主要原因是從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)。

              (二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

              因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,主要用于0。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0,主要原因是**

              公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)用0萬(wàn)元,主要用于**。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0,主要原因是**

              公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,主要用于0。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0,主要原因是**

              公務(wù)接待費(fèi)1.27萬(wàn)元,主要用于接待區(qū)外學(xué)校老師到我校進(jìn)行學(xué)習(xí)交流和研討活動(dòng)。支出較年初預(yù)算數(shù)減少6.72萬(wàn)元,下降84.06%;較上年支出數(shù)減少5.91萬(wàn)元,下降82.31%,主要原因是從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)。

              (三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

              2024年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次154人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。人均接待費(fèi)82.79元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

              四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

              (一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況

              2024年度會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元,與2023年度相比,減少2萬(wàn)元,下降100%,主要原因是本年無(wú)會(huì)議活動(dòng)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出51.64萬(wàn)元,與2023年度相比,增加10.15萬(wàn)元,增長(zhǎng)24.46%,主要原因是本年培訓(xùn)量增加,組織骨干教師暑期研修培訓(xùn)19.02萬(wàn)元,2024年暑期班主任培訓(xùn)研修27.15萬(wàn)元,參加中國(guó)計(jì)算機(jī)學(xué)會(huì)舉辦的NOI教師培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元等。

              (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

              按照部門(mén)決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

              (二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

              截至20241231日,本部門(mén)共有車(chē)輛0輛。其中:副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛,主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛,機(jī)要通信用車(chē)0輛,應(yīng)急保障用車(chē)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部服務(wù)用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。其他用車(chē)主要是用于0。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車(chē)輛)0臺(tái)(套)。

              (三)政府采購(gòu)支出說(shuō)明

              2024年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額52.21萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出52.21萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額52.21萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額52.21萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。主要用于采購(gòu)電腦和打印機(jī)。

              五、2024年度績(jī)效情況說(shuō)明

              (一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

              根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我局(部、委、辦)對(duì)部門(mén)整體和20個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)20項(xiàng),涉及資金3720.96萬(wàn)元;以委托第三方形式開(kāi)展績(jī)效自評(píng)0項(xiàng),涉及資金0萬(wàn)元。

              (二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

              1. 績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

              1)公開(kāi)范圍。我單位對(duì)江津區(qū)樹(shù)人街停車(chē)庫(kù)工程項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金2280萬(wàn)元,評(píng)價(jià)得分100分,評(píng)價(jià)等次為優(yōu),績(jī)效評(píng)價(jià)沒(méi)有發(fā)現(xiàn)任何問(wèn)題。

              2)公開(kāi)內(nèi)容。詳見(jiàn)表格。

              2024年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

              項(xiàng)目

              名稱(chēng)

              江津區(qū)樹(shù)人街停車(chē)庫(kù)工程

              自評(píng)

              總分

              (分)

              100

              項(xiàng)目主管

              部門(mén)

              514-重慶市江津中學(xué)校

              財(cái)政歸口科室

              005-教科文科

              項(xiàng)目

              聯(lián)系人

              唐富寓

              聯(lián)系電話(huà)

              15213140312

              項(xiàng)目資金(萬(wàn)元)

              年度總金額

              年初

              預(yù)算數(shù)

              全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

              全年執(zhí)行數(shù)

              執(zhí)行率

              %

              執(zhí)行率

              權(quán)重

              執(zhí)行率

              得分

              (分)

              0

              2280

              2280

              其中:

              財(cái)政撥款

              0

              2280

              2280

              100

              10

              10

              當(dāng)年績(jī)效目標(biāo)

              年初績(jī)效目標(biāo)

              全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo)

              全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

              拆除室外籃球場(chǎng)下挖,新建三層停車(chē)庫(kù)及配套設(shè)施備用房,停車(chē)位218個(gè),其中普通停車(chē)位145個(gè),充電樁停車(chē)位67個(gè),無(wú)障礙停車(chē)位6個(gè)。緩解學(xué)校及周邊停車(chē)難問(wèn)題。

              拆除室外籃球場(chǎng)下挖,新建三層停車(chē)庫(kù)及配套設(shè)施備用房,停車(chē)位218個(gè),其中普通停車(chē)位145個(gè),充電樁停車(chē)位67個(gè),無(wú)障礙停車(chē)位6個(gè)。緩解學(xué)校及周邊停車(chē)難問(wèn)題。

              已完成拆除室外籃球場(chǎng)下挖,新建三層停車(chē)庫(kù)及配套設(shè)施備用房,停車(chē)位218個(gè),其中普通停車(chē)位145個(gè),充電樁停車(chē)位67個(gè),無(wú)障礙停車(chē)位6個(gè)。緩解學(xué)校及周邊停車(chē)難問(wèn)題。

              績(jī)效指標(biāo)

              指標(biāo)

              名稱(chēng)

              計(jì)量

              單位

              指標(biāo)

              性質(zhì)

              指標(biāo)

              全年

              完成值

              偏離度(%

              得分

              系數(shù)

              %

              指標(biāo)

              權(quán)重

              (分)

              指標(biāo)得分

              (分)

              說(shuō)明

              建設(shè)面積

              平方米

              10653.73

              10653.73

              0

              100

              5

              5

              累計(jì)投資計(jì)劃完成率

              %

              95

              95

              0

              100

              5

              5

              年度投資計(jì)劃完成率

              %

              98

              98

              0

              100

              5

              5

              預(yù)期使用人數(shù)

              500

              500

              0

              100

              5

              5

              設(shè)計(jì)變更率

              %

              10

              10

              0

              100

              5

              5

              設(shè)計(jì)功能實(shí)現(xiàn)率

              %

              95

              95

              0

              100

              5

              5

              驗(yàn)收合格率

              %

              95

              95

              0

              100

              10

              10

              正常使用年限

              50

              50

              0

              100

              5

              5

              建設(shè)周期

              365

              365

              0

              100

              5

              5

              單位建設(shè)成本

              元/平方米

              5162

              5162

              0

              100

              10

              10

              解決學(xué)校及周邊停車(chē)難問(wèn)題

              %

              85

              85

              0

              100

              20

              20

              使用者滿(mǎn)意度

              %

              85

              85

              0

              100

              10

              10















              1. ? 績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

              本單位無(wú)此事項(xiàng)。

              1. ? 關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明

              經(jīng)本單位自評(píng),本年度所有項(xiàng)目均完成年度績(jī)效目標(biāo)。

              (三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

              本單位無(wú)此事項(xiàng)。

              六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

              (一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

              (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

              (三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

              (四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

              (五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

              (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

              (七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

              (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

              (九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

              (十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

              (十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

              (十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

              (十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

              (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

              (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

              (十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

              (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展和改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

              七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

              本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:

              聯(lián)系人:程倩倩? 聯(lián)系電話(huà):023-47571363。

              ?

              ?

              ?

              ?

              附件下載:

              514001重慶市江津中學(xué)校(本級(jí))2024年度區(qū)級(jí)部門(mén)決算公開(kāi)表.xlsx

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