| [ 索引號(hào) ] | 11500381750069234B/2026-00175 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 教育 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 江津區(qū)教委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-20 | [ 發(fā)布日期 ] | 2026-03-20 |
發(fā)布日期: 2026-03-20 17:13:00
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一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)?
1.實(shí)施素質(zhì)教育,提高教育質(zhì)量,使適齡兒童、少年在品德、智力、體質(zhì)等方面全面發(fā)展。
2.承擔(dān)深化課程內(nèi)容改革,加強(qiáng)探索學(xué)科教學(xué)新模式,探索課標(biāo)制定、教材使用與考試評(píng)價(jià)的銜接。以現(xiàn)代教學(xué)技術(shù)為支撐,以中學(xué)新課改為契機(jī),深入推進(jìn)素質(zhì)教育,全面實(shí)現(xiàn)中學(xué)教育培養(yǎng)目標(biāo),不斷提高教育質(zhì)量,開足開齊國家規(guī)定的所有必修課程。
3.負(fù)責(zé)把德育放在首位,寓德育于教學(xué)之中,開展與學(xué)生年齡想適應(yīng)的社會(huì)實(shí)踐活動(dòng),形成學(xué)校、家庭、社會(huì)相互配合的思想道德教育體系,促進(jìn)學(xué)生養(yǎng)成良好的思想品德和行為習(xí)慣。
4.學(xué)校應(yīng)當(dāng)保證學(xué)生的課外活動(dòng)時(shí)間,組織開展文化娛樂等課外活動(dòng)。
5.承擔(dān)為學(xué)生減免學(xué)雜費(fèi)、課本費(fèi)及教輔資料費(fèi),為貧困學(xué)生提供政策性扶助。
6.承擔(dān)依法治校、維護(hù)校園公共安全、校園食品安全、公共衛(wèi)生等工作。
7.承擔(dān)從事學(xué)前、小學(xué)、初中學(xué)歷教育及相關(guān)社會(huì)服務(wù)。
8.完成行政主管部門交辦的其他事情。
(二)單位構(gòu)成
單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè),各機(jī)構(gòu)規(guī)范簡(jiǎn)稱依次為:辦公室、教務(wù)處、德體處、總務(wù)處、法制安全科。
本單位是重慶市江津區(qū)教委下轄二級(jí)預(yù)算單位,由廣興學(xué)校和廣興幼兒園兩個(gè)法人單位組成。其中廣興學(xué)校事業(yè)編制人數(shù)39人,實(shí)有在職教師37人;廣興幼兒園編制數(shù)2人,實(shí)有在編教師2人,臨聘教師4人。
二、單位收支總體情況
(一)收入支出總體情況
2026年年初預(yù)算收入總計(jì)1,241.96萬元,支出總計(jì)1,241.96萬元。
(二)收入預(yù)算情況
2026年年初預(yù)算數(shù)1,241.96萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款1,211.70萬元,財(cái)政專戶資金收入20萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)10.26萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加3.66萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款減少3.72萬元,財(cái)政專戶資金收入減少2.88萬元,上年結(jié)余增加10.26萬元,合計(jì)增加3.66萬元。
按照我區(qū)預(yù)算管理要求,財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)金額已納入相應(yīng)性質(zhì)的資金收入中進(jìn)行反映,上述收入包括2025年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)并編制到2026年預(yù)算的資金。
(三)支出預(yù)算情況
2026年年初預(yù)算數(shù)1,421.96萬元,其中:一般公共服務(wù)支出0萬元,教育支出954.26萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出157.08萬元,衛(wèi)生健康支出77.98萬元,住房保障支出52.64萬元。支出較去年增加3.66萬元,主要是基本支出增加5.24萬元,項(xiàng)目支出減少1.58萬元。
三、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明
2026年財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1221.96萬元,支出年初預(yù)算數(shù)1221.96萬元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明
2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,221.96萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,221.96萬元,比2025年增加6.54萬元。其中:基本支出1,216.78萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),離休人員離休費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出,比2025年增加7.24萬元,主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出增加;項(xiàng)目支出5.18萬元,主要用于長(zhǎng)贍人員生活補(bǔ)助工作,比2025年減少0.7萬元,主要原因是長(zhǎng)贍人員減少。
五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說明
廣興學(xué)校2026年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出情況說明
廣興學(xué)校2026年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況說明
2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)無預(yù)算,比2025年相比較無變化。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)情況說明
2026年因公出國(境)費(fèi)用無預(yù)算,與2025年相比較無變化;
2026年公務(wù)接待費(fèi)無預(yù)算,與2025年相比較無變化;
2026年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)無預(yù)算,與2025年相比較無變化;
2026年公務(wù)用車購置費(fèi)無預(yù)算,與2025年相比較無變化。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(二)政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(三)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛, 2026年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
九、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)財(cái)政專戶管理資金收入:指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,不包括教育收費(fèi)。
(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從主管部門或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入(包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤等)。
(六)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
(七)其他收入:指?jìng)鶆?wù)收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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