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              重慶市江津區(qū)財(cái)政局

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              [ 索引號(hào) ] 11500381750069234B/2025-00371 [ 發(fā)文字號(hào) ]
              [ 主題分類 ] 教育 [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
              [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 江津區(qū)教委 [ 有效性 ] 有效
              [ 成文日期 ] 2025-08-26 [ 發(fā)布日期 ] 2025-08-26

              重慶市江津?qū)嶒?yàn)中學(xué)校(本級(jí))2024年度部門決算公開說(shuō)明

              發(fā)布日期: 2025-08-26 14:49:43


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              一、單位基本情況

              重慶市江津?qū)嶒?yàn)中學(xué)校是一所區(qū)管普通高完中,分為兩個(gè)校區(qū),高中部位于德勝街,主要實(shí)施高中教育,初中部位于江津區(qū)幾江街道東門路132號(hào),主要實(shí)施初中義務(wù)教育。

              (一)職能職責(zé)

              1.負(fù)責(zé)實(shí)施初中和高中學(xué)歷教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。實(shí)施素質(zhì)教育,提高教育質(zhì)量。積極開展“培優(yōu)補(bǔ)差”“競(jìng)賽輔導(dǎo)”等活動(dòng),使學(xué)生在品德、智力、體質(zhì)等方面全面發(fā)展。

              2.承擔(dān)深化課程內(nèi)容改革,加強(qiáng)探索學(xué)科教學(xué)新模式,探索課標(biāo)制定、教材使用與考試評(píng)價(jià)的銜接。以現(xiàn)代教學(xué)技術(shù)為支撐,以中學(xué)新課改為契機(jī),深入推進(jìn)素質(zhì)教育,全面實(shí)現(xiàn)中學(xué)教育培養(yǎng)目標(biāo)。

              3.負(fù)責(zé)把德育放在首位,寓德育于學(xué)科教學(xué)之中。組織開展與學(xué)生年齡相適應(yīng)的社會(huì)生活實(shí)踐活動(dòng),形成“學(xué)校、家庭、社會(huì)”三結(jié)合的思想道德教育體系,促進(jìn)學(xué)生養(yǎng)成良好的思想品德和行為習(xí)慣。

              4.負(fù)責(zé)根據(jù)辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)和要求,提供配套的教育教學(xué)設(shè)施設(shè)備。保障學(xué)校校園環(huán)境的美化、綠化。提供基本的餐飲、住宿、醫(yī)療等服務(wù),為學(xué)生學(xué)習(xí)、生活提供保障。

              5.負(fù)責(zé)保證學(xué)生的課外活動(dòng)時(shí)間,組織開展文化娛樂等課外活動(dòng)。

              6.承擔(dān)為學(xué)生減免學(xué)雜費(fèi)、課本費(fèi)及相應(yīng)的教輔資料費(fèi),為貧困學(xué)生提供政策性扶助。

              7.承擔(dān)依法治校、維護(hù)校園公共安全、校園食品安全、公共衛(wèi)生等工作。

              8.承擔(dān)從事初中義務(wù)教育及高中優(yōu)質(zhì)教育教學(xué)的相關(guān)社會(huì)服務(wù)。

              9.完成行政主管部門交辦的其他任務(wù)。

              (二)單位構(gòu)成

              重慶市江津?qū)嶒?yàn)中學(xué)校是一所區(qū)管普通高完中學(xué)校,副處級(jí),全額撥款的事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè),分別是辦公室(黨群辦公室)、教務(wù)處、學(xué)生處、總務(wù)處、教科處、法制安全處。

              二、部門決算情況

              (一)部門收支總體情況

              1. ? 收入支出總體情況。2024年度收入總計(jì)7272.81萬(wàn)元,支出總計(jì)7272.81萬(wàn)元。收支較上年增加87.32萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.22%,主要原因?yàn)榭?jī)效工資、社保等人員經(jīng)費(fèi)。
              2. ? 收入情況。2024年度本年收入合計(jì)7272.81萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6825.21萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入110.42萬(wàn)元,其他收入337.18萬(wàn)元。本年收入較上年增加140.44萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.97%,主要原因?yàn)榭?jī)效工資、社保等人員經(jīng)費(fèi)增加,且延時(shí)服務(wù)費(fèi)納入其他收入。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
              3. ? 支出情況。2024年度本年支出合計(jì)7272.81萬(wàn)元,其中:基本支出7019.1元,占比96.51%;項(xiàng)目支出253.71萬(wàn)元,占比3.49%。本年支出較上年增加87.32萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.22%,主要原因?yàn)榭?jī)效工資、社保等人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)增加。
              4. ? 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0萬(wàn)元,主要原因是上年無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

              (二)財(cái)政撥款收支總體情況

              2024年度財(cái)政撥款收入總計(jì)6825.21萬(wàn)元,支出總計(jì)6825.21萬(wàn)元。收支較上年增加148.51萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.22%,主要原因?yàn)榭?jī)效工資、社保等人員經(jīng)費(fèi)增加。

              (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況

              1. ? 收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6825.21萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加148.51萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.22%,主要原因?yàn)榭?jī)效工資、社保等人員經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加139.81萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.09%。主要原因是績(jī)效工資、社保等人員經(jīng)費(fèi)增加。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
              2. ? 支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6825.21萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加148.51萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.22%。主要原因是補(bǔ)繳了以前年度的社保費(fèi)用。較年初預(yù)算數(shù)增加139.8萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.09%,主要原因是補(bǔ)繳了以前年度的社保費(fèi)用。
              3. ? 比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

              (1)教育支出4779.91萬(wàn)元,占比70.03%。較年初預(yù)算數(shù)減少126.33萬(wàn)元,減少2.57%,主要原因是工程維修等項(xiàng)目較上年減少。

              (2)社會(huì)保障與就業(yè)支出1406.52萬(wàn)元,占20.61%,較年初預(yù)算數(shù)增加335.11萬(wàn)元,增長(zhǎng)31.28%,主要原因是補(bǔ)繳了以前年度的社保費(fèi)用。

              (3)衛(wèi)生健康支出366.85萬(wàn)元,占5.38%,較年初預(yù)算數(shù)減少28.23萬(wàn)元,下降7.15%,主要原因是人員異動(dòng)引起的醫(yī)保繳費(fèi)差異。

              (4)住房保障支出271.93萬(wàn)元,占3.98%,較年初預(yù)算數(shù)減少40.75萬(wàn)元,下降13.03%,主要原因是人員異動(dòng)引起的公積金繳費(fèi)支出差異。

              (四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

              2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出6571.5萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)6000.67萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加83.93萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.42%,主要原因是社保等人員經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)570.9萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少50.97萬(wàn)元,減少8.2%,主要原因是公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

              (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況

              本部門2024年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

              (六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

              本部門2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

              三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

              (一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

              2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.09萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少1.01萬(wàn)元,下降92.56%,主要原因是嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少0.23萬(wàn)元,減少71.88%,主要原因是本年度公務(wù)接待較少。

              (二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

              因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,主要用于……費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本單位2024年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用,與上年持平。

              公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用0萬(wàn)元,主要用于……費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本單位2024年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi),與上年持平。

              公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,主要用于……費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本單位2024年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),與上年持平。

              公務(wù)接待費(fèi)0.09萬(wàn)元,主要用于國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.01萬(wàn)元,較上年支出數(shù)減少0.23萬(wàn)元,減少71.88%,主要原因是本單位2024年度發(fā)生了一筆公務(wù)接待費(fèi)用,接待了21人次。

              (三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

              2024年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次41人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。人均接待費(fèi)42.86元,車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

              四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

              (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

              按照部門決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

              本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元,較上年0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是2024年度本單位無(wú)會(huì)議費(fèi)支出。

              本年度培訓(xùn)費(fèi)支出26萬(wàn)元,較上年減少13.3萬(wàn)元,減少34.1%,主要原因是2024年組織了教師赴北京學(xué)習(xí)等。

              (二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

              截至2024年12月31日,本部門共有車輛0輛。其中:副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,主要負(fù)責(zé)人用車0輛,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部服務(wù)用車0輛,其他用車0輛。其他用車主要是用于 。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。

              (三)政府采購(gòu)支出說(shuō)明

              2024年度本部門政府采購(gòu)支出總額330.7萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出5.57萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出325.13萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額251.73萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額330.3萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的99.88%。主要用于采購(gòu)工程維修。

              五、預(yù)算績(jī)效管理情況

              (一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

              根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我校對(duì)部門整體和17個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)17項(xiàng),涉及資金269.64萬(wàn)元;以委托第三方形式開展績(jī)效自評(píng)0項(xiàng),涉及資金0萬(wàn)元。

              (二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

              1. 績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。詳見表格(附后)

              績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

              本單位無(wú)此事項(xiàng)。

              關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明

              本單位無(wú)此事項(xiàng)。

              (三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

              本單位無(wú)此事項(xiàng)。

              六、專業(yè)名詞解釋

              (一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

              (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

              (三)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

              (四)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

              (五)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

              (六)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

              (七)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

              (八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

              (九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

              (十)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

              (十一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

              (十二)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

              (十三)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

              (十四)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

              (十五)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展和改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

              七、決算公開聯(lián)系方式

              本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

              聯(lián)系人:楊利?? 聯(lián)系電話:023-47565328

              ?

              ?

              2024年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

              項(xiàng)目

              名稱

              2024年特殊教育資金-送教上門交通補(bǔ)助

              自評(píng)

              總分

              (分)

              100

              項(xiàng)目主管

              部門

              522-重慶市江津?qū)嶒?yàn)中學(xué)校

              財(cái)政歸口科室

              005-教科文科

              項(xiàng)目

              聯(lián)系人

              田艷紅

              聯(lián)系

              電話

              18375631893

              項(xiàng)目資金(萬(wàn)元)

              年度總金額

              年初

              預(yù)算數(shù)

              全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

              全年執(zhí)行數(shù)

              執(zhí)行率

              (%)

              執(zhí)行率

              權(quán)重

              執(zhí)行率

              得分

              (分)

              0

              6200

              6200

              其中:財(cái)政

              財(cái)政撥款

              0

              6200

              6200

              100

              10

              10

              一般公共預(yù)算

              0

              6200

              6200

              100

              當(dāng)年績(jī)效目標(biāo)

              年初績(jī)效目標(biāo)

              全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo)

              全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

              用于解決“送教上門”教師的交通費(fèi)等支出,著力為特殊學(xué)生做好相關(guān)教育教學(xué)工作。

              解決了“送教上門”教師的交通費(fèi)等支出,著力為特殊學(xué)生做好相關(guān)教育教學(xué)工作。

              績(jī)效指標(biāo)

              指標(biāo)

              名稱

              計(jì)量

              單位

              指標(biāo)性質(zhì)

              指標(biāo)

              全年

              完成值

              偏離度(%

              得分

              系數(shù)

              %

              指標(biāo)

              權(quán)重

              (分)

              指標(biāo)得分

              (分)

              是否核心指標(biāo)

              每學(xué)期課時(shí)量

              學(xué)時(shí)

              40

              40

              0

              100

              20

              20

              每周送教上門次數(shù)

              1

              1

              0

              100

              20

              20

              受益學(xué)生數(shù)

              2

              2

              0

              100

              20

              20

              殘疾學(xué)生及家長(zhǎng)滿意度

              %

              99

              100

              1.01

              100

              10

              10

              經(jīng)費(fèi)數(shù)額

              定性

              6400

              1

              0

              100

              20

              20
















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