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              重慶市江津區城市管理局

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              [ 索引號 ] 115003817562153008/2024-00028 [ 發文字號 ]
              [ 主題分類 ] 城鄉建設(城鄉管理) [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
              [ 發布機構 ] 江津區城市管理局 [ 有效性 ] 有效
              [ 成文日期 ] 2024-08-22 [ 發布日期 ] 2024-08-22

              重慶市江津區城市管理綜合行政執法支隊2023年度決算公開

              發布日期: 2024-08-22 14:36:04


              一、單位基本情況

              職能職責

              重慶市江津區城市管理綜合行政執法支隊以區城市管理局名義執法,統一行使區級城市管理行政處罰權及與之有關的行政檢查、行政強制權等執法職能。1.宣傳貫徹城市管理行政執法方面的法律、法規、規章和方針政策。2.承擔全區城市管理綜合行政執法組織協調。組織開展有關專項執法。擬訂城市管理綜合行政執法管理制度。3.負責市政公用、市容環衛、城鎮供水節水、園林綠化等各項違法行為的行政處罰及相應的行政強制等行政執法工作。4.負責城市違法建筑的行政處罰及相應的行政強制等行政執法工作。5.負責城鎮露天燒烤、城鎮焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、城鎮露天焚燒秸稈、落葉等煙塵污染,違規設置戶外廣告,向城市河道傾倒廢棄物和垃圾等違法行為的行政處罰及相應的行政強制等行政執法工作。6.負責城市管理綜合行政執法隊伍建設管理工作。7.負責統籌協調、監督指導鎮、街道、工業園城市管理執法工作。8.承擔與城市管理綜合行政執法有關的應急工作。9.完成區委、區政府和區城市管理局交辦的其他任務。

              (二)單位構成

              重慶市江津區城市管理綜合行政執法支隊為重慶市江津區城市管理局管理的副處級行政執法機構。核定參公編制41名,實有在職職工35人,退休職工4人。根據上述職責任務,重慶市江津區城市管理綜合行政執法支隊設置6個內設機構,分別是綜合科、督查監察科、市政公用設施執法大隊、市容園林綠化執法大隊、綜合執法大隊、城市違法建筑執法大隊。

              二、部門決算情況

              (一)部門收支總體情況

              1.?????收入支出總體情況。2023年度收入總計1462.32萬元,支出總計1462.32萬元。收支較上年增加69.28萬元,增長4.97%,主要原因為支隊勞務派遣人員費用等項目經費增加、工資、保險等調標。

              2.?????收入情況。2023年度本年收入合計1448.02萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入1448.02萬元,政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元,事業收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。本年收入較上年增加54.99萬元,增長3.95%,主要原因支隊勞務派遣人員費用等項目經費增加、工資、保險等調標。

              3.?????支出情況。2023年度本年支出合計1454.80萬元,其中:887.63萬元,占61.01%;項目支出567.17萬元,占38.99%。本年支出較上年決算數增加61.77萬元,增長4.43%,主要原因是支隊勞務派遣人員費用等項目經費增加、工資、保險等調標。

              ?

              4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余7.52萬元,較上年決算數增加7.52萬元,增長100.00%,主要原因是2022年區城市管理執法支隊未單獨設置會計賬套,結轉結余資金合并在區城市管理局(本級)賬套中,本單位2022年末結轉結余資金為0.00萬元,從2023年起本單位嚴格按照預算管理相關規定設置賬套進行獨立核算,結轉結余資金從區城市管理局(本級)賬套中分列出來,導致年末結轉和結余數較上年增加。

              (二)財政撥款收支總體情況

              2023年度財政撥款收入總計1448.02萬元,支出總計1448.02萬元。收支較上年各增加54.99萬元,增長3.95%主要原因為支隊勞務派遣人員費用等項目經費增加、工資、保險等調標。

              (三)一般公共預算財政撥款收支總體情況

              1.?????收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入1448.02萬元,較上年決算數增加54.99萬元,增長3.95%主要原因為支隊勞務派遣人員費用等項目經費增加、工資、保險等調標。較年初預算數減少4.94萬元,下降0.34%。主要原因是根據區委區政府過緊日子苦日子要求,厲行勤儉節約。

              2.??支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出1448.02萬元,較上年決算數增加54.99萬元,增長3.95%主要原因是支隊勞務派遣人員費用等項目經費增加、工資、保險等調標。較年初預算數減少4.94萬元,下降0.34%,主要原因是根據區委區政府過緊日子苦日子要求,厲行勤儉節約。

              3.?????比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

              (1)教育支出4.29萬元,占0.30%,較年初預算數無增減。。

              (2)社會保障與就業支出119.12萬元,占8.23%,較年初預算數增加2.58萬元,增長2.21%,主要原因是因養老保險及職業年金基數調標。

              3)衛生健康支出54.05萬元,占3.73%,較年初預算數增加13.32萬元,增長32.70%,主要原因是公務員醫療補助、醫療保險調標。

              4)城鄉社區支出1240.57萬元,占85.67%,較年初預算數增加8.95萬元,增長0.73%,主要原因是支隊勞務派遣人員費用等項目經費增加、工資、保險等調標。

              5)住房保障支出29.99萬元,占2.07%,較年初預算數減少29.81萬元,下降49.85%,主要原因是通過調低公積金基數清退2021-2023年公積金。

              (四)一般公共預算財政撥款基本支出情況

              2023年度一般公共預算財政撥款基本支出887.63萬元。其中:人員經費728.84萬元,較上年決算數增加33.18萬元,增長4.77%,主要原因是人員晉職晉級,工資、保險等調標導致人員經費增加。公用經費158.79萬元,較上年決算數增加33.51萬元,增長26.75%,主要原因是2022年公用經費彌補人員經費不足。公用經費用途包括辦公費、印刷費、郵電費、維修費、其他商品服務支出等。

              (五)政府性基金預算收支決算情況

              本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

              (六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

              本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

              三、三公經費情況

              (一)三公經費支出總體情況

              2023年度三公經費支出共計0.46萬元,較年初預算數減少4.54萬元,下降90.80%。較上年支出數減少1.05萬元,下降69.54%,主要原因是根據區委區政府過緊日子苦日子要求,厲行勤儉節約。

              (二)三公經費分項支出情況

              因公出國(境)費用0.00萬元,費用支出較年初預算數無增減,較上年支出數無增減

              公務車購置費用0.00萬元,費用支出較年初預算數無增減,較上年支出數無增減。

              公務車運行維護費0.46萬元,主要用于公務用車油料、維修、保養、路橋、保險費等支出。費用支出較年初預算數減少4.54萬元,下降90.80%,主要原因是根據區委區政府過緊日子苦日子要求,厲行勤儉節約。較上年支出數減少1.05萬元,下降69.54%,主要原因是根據區委區政府過緊日子苦日子要求,厲行勤儉節約。

              公務接待費0.00萬元,費用支出較年初預算數無增減,較上年支出數無增減。

              (三)三公經費實物量情況

              2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為1輛;國內公務接待0批次0人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2023年本部門人均接待費0元,車均購置費0萬元,車均維護費0.46萬元。

              四、其他需要說明的事項

              (一)機關運行經費情況

              2023年度本部門機關運行經費支出158.79萬元,較上年支出數增加33.51萬元,增長26.75%,主要原因主要原因是2022年因人員晉升、調動等原因,公用經費調劑用于彌補人員經費不足。比年初預算數減少8.56萬元,下降5.1%,主要原因是根據區委區政府過緊日子苦日子要求,厲行勤儉節約。機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、維修費、其他交通費及其他商品和服務等。

              本年度會議費支出0萬元,較上年決算數無增減

              本年度培訓費支出8.10萬元,較上年決算數增加7.55萬元,增長1372.73%主要原因是本年度局系統組織了“弘揚延安精神勇擔時代使命”主題培訓和法治培訓,導致培訓費用增加

              (二)國有資產占用情況說明

              截至20231231日,本部門共有車輛1輛。其中:副部(省)級及以上領導用車0輛,主要負責人用車0輛,機要通信用車0輛,應急保障用車1輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部服務用車0輛,其他用車0輛。其他用車主要是用于0。單價100萬元(含)以上設備不含車輛0臺(套)。

              (三)政府采購支出說明

              2023年度本部門政府采購支出總額0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%,其中:授予小微企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%

              五、預算績效管理情況

              (一)預算績效管理工作開展情況

              根據預算績效管理要求,對4個項目開展了績效自評,其中,以填報目標自評表形式開展自評4項,涉及資金560.40萬元;未委托第三方出具報告的方式開展績效評價

              (二)績效自評結果

              1. 績效目標自評表

              1)公開范圍。部門應公開部門整體績效自評表項目績效自評表,單位只需公開項目績效自評表。有重點專項項目的部門應公開所有重點專項項目績效自評表;無重點專項項目的部門應選擇至少個一般性項目績效自評表進行公開。

              2)公開內容。詳見表格。

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              2023年度部門整體績效自評表

              項目

              名稱

              城管執法

              自評總分

              (分)

              100

              項目主管

              部門

              403-重慶市江津區城市管理局

              財政歸口科室

              004-經濟建設科

              部門

              聯系人

              顧洋行

              聯系電話

              13637722530

              項目資金(萬元)

              年度總金額

              年初

              預算數

              全年

              (調整)預算數

              全年執行數

              執行率

              %

              執行率

              權重

              執行率

              得分

              (分)

              50.00

              42.50

              42.50

              100

              10

              10

              其中:

              財政撥款

              50.00

              42.50

              42.50

              100

              10

              10

              當年績效目標

              年初績效目標

              全年(調整)績效目標

              全年目標實際完成情況

              據津委編發〔20202號文件精神,以城管局名義執法,同意區級城市管理行政處罰權及與之有個的行政檢查、行政強制權等執法智能


              租用10臺執法車輛用于城市管理執法工作,進一步規范了市容環境秩序;每季度開展一次執法培訓,提高了執法人員的辦案水平,規范了執法案件。

              績效指標

              指標

              名稱

              計量

              單位

              指標

              性質

              指標

              全年

              完成值

              偏離度(%

              得分

              系數

              %

              指標

              權重

              (分)

              指標得分

              (分)

              說明

              車輛租賃

              10

              10

              0

              100

              30

              30


              開展執法培訓

              /

              1

              1

              0

              100

              30

              30


              規范執法案件

              %

              95

              95

              0

              100

              20

              20


              服務對象滿意度指標

              %

              90

              90

              0

              100

              10

              10















              ?

              2.?????績效自評報告或案例

              本單位無此事項。

              3.?????關于績效自評結果的說明

              本單位無此事項。

              (三)重點績效評價結果

              本單位無此事項。

              六、專業名詞解釋

              部門應根據實際情況對專業名詞進行解釋,不得遺漏。示例:

              (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

              (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

              )其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

              )使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

              )年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

              )結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

              )年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

              )基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

              )項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

              (十)三公經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

              (十)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

              (十)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

              (十)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

              (十)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

              (十)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

              七、決算公開聯系方式

              本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

              聯系人:鄒開靜、黃典、吳文倩?? 聯系電話:023-47529909

              附件下載:

              403002-重慶市江津區城市管理綜合行政執法支隊決算公開報表.xlsx
              403002-重慶市江津區城市管理綜合行政執法支隊決算公開情況說明.doc.doc

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