| [ 索引號 ] | 11500381MB0820594J/2025-00006 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發布機構 ] | 江津區大數據應用發展管理局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2025-08-21 | [ 發布日期 ] | 2025-08-21 |
發布日期: 2025-08-21 15:50:01
一、單位基本情況
(一)職能職責
負責大數據、人工智能、信息化相關法律法規、規章制度的宣傳貫徹,相關政策、行業技術規范和標準的執行;協調全區數字基礎設施建設,統籌推進區級信息系統整合接入“數字重慶”云平臺;負責全區數據資源建設、管理;統籌數據資源整合共享和開發利用,統籌推進數字重慶、數字社會規劃和建設,協調推動公共服務和社會治理信息化;推進全區數字化應用工作和大數據應用發展;承擔法律、法規、規章、政策規定的應急、安全、環保、穩定等相關工作;完成區委、區政府交辦的其他任務。
(二)單位構成
重慶市江津區大數據應用發展管理局于2024年5月正式掛牌成立,為區政府正處級工作部門。單位內設3個職能科室,分別是綜合科、數據資源管理科、數據應用發展科。
(一)部門收支總體情況
1. 收入支出總體情況。2024年度收入總計492.46萬元,支出總計492.46萬元。
2. 收入情況。2024年度未編制年初預算,預算收入為單位成立后通過預算追加和調劑取得,年度收入合計492.46萬元,全部為財政撥款收入。
3. 支出情況。2024年度支出合計492.46萬元,其中:基本支出93.09萬元,占比18.90%;項目支出399.37萬元占比81.10%。
(二)財政撥款收支總體情況
2024年度財政撥款收入總計492.46萬元,支出總計492.46萬元。
(三)一般公共預算財政撥收支總體情況
1. 收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入492.46萬元。
2. 支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出492.46萬元。
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元。
(四)一般公共預算財政撥基本支出情況
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出93.09萬元。其中:人員經費63.85萬元,主要用于保障在職人員工資福利和社會保險及住房公積金繳費。公用經費29.24萬元,主要用于保障單位正常運轉的各項商品服務支出等。
(五)政府性基金預算收支決算情況
本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。
(六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況
(一)“三公”經費支出總體情況
2024年度“三公”經費支出共計0.17萬元。
(二)“三公”經費分項支出情況
因公出國(境)費用0.00萬元,公務車購置費0.00萬元,公務車運行維護費0.00萬元,公務接待費0.17萬元。
(三)“三公”經費實物量情況
2024年度本單位因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內公務接待1批次17人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。人均接待費100.00元,車均購置費0.00萬元,車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)財政撥款會議費和培訓費情況
2024年度會議費支出1.05萬元,培訓費支出1.43萬元,差旅費支出1.12萬元。
(二)機關運行經費情況
2024年度本部門機關運行經費支出29.24萬元,主要為辦公費、郵電費、物業管理費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
(三)國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日,本部門無車輛,無單價100萬元(含)以上設備(不含車輛)。
(四)政府采購支出說明
2024年度本單位政府采購支出總額16.89萬元,其中:政府采購貨物支出16.89萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額15.95萬元,占政府采購支出總額的94.43%,其中:授予小微企業合同金額15.95萬元,占政府采購支出總額的94.43%。主要用于采購日常辦公所需電腦、打(復)印機、會議系統設備等。
五、預算績效管理情況
(一)預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,我局對4個項目開展了績效自評,其中,以填報目標自評表形式開展自評4項,涉及資金399.37萬元。
(二)績效自評結果
1. 績效目標自評表
2024年度項目績效自評表
|
項目 名稱 |
推進數字重慶建設工作經費 |
自評 總分 (分) |
100.00 | ||||||||||
|
項目主管 部門 |
重慶市江津區大數據應用發展管理局 |
財政歸口科室 |
產業發展科 |
項目 聯系人 |
李強 |
聯系電話 |
023-47567678 | ||||||
|
年度總金額 |
年初 預算數 |
全年(調整)預算數 |
全年執行數 |
執行率 (%) |
執行率 權重 |
執行率 得分 (分) | |||||||
|
0.00 |
60.47 |
60.47 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||
|
其中: 財政撥款 |
0.00 |
60.47 |
60.47 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||
|
當年績效目標 |
年初績效目標 |
全年(調整)績效目標 |
全年目標實際完成情況 | ||||||||||
|
承接部署好一體化智能化公共數據平臺,開展應用、數據、感知、組件、云網資源等編目工作。面向“數字黨建、數字政務、數字經濟、數字法治、數字社會、數字文化”6大應用領域構建區級專題庫。完成區數字化城市運行和治理中心建設,依托全市一體化智能化公共數據平臺,實現對公共安全、群體性事件、生產事故、重大輿情等應急突發事件高效處置。全面推廣應用“渝快政”,持續做好管理工作。完成相關會議、培訓事務,切實提升全區數字化思維、知識、技能。 |
全面有序推進我區數字重慶建設各項工作開展,全力承接部署一體化智能化公共數據平臺,數據歸集4500余中,治理合格率95%以上,多次組織全區業務骨干專題培訓約420人次,全區71家部門開展核心業務梳理2輪,全力上架區縣特殊應用3個,其中典型應用1個。治理中心已掛牌成立并有序運行開展工作。 | ||||||||||||
|
指標 名稱 |
計量 單位 |
指標 性質 |
指標 值 |
全年 完成值 |
偏離度(%) |
得分 系數 (%) |
指標 權重 (分) |
指標得分 (分) |
說明 | ||||
|
參與數字重慶建設業務骨干培訓人數 |
人次 |
≥ |
400 |
420 |
5 |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
核心業務梳理覆蓋率 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
上架典型應用數 |
個 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
數據歸集種類 |
類 |
≥ |
4000 |
4500 |
12.5 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
公共服務事項線上辦理率 |
% |
≥ |
60 |
65 |
8.33 |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
區級相關部門自建系統數據資源歸集率 |
% |
≥ |
80 |
82 |
2.5 |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
“渝快政”用戶滿意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
10 |
10 |
|||||
本單位無此事項。
本單位無此事項。
(三)重點績效評價結果
本單位無此事項。
六、專業名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
(四)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
(五)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
(六)結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
(七)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(十)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十一)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十二)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十三)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(十四)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十五)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式
本單位決算公開信息反饋和聯系方式:
聯系人:李強? ?聯系電話:023-47567678
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國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
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